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柳江縣2014年財政決算報告

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2015-08-10 17:00   


柳江縣2014年財政決算報告


縣人大常委會主任、各位副主任、各位委員:

20152月份召開的縣第十五屆人民代表大會第六次會議,審議通過了《柳江縣2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案的報告》。現(xiàn)在,2014年全縣財政決算已正式編成,當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)縣審計局審計。受縣人民政府委托,我向本次會議作柳江縣2014年財政決算報告,請予審議。

一、2014年財政決算基本情況

(一)公共財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

財政總收入情況

全縣財政總收入206,130萬元,比上年增長1.7%。具體構(gòu)成如下:

1.公共財政預(yù)算收入74,184萬元。其中:稅收收入60,073萬元,同比增長13.3%;非稅收入14,111萬元,同比下降11.4%

2.上級補助收入124,273萬元。其中:

返還性收入10,648萬元,主要包括:(1)增值稅和消費稅稅收返還收入5,263元;(2)自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬元;(3)所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元;(4)成品油價格和稅費改革稅收返還收入822萬元。

一般性轉(zhuǎn)移支付收入58,735萬元,主要包括:(1)調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助收入7,572萬元;(2)農(nóng)村稅費改革補助收入4,080萬元;(3)緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助收入6,577萬元;(4)提高村干部補貼標(biāo)準(zhǔn)補助收入60萬元;5均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入6,058萬元;(6)民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入1,234萬元;(7)各項結(jié)算補助收入469萬元;(8)各專項轉(zhuǎn)移支付收入32,479萬元;(9)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入206萬元。

專項轉(zhuǎn)移支付收入54,890萬元,主要包括:(1)中央、區(qū)專項撥款補助收入50,235萬元;(2)市對縣專項撥款補助4,655萬元。

3.債券轉(zhuǎn)貸收入2,400萬元。

4.上年結(jié)余5,273萬元。

(詳見表一)

公共財政預(yù)算收入主要項目執(zhí)行情況:

1.稅收收入60,073萬元,同比增長13.3%。其中:

增值稅11,682萬元,同比增長17.9%

營業(yè)稅12,373萬元,同比增長3.7%

企業(yè)所得稅6,725萬元,同比增長11%

個人所得稅1,234萬元,同比增長5.7%

資源稅628萬元,同比下降10.2%

城市維護建設(shè)稅3,074萬元,同比下降1.1%

房產(chǎn)稅2,236萬元,同比增長1.9 %

印花稅1,201萬元,同比增長18.3%

城鎮(zhèn)土地使用稅1,418萬元,同比下降11%

土地增值稅3,731萬元,同比下降2.9%

車船稅592萬元,同比增長3.5%

耕地占用稅9,003萬元,同比增長3.6倍;

契稅6,176萬元,同比下降31.4%

2.非稅收入14,111萬元,同比下降11.4。其中:

專項收入3,439萬元,同比增長11.8%

行政事業(yè)性收費收入4,289萬元,同比下降44.1%

罰沒收入2,206萬元,同比增長1.5倍;

國有資產(chǎn)有償使用收入2,659萬元,同比增長35.8%

其他收入1,518萬元,同比下降35.4%。(詳見表二)

財政總支出情況

2014年我縣財政總支出197,550萬元,同比增長0.02%其中公共財政預(yù)算支出193,945萬元,同比增長1.3%;上解支出3,605萬元,同比下降16.1%

公共財政預(yù)算支出主要項目構(gòu)成如下:

1)一般公共服務(wù)20,854萬元,同比下降12.7%

2)國防394萬元,同比增長4.1%

3)公共安全10,109萬元,同比增長4.4%

4)教育43,572萬元,同比增長5.3%

5)科學(xué)技術(shù)2,025萬元,同比下降24.8%

6)文化體育和傳媒1,932萬元,同比增長15.1%

7)社會保障和就業(yè)21,844萬元,同比下降27.7%

8)醫(yī)療衛(wèi)生29,307萬元,同比增長28.4%

9)節(jié)能環(huán)保5,613萬元,同比增長34.2%

10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8,350元,同比增長39.4%

11)農(nóng)林水事務(wù)31,349萬元,同比下降5.3%

12)交通運輸4,578萬元,同比下降22.8%

13)資源勘探電力信息等事務(wù)2,453萬元,同比增長32.4%

14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)702萬元,同比增長26.5%

15)金融監(jiān)管等事務(wù)60萬元,同比增長55%

16)國土資源氣象等事務(wù)1,365萬元,同比下降2.5

17)住房保障支出6,920萬元,同比下降6%

18)糧油物資管理事務(wù)206萬元,同比增長1%

19)國債還本付息支出184萬元,同比增長35.3%

20)其他支出2,128萬元,同比增長29.2%

(詳見表二)


上解支出主要項目構(gòu)成如下:

1)出口退稅專項上解支出203萬元;

2專項上解支出3,402萬元

(詳見表一、表三)

財政收支平衡情況

2014年,我縣財政總收入206,130萬元(當(dāng)年地方財政總收入200,857萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,273萬元),減當(dāng)年財政總支出197,550萬元,減結(jié)轉(zhuǎn)(專項結(jié)轉(zhuǎn))下年的支出6,315萬元,年終凈結(jié)余2,265萬元。當(dāng)年財政收支平衡,并有結(jié)余。


)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年,全縣當(dāng)年地方基金收入53,898萬元,加上級補助收入21,004萬元和上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入13,091萬元,減當(dāng)年基金支出80,349萬元,基金年終累計結(jié)余7,644元。(詳見表四)

社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年全縣社會保險基金收入41,420萬元,社會保險基金支出60,369萬元,收入和支出相抵,年末累計結(jié)余-4,707萬元。(詳見表

)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年我縣尚未對該科目收支情況單獨編制預(yù)算,2015年開始進行了單獨編制。

上述收支決算數(shù)字,與年初向縣十五屆人大第六次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比略有變化,主要是由于在決算期間,受資金在途、上級補助變動等客觀因素影響,造成部分收支數(shù)字發(fā)生了變化。

二、2014年財政預(yù)算主要工作及成效

2014年,我縣財政預(yù)算工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和社會各界的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“123”發(fā)展思路,認真貫徹落實縣十五屆人大五次會議決議,攻堅克難,開拓進取,繼續(xù)加強財政收支管理,深入推進財政管理制度改革,促進財政收入穩(wěn)定增長,較好地完成各項年度財政工作任務(wù),較好實現(xiàn)保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點的要求,為全縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展作出了積極貢獻。

(一)全力以赴抓收入,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長

圍繞全年財政收入目標(biāo)任務(wù),加強領(lǐng)導(dǎo),精心組織,克服宏觀經(jīng)濟增速放緩對財政收入增長的不利影響,著力加大依法綜合治稅力度,齊抓共管,形成合力,集中征收資源和力量,鞏固和做大基礎(chǔ)財源,找準(zhǔn)財政收入增長亮點,深挖財政收入潛力,做大財政收入增量,實現(xiàn)應(yīng)收盡收,足額入庫全年組織財政收入完成149,131萬元,完成預(yù)算148,600萬元的100.4%,同比增加1,813萬元,增長7.8%,保持平穩(wěn)較快增長。當(dāng)年我縣財政收入在全區(qū)縣級收入排名第10位,比上年上升1位,在全市六縣收入排名第1位。

(二)積極向上級爭取扶持,上級財力及專項補助力度進一步加大

緊跟宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢,認真把握上級財政政策和財政項目資金安排動態(tài),調(diào)整措施,努力創(chuàng)造條件,確保各項財政收支指標(biāo)符合上級財政獎補政策,2014年爭取上級財力補助69,383萬元,同比增加2,143萬元;積極主動向上級財政反映我縣項目發(fā)展重點,并協(xié)同部門提高具體項目申報質(zhì)量和立項成功率,全力爭取上級專項資金補助扶持。2014年爭取上級各類專項補助54,890萬元,同比增555萬元。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政保障能力進一步增強

堅持“量入為出,量財使用”和“有保有壓”原則,強化預(yù)算約束,厲行節(jié)約,分清“輕、重、緩、急”,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制一般性支出規(guī)模,確保剛性需求,強化重點支出保障,統(tǒng)籌兼顧,科學(xué)安排,不斷提高支出管理水平。2014年全縣一般公共預(yù)算支出完成193,945萬元,同比增加2,514萬元,財政支出規(guī)模穩(wěn)步擴大,財政支出執(zhí)行順暢,全縣財政支出進度達到97%,超過自治區(qū)支出進度94%目標(biāo)要求。全年財政支出確保了工資按時足額發(fā)放,并提前兌現(xiàn)了事業(yè)單位績效提標(biāo)補發(fā)工資;根據(jù)機關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要,適當(dāng)提高基本保障經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn),確保工作正常運轉(zhuǎn),提高服務(wù)水平和工作質(zhì)量;強化重點支出保障,縣本級財政對教育、科技、農(nóng)業(yè)投入分別為31,294萬元、1,983萬元和8,359萬元,同比分別增長12.3%27.9% 18%,均高于當(dāng)年地方經(jīng)常性財政收入增長比例;縣“十大惠民工程”、“十大重點工程項目”等重點項目順利實施,實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),取得良好成效。

(四)發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用,夯實經(jīng)濟財政持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)

認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展大局,通過財政資金杠桿作用,拉動經(jīng)濟發(fā)展,夯實財源基礎(chǔ),努力做大財政“蛋糕”。2014年全縣累計投入各類經(jīng)濟建設(shè)資金1.61億元,其中投入工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金8,500多萬元,發(fā)展和壯大園區(qū)經(jīng)濟;投入城鎮(zhèn)化建設(shè)資金2,000多萬元,推進城填基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展;投入項目規(guī)劃資金1,100多萬元,完善各項產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃和立項,積極爭取項目資金,促進項目落實和實施,實現(xiàn)項目拉動經(jīng)濟發(fā)展;投入扶持微小企業(yè)經(jīng)營發(fā)展資金1,400多萬元,落實“抓大壯小扶微工程”;投入農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3,000多萬元,扶持一批特色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、示范園建設(shè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展,帶動全縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大;投入招商引資工作經(jīng)費170多萬元,改善投資環(huán)境,吸引企業(yè)到我縣投資置業(yè)。同時通過扶持投融資平臺和貼息等間接投資方式,積帶動社會資金11多億元,投入經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重點項目多管齊下,多措并舉,構(gòu)建財政扶持經(jīng)濟發(fā)展,帶動財政增收的良性循環(huán)局面。

(五)強化民生保障,積極推進公共服務(wù)均等化發(fā)展

2014年財力安排優(yōu)先向重點民生領(lǐng)域傾斜,全年民生投入157,764萬元,同比增加3,195萬元,增長2.7%。其中:

1.全年教育支出43,572萬元,其中縣本級支出31,293萬元,上級專項支出12,279萬元。重點抓好義務(wù)教育營養(yǎng)改善和免費午餐政策落實,推進義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和學(xué)校布局調(diào)整,大力發(fā)展職業(yè)教育和學(xué)前教育,實施助學(xué)計劃,兌現(xiàn)歷年教育項目工程款等。

2.全年社會保障和就業(yè)支出21,844萬元,其中縣本級支出13,329萬元,上級專項支出8,515萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、低保和醫(yī)療救助、優(yōu)撫撫恤、殘障救孤、企業(yè)困難職工和軍轉(zhuǎn)干部安置補助等經(jīng)費得到有效保障,保障水平和標(biāo)準(zhǔn)明顯提高。

3.全年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29,307萬元,其中縣本級支出10,005萬元,上級專項支出19,302萬元。用于完善醫(yī)療衛(wèi)生和計生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平、落實城鎮(zhèn)醫(yī)療保險補助政策、擴大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面、加強重大疾病防控、保證食品安全等。

4.全年農(nóng)林水事務(wù)支出31,349萬元,其中縣本級支出7,336萬元,上級專項支出24,013萬元。重點加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件;推動農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值,促進農(nóng)民增收。

5.全年科學(xué)技術(shù)支出2,026萬元,其中縣本級支出1,984萬元,上級專項支出42萬元。足額保障科技三項費和科普經(jīng)費,實現(xiàn)科技成果的轉(zhuǎn)化。

6.全年投入文體、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、商業(yè)服務(wù)、住房保障等其他民生支出29,666萬元,其中縣本級支出15,622萬元,上級專項支出14,044萬元,努力確保各項事業(yè)同步發(fā)展。

(六)深化財政管理制度改革,進一步完善財政管理體制機制

認真貫徹落實財政管理制度改革政策,鞏固改革成果,拓展改革層面。一是嚴格執(zhí)行財政國庫集中支付管理制度,通過動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)算指標(biāo)和計劃審核系統(tǒng)、公務(wù)卡結(jié)算管理系統(tǒng)等集中支付管理大平臺,強化源頭管控,規(guī)范資金撥付和使用。全年納入集中支付系統(tǒng)撥付業(yè)務(wù)37,315筆,資金達205,188萬元;全縣公務(wù)卡報銷金額為2,066萬元,通過公務(wù)卡系統(tǒng)報銷的資金量占現(xiàn)金使用量的49.9%,比上年增加926萬元;二是認真執(zhí)行政府采購制度,規(guī)范政府采購行為。全年納入政府采購資金56,142萬元,節(jié)約資金837.2萬元,資金節(jié)約率8.1%;三是加大財政投資評審工作力度,全年完成42個財政投資項目的評審工作,送審金額2,218.4萬元,審定金額1,971.9萬元,核減金額246.5萬元,核減率11.1%;四是認真做好財政信息采集和公開工作,按規(guī)定程序實現(xiàn)預(yù)算信息100%公開和決算信息部分公開,提高了財政信息透明度;六是實施預(yù)算績效管理改革試點,積極構(gòu)建績效財政管理體制。2014年納入試點的部門和項目42個,金額2.9億元,財政預(yù)算績效管理工作有序推進;六是積極開展公車改革調(diào)查摸底工作,收集統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為下一步公車改革奠定基礎(chǔ)。

三、2013年預(yù)算執(zhí)行審計中反映問題的整改情況

2014年縣審計局對我縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,我們對審計報告中提出的問題成因進行了認真分析,并采取積極措施,做好整改。現(xiàn)報告如下:

(一)關(guān)于非教育收費未納入財政預(yù)算管理問題,已經(jīng)對財政預(yù)算集中專戶進行清理,并于20145月將專戶結(jié)余上繳國庫。

(二)關(guān)于24個中小學(xué)校舍建設(shè)項目未及時申請工程竣工結(jié)算審計以及辦理竣工結(jié)算的問題,縣教育局已整改19個,其余5個項目因施工單位未按規(guī)定提交竣工資料,暫未整改完畢。下一步將加強督促施工單位及時報送相關(guān)資金,做好整改。

(三)關(guān)于擠占科技三項經(jīng)費及未經(jīng)批準(zhǔn)使用項目結(jié)余資金問題,原縣科學(xué)技術(shù)局已進行了整改。

(四)審計報告中提到的其他問題也按照審計要求進行了相應(yīng)整改。

四、對2014年預(yù)算執(zhí)行審計中反映問題的說明

2015年縣審計局對2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,我們對照審計報告中提出的相關(guān)問題,及時與縣審計局交換了意見,明確了整改方向和整改方案,并責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門和單位,認真做好整改。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),2014年我縣財政收支執(zhí)行情況總體良好,符合當(dāng)年縣域經(jīng)濟發(fā)展實際。今后,我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下,總結(jié)經(jīng)驗,克服困難認真貫徹執(zhí)行上級各項財政法律法規(guī)和政策,精準(zhǔn)落實縣委各項決策,堅持依法、科學(xué)理財,努力開創(chuàng)財政工作新局面,發(fā)揮好財政保障作用,助推我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展越上新臺階。

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柳江縣2014年財政決算報告

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縣人大常委會主任、各位副主任、各位委員:

20152月份召開的縣第十五屆人民代表大會第六次會議,審議通過了《柳江縣2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案的報告》。現(xiàn)在,2014年全縣財政決算已正式編成,當(dāng)年預(yù)算的執(zhí)行情況已經(jīng)縣審計局審計。受縣人民政府委托,我向本次會議作柳江縣2014年財政決算報告,請予審議。

一、2014年財政決算基本情況

(一)公共財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

財政總收入情況

全縣財政總收入206,130萬元,比上年增長1.7%。具體構(gòu)成如下:

1.公共財政預(yù)算收入74,184萬元。其中:稅收收入60,073萬元,同比增長13.3%;非稅收入14,111萬元,同比下降11.4%

2.上級補助收入124,273萬元。其中:

返還性收入10,648萬元,主要包括:(1)增值稅和消費稅稅收返還收入5,263元;(2)自治區(qū)四稅基數(shù)返還收入3,406萬元;(3)所得稅基數(shù)返還收入1,157萬元;(4)成品油價格和稅費改革稅收返還收入822萬元。

一般性轉(zhuǎn)移支付收入58,735萬元,主要包括:(1)調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助收入7,572萬元;(2)農(nóng)村稅費改革補助收入4,080萬元;(3)緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助收入6,577萬元;(4)提高村干部補貼標(biāo)準(zhǔn)補助收入60萬元;5均衡性轉(zhuǎn)移支付補助收入6,058萬元;(6)民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入1,234萬元;(7)各項結(jié)算補助收入469萬元;(8)各專項轉(zhuǎn)移支付收入32,479萬元;(9)其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入206萬元。

專項轉(zhuǎn)移支付收入54,890萬元,主要包括:(1)中央、區(qū)專項撥款補助收入50,235萬元;(2)市對縣專項撥款補助4,655萬元。

3.債券轉(zhuǎn)貸收入2,400萬元。

4.上年結(jié)余5,273萬元。

(詳見表一)

公共財政預(yù)算收入主要項目執(zhí)行情況:

1.稅收收入60,073萬元,同比增長13.3%。其中:

增值稅11,682萬元,同比增長17.9%

營業(yè)稅12,373萬元,同比增長3.7%

企業(yè)所得稅6,725萬元,同比增長11%

個人所得稅1,234萬元,同比增長5.7%

資源稅628萬元,同比下降10.2%

城市維護建設(shè)稅3,074萬元,同比下降1.1%

房產(chǎn)稅2,236萬元,同比增長1.9 %

印花稅1,201萬元,同比增長18.3%

城鎮(zhèn)土地使用稅1,418萬元,同比下降11%

土地增值稅3,731萬元,同比下降2.9%

車船稅592萬元,同比增長3.5%

耕地占用稅9,003萬元,同比增長3.6倍;

契稅6,176萬元,同比下降31.4%

2.非稅收入14,111萬元,同比下降11.4。其中:

專項收入3,439萬元,同比增長11.8%

行政事業(yè)性收費收入4,289萬元,同比下降44.1%

罰沒收入2,206萬元,同比增長1.5倍;

國有資產(chǎn)有償使用收入2,659萬元,同比增長35.8%

其他收入1,518萬元,同比下降35.4%。(詳見表二)

財政總支出情況

2014年我縣財政總支出197,550萬元,同比增長0.02%其中公共財政預(yù)算支出193,945萬元,同比增長1.3%;上解支出3,605萬元,同比下降16.1%

公共財政預(yù)算支出主要項目構(gòu)成如下:

1)一般公共服務(wù)20,854萬元,同比下降12.7%

2)國防394萬元,同比增長4.1%

3)公共安全10,109萬元,同比增長4.4%

4)教育43,572萬元,同比增長5.3%

5)科學(xué)技術(shù)2,025萬元,同比下降24.8%

6)文化體育和傳媒1,932萬元,同比增長15.1%

7)社會保障和就業(yè)21,844萬元,同比下降27.7%

8)醫(yī)療衛(wèi)生29,307萬元,同比增長28.4%

9)節(jié)能環(huán)保5,613萬元,同比增長34.2%

10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8,350元,同比增長39.4%

11)農(nóng)林水事務(wù)31,349萬元,同比下降5.3%

12)交通運輸4,578萬元,同比下降22.8%

13)資源勘探電力信息等事務(wù)2,453萬元,同比增長32.4%

14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)702萬元,同比增長26.5%

15)金融監(jiān)管等事務(wù)60萬元,同比增長55%

16)國土資源氣象等事務(wù)1,365萬元,同比下降2.5

17)住房保障支出6,920萬元,同比下降6%

18)糧油物資管理事務(wù)206萬元,同比增長1%

19)國債還本付息支出184萬元,同比增長35.3%

20)其他支出2,128萬元,同比增長29.2%

(詳見表二)


上解支出主要項目構(gòu)成如下:

1)出口退稅專項上解支出203萬元;

2專項上解支出3,402萬元

(詳見表一、表三)

財政收支平衡情況

2014年,我縣財政總收入206,130萬元(當(dāng)年地方財政總收入200,857萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,273萬元),減當(dāng)年財政總支出197,550萬元,減結(jié)轉(zhuǎn)(專項結(jié)轉(zhuǎn))下年的支出6,315萬元,年終凈結(jié)余2,265萬元。當(dāng)年財政收支平衡,并有結(jié)余。


)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年,全縣當(dāng)年地方基金收入53,898萬元,加上級補助收入21,004萬元和上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入13,091萬元,減當(dāng)年基金支出80,349萬元,基金年終累計結(jié)余7,644元。(詳見表四)

社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年全縣社會保險基金收入41,420萬元,社會保險基金支出60,369萬元,收入和支出相抵,年末累計結(jié)余-4,707萬元。(詳見表

)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況

2014年我縣尚未對該科目收支情況單獨編制預(yù)算,2015年開始進行了單獨編制。

上述收支決算數(shù)字,與年初向縣十五屆人大第六次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比略有變化,主要是由于在決算期間,受資金在途、上級補助變動等客觀因素影響,造成部分收支數(shù)字發(fā)生了變化。

二、2014年財政預(yù)算主要工作及成效

2014年,我縣財政預(yù)算工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和社會各界的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“123”發(fā)展思路,認真貫徹落實縣十五屆人大五次會議決議,攻堅克難,開拓進取,繼續(xù)加強財政收支管理,深入推進財政管理制度改革,促進財政收入穩(wěn)定增長,較好地完成各項年度財政工作任務(wù),較好實現(xiàn)保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點的要求,為全縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展作出了積極貢獻。

(一)全力以赴抓收入,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長

圍繞全年財政收入目標(biāo)任務(wù),加強領(lǐng)導(dǎo),精心組織,克服宏觀經(jīng)濟增速放緩對財政收入增長的不利影響,著力加大依法綜合治稅力度,齊抓共管,形成合力,集中征收資源和力量,鞏固和做大基礎(chǔ)財源,找準(zhǔn)財政收入增長亮點,深挖財政收入潛力,做大財政收入增量,實現(xiàn)應(yīng)收盡收,足額入庫全年組織財政收入完成149,131萬元,完成預(yù)算148,600萬元的100.4%,同比增加1,813萬元,增長7.8%,保持平穩(wěn)較快增長。當(dāng)年我縣財政收入在全區(qū)縣級收入排名第10位,比上年上升1位,在全市六縣收入排名第1位。

(二)積極向上級爭取扶持,上級財力及專項補助力度進一步加大

緊跟宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢,認真把握上級財政政策和財政項目資金安排動態(tài),調(diào)整措施,努力創(chuàng)造條件,確保各項財政收支指標(biāo)符合上級財政獎補政策,2014年爭取上級財力補助69,383萬元,同比增加2,143萬元;積極主動向上級財政反映我縣項目發(fā)展重點,并協(xié)同部門提高具體項目申報質(zhì)量和立項成功率,全力爭取上級專項資金補助扶持。2014年爭取上級各類專項補助54,890萬元,同比增555萬元。

(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政保障能力進一步增強

堅持“量入為出,量財使用”和“有保有壓”原則,強化預(yù)算約束,厲行節(jié)約,分清“輕、重、緩、急”,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴格控制一般性支出規(guī)模,確保剛性需求,強化重點支出保障,統(tǒng)籌兼顧,科學(xué)安排,不斷提高支出管理水平。2014年全縣一般公共預(yù)算支出完成193,945萬元,同比增加2,514萬元,財政支出規(guī)模穩(wěn)步擴大,財政支出執(zhí)行順暢,全縣財政支出進度達到97%,超過自治區(qū)支出進度94%目標(biāo)要求。全年財政支出確保了工資按時足額發(fā)放,并提前兌現(xiàn)了事業(yè)單位績效提標(biāo)補發(fā)工資;根據(jù)機關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)發(fā)展需要,適當(dāng)提高基本保障經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn),確保工作正常運轉(zhuǎn),提高服務(wù)水平和工作質(zhì)量;強化重點支出保障,縣本級財政對教育、科技、農(nóng)業(yè)投入分別為31,294萬元、1,983萬元和8,359萬元,同比分別增長12.3%27.9% 18%,均高于當(dāng)年地方經(jīng)常性財政收入增長比例;縣“十大惠民工程”、“十大重點工程項目”等重點項目順利實施,實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),取得良好成效。

(四)發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用,夯實經(jīng)濟財政持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)

認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展大局,通過財政資金杠桿作用,拉動經(jīng)濟發(fā)展,夯實財源基礎(chǔ),努力做大財政“蛋糕”。2014年全縣累計投入各類經(jīng)濟建設(shè)資金1.61億元,其中投入工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金8,500多萬元,發(fā)展和壯大園區(qū)經(jīng)濟;投入城鎮(zhèn)化建設(shè)資金2,000多萬元,推進城填基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展;投入項目規(guī)劃資金1,100多萬元,完善各項產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃和立項,積極爭取項目資金,促進項目落實和實施,實現(xiàn)項目拉動經(jīng)濟發(fā)展;投入扶持微小企業(yè)經(jīng)營發(fā)展資金1,400多萬元,落實“抓大壯小扶微工程”;投入農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3,000多萬元,扶持一批特色產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、示范園建設(shè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展,帶動全縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大;投入招商引資工作經(jīng)費170多萬元,改善投資環(huán)境,吸引企業(yè)到我縣投資置業(yè)。同時通過扶持投融資平臺和貼息等間接投資方式,積帶動社會資金11多億元,投入經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重點項目多管齊下,多措并舉,構(gòu)建財政扶持經(jīng)濟發(fā)展,帶動財政增收的良性循環(huán)局面。

(五)強化民生保障,積極推進公共服務(wù)均等化發(fā)展

2014年財力安排優(yōu)先向重點民生領(lǐng)域傾斜,全年民生投入157,764萬元,同比增加3,195萬元,增長2.7%。其中:

1.全年教育支出43,572萬元,其中縣本級支出31,293萬元,上級專項支出12,279萬元。重點抓好義務(wù)教育營養(yǎng)改善和免費午餐政策落實,推進義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和學(xué)校布局調(diào)整,大力發(fā)展職業(yè)教育和學(xué)前教育,實施助學(xué)計劃,兌現(xiàn)歷年教育項目工程款等。

2.全年社會保障和就業(yè)支出21,844萬元,其中縣本級支出13,329萬元,上級專項支出8,515萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、低保和醫(yī)療救助、優(yōu)撫撫恤、殘障救孤、企業(yè)困難職工和軍轉(zhuǎn)干部安置補助等經(jīng)費得到有效保障,保障水平和標(biāo)準(zhǔn)明顯提高。

3.全年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29,307萬元,其中縣本級支出10,005萬元,上級專項支出19,302萬元。用于完善醫(yī)療衛(wèi)生和計生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平、落實城鎮(zhèn)醫(yī)療保險補助政策、擴大新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋面、加強重大疾病防控、保證食品安全等。

4.全年農(nóng)林水事務(wù)支出31,349萬元,其中縣本級支出7,336萬元,上級專項支出24,013萬元。重點加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件;推動農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值,促進農(nóng)民增收。

5.全年科學(xué)技術(shù)支出2,026萬元,其中縣本級支出1,984萬元,上級專項支出42萬元。足額保障科技三項費和科普經(jīng)費,實現(xiàn)科技成果的轉(zhuǎn)化。

6.全年投入文體、節(jié)能環(huán)保、交通運輸、商業(yè)服務(wù)、住房保障等其他民生支出29,666萬元,其中縣本級支出15,622萬元,上級專項支出14,044萬元,努力確保各項事業(yè)同步發(fā)展。

(六)深化財政管理制度改革,進一步完善財政管理體制機制

認真貫徹落實財政管理制度改革政策,鞏固改革成果,拓展改革層面。一是嚴格執(zhí)行財政國庫集中支付管理制度,通過動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)算指標(biāo)和計劃審核系統(tǒng)、公務(wù)卡結(jié)算管理系統(tǒng)等集中支付管理大平臺,強化源頭管控,規(guī)范資金撥付和使用。全年納入集中支付系統(tǒng)撥付業(yè)務(wù)37,315筆,資金達205,188萬元;全縣公務(wù)卡報銷金額為2,066萬元,通過公務(wù)卡系統(tǒng)報銷的資金量占現(xiàn)金使用量的49.9%,比上年增加926萬元;二是認真執(zhí)行政府采購制度,規(guī)范政府采購行為。全年納入政府采購資金56,142萬元,節(jié)約資金837.2萬元,資金節(jié)約率8.1%;三是加大財政投資評審工作力度,全年完成42個財政投資項目的評審工作,送審金額2,218.4萬元,審定金額1,971.9萬元,核減金額246.5萬元,核減率11.1%;四是認真做好財政信息采集和公開工作,按規(guī)定程序實現(xiàn)預(yù)算信息100%公開和決算信息部分公開,提高了財政信息透明度;六是實施預(yù)算績效管理改革試點,積極構(gòu)建績效財政管理體制。2014年納入試點的部門和項目42個,金額2.9億元,財政預(yù)算績效管理工作有序推進;六是積極開展公車改革調(diào)查摸底工作,收集統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為下一步公車改革奠定基礎(chǔ)。

三、2013年預(yù)算執(zhí)行審計中反映問題的整改情況

2014年縣審計局對我縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,我們對審計報告中提出的問題成因進行了認真分析,并采取積極措施,做好整改。現(xiàn)報告如下:

(一)關(guān)于非教育收費未納入財政預(yù)算管理問題,已經(jīng)對財政預(yù)算集中專戶進行清理,并于20145月將專戶結(jié)余上繳國庫。

(二)關(guān)于24個中小學(xué)校舍建設(shè)項目未及時申請工程竣工結(jié)算審計以及辦理竣工結(jié)算的問題,縣教育局已整改19個,其余5個項目因施工單位未按規(guī)定提交竣工資料,暫未整改完畢。下一步將加強督促施工單位及時報送相關(guān)資金,做好整改。

(三)關(guān)于擠占科技三項經(jīng)費及未經(jīng)批準(zhǔn)使用項目結(jié)余資金問題,原縣科學(xué)技術(shù)局已進行了整改。

(四)審計報告中提到的其他問題也按照審計要求進行了相應(yīng)整改。

四、對2014年預(yù)算執(zhí)行審計中反映問題的說明

2015年縣審計局對2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,我們對照審計報告中提出的相關(guān)問題,及時與縣審計局交換了意見,明確了整改方向和整改方案,并責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門和單位,認真做好整改。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),2014年我縣財政收支執(zhí)行情況總體良好,符合當(dāng)年縣域經(jīng)濟發(fā)展實際。今后,我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下,總結(jié)經(jīng)驗,克服困難認真貫徹執(zhí)行上級各項財政法律法規(guī)和政策,精準(zhǔn)落實縣委各項決策,堅持依法、科學(xué)理財,努力開創(chuàng)財政工作新局面,發(fā)揮好財政保障作用,助推我縣經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展越上新臺階。

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