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柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 15:10   



第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2025年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議。

(二)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織各項(xiàng)制度建設(shè),統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(三)統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃,參與鎮(zhèn)區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展;負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì),營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引領(lǐng)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道村道公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理工作。

(四)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作,建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),著力加強(qiáng)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、移民、鄉(xiāng)村振興、民政、教育、科技、文化、旅游、體育、勞動(dòng)就業(yè)等公共服務(wù)工作。

(五)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益。綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序。抓好法治宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法治意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作。保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

(六)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作,相對(duì)集中行使區(qū)人民政府及職能部門按法定程序授權(quán)的行政處罰、行政檢查的行政執(zhí)法權(quán)。加強(qiáng)城市管理、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、消防等工作。

(七)完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系,提高基層自治水平,加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,促進(jìn)社區(qū)居(村)民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用,向區(qū)委、區(qū)人民政府反映社區(qū)居(村)民的意見和建議。

(八)動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)財(cái)政收支管理,協(xié)助有關(guān)部門做好稅收征管工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村(社區(qū))的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及集體資產(chǎn)管理工作。

(十)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的培育、選拔、管理和使用工作,協(xié)助上級(jí)有關(guān)職能部門做好其派出機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人的管理和監(jiān)督工作。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)所屬行政單位一個(gè),全額事業(yè)單位四個(gè)。其中行政單位是:柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府;全額事業(yè)單位分別是:柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入2578.84萬元,總支出2578.84萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))??偸杖胼^上年減少282.41萬元,減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出??傊С鲚^上年減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入2578.84萬元,較上年減少282.41萬元,減少9.87%,其中一般公共預(yù)算撥款2567.55萬元,其他收入11.29萬元,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。按部門收入分類:柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)政府一般公共預(yù)算收入1433.10萬元,其他收入(單位資金)11.29萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)一般公共預(yù)算收入209.42萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算收入240.55萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算收入430.32萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心一般公共預(yù)算收入254.17萬元。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出2578.84萬元,較上年減少282.41萬元,減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。部門支出主要包括:基本支出2494.12萬元,占支出總預(yù)算96.71%,同比減288.98萬元,同比減少10.83%;項(xiàng)目支出84.72萬元,占支出總預(yù)算3.28%,同比增加6.57萬元,同比增加8.4%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。按支出功能科目分類共分為六類:一般公共服務(wù)支出1480.57萬元,同比減少28.2萬元,同比減少1.87%;社會(huì)保障和就業(yè)支出447.42萬元,同比增加15.51萬元,同比增加3.59%;衛(wèi)生健康支出71.79萬元,同比減少113.84萬元,同比減少61.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.31萬元,同比減少37.72萬元,同比減少18.4%;農(nóng)林水支出294.89萬元,同比減少55.75萬元,同比減少15.9%;住房保障支出116.87萬元,同比減少20.78萬元,同比減少15.1%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.4萬元,同口徑比2024年減少7.78萬元,減少26.66%,具體如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排14.4萬元,比上年減少6.6萬元,下降31.43%,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排14.4萬元,比上年減少6.6萬元,下降31.43%,減少的主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排7萬元,比上年減少1.18萬元,下降14.43%,減少的主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

七、機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。我部門2025年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算270.98萬元,較上年減少24.66萬元,減少8.34%,減少的主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額53.22萬元。其中:貨物類采購(gòu)53.22萬元、工程類采購(gòu)0萬元、服務(wù)類采購(gòu)0萬元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本部門共有在編公務(wù)用車6輛,其他辦公設(shè)備共1385臺(tái)(套)。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

(一)我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及本級(jí)項(xiàng)目30個(gè),預(yù)算資金84.72萬元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元???jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(敏感涉密項(xiàng)目除外)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。

項(xiàng)目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬元)

績(jī)效目標(biāo)

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

13.5

通過實(shí)施防貧監(jiān)測(cè)、產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶工作,實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)勝利成果的目標(biāo)。設(shè)3條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量≤20人,數(shù)量指標(biāo)2.購(gòu)買辦公用品數(shù)量≥50個(gè),數(shù)量指標(biāo),3.制作宣傳材料數(shù)量≥200份;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性:合規(guī),質(zhì)量指標(biāo)2.經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性:合規(guī);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.資金支出時(shí)效性:及時(shí);設(shè)3條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.政策補(bǔ)助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)≥700元/月/人,成本指標(biāo)2.購(gòu)買辦公用品≤20000元,成本指標(biāo),3.制作宣傳材料≤20000元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.提高辦公效率:提高;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.受益人滿意度≥95%。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3.公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防事務(wù)、地震事務(wù)支出等。

第四部分:2025年部門預(yù)算報(bào)表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財(cái)政撥款收支總體情況表

5:一般公共預(yù)算支出情況表

6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

7:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

8:政府性基金預(yù)算支出情況表

9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

10:政府采購(gòu)預(yù)算表

11:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

(詳見附表)

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2025
柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 15:10   



第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:2025年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議。

(二)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織各項(xiàng)制度建設(shè),統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在基層的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(三)統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃,參與鎮(zhèn)區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展;負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì),營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策,為經(jīng)濟(jì)主體提供示范引領(lǐng)和政策服務(wù),引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道村道公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理工作。

(四)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作,建立健全社會(huì)化服務(wù)體系,組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),著力加強(qiáng)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、移民、鄉(xiāng)村振興、民政、教育、科技、文化、旅游、體育、勞動(dòng)就業(yè)等公共服務(wù)工作。

(五)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作,構(gòu)建公共安全防控體系,依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益。綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會(huì)矛盾,維護(hù)社會(huì)秩序。抓好法治宣傳和普法教育,增強(qiáng)公民法治意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作。保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

(六)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作,相對(duì)集中行使區(qū)人民政府及職能部門按法定程序授權(quán)的行政處罰、行政檢查的行政執(zhí)法權(quán)。加強(qiáng)城市管理、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、消防等工作。

(七)完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系,提高基層自治水平,加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo),指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,促進(jìn)社區(qū)居(村)民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用,向區(qū)委、區(qū)人民政府反映社區(qū)居(村)民的意見和建議。

(八)動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(九)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)財(cái)政收支管理,協(xié)助有關(guān)部門做好稅收征管工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村(社區(qū))的財(cái)務(wù)、審計(jì)以及集體資產(chǎn)管理工作。

(十)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的培育、選拔、管理和使用工作,協(xié)助上級(jí)有關(guān)職能部門做好其派出機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人的管理和監(jiān)督工作。

(十一)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)所屬行政單位一個(gè),全額事業(yè)單位四個(gè)。其中行政單位是:柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府;全額事業(yè)單位分別是:柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分:2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

我部門總收入2578.84萬元,總支出2578.84萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))??偸杖胼^上年減少282.41萬元,減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出??傊С鲚^上年減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

二、部門預(yù)算收入總體情況說明

我部門總收入2578.84萬元,較上年減少282.41萬元,減少9.87%,其中一般公共預(yù)算撥款2567.55萬元,其他收入11.29萬元,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。按部門收入分類:柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)政府一般公共預(yù)算收入1433.10萬元,其他收入(單位資金)11.29萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)一般公共預(yù)算收入209.42萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算收入240.55萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算收入430.32萬元;柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心一般公共預(yù)算收入254.17萬元。

三、部門預(yù)算支出總體情況說明

我部門總支出2578.84萬元,較上年減少282.41萬元,減少9.87%,主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。部門支出主要包括:基本支出2494.12萬元,占支出總預(yù)算96.71%,同比減288.98萬元,同比減少10.83%;項(xiàng)目支出84.72萬元,占支出總預(yù)算3.28%,同比增加6.57萬元,同比增加8.4%,主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加。按支出功能科目分類共分為六類:一般公共服務(wù)支出1480.57萬元,同比減少28.2萬元,同比減少1.87%;社會(huì)保障和就業(yè)支出447.42萬元,同比增加15.51萬元,同比增加3.59%;衛(wèi)生健康支出71.79萬元,同比減少113.84萬元,同比減少61.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.31萬元,同比減少37.72萬元,同比減少18.4%;農(nóng)林水支出294.89萬元,同比減少55.75萬元,同比減少15.9%;住房保障支出116.87萬元,同比減少20.78萬元,同比減少15.1%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.4萬元,同口徑比2024年減少7.78萬元,減少26.66%,具體如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排14.4萬元,比上年減少6.6萬元,下降31.43%,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排14.4萬元,比上年減少6.6萬元,下降31.43%,減少的主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排7萬元,比上年減少1.18萬元,下降14.43%,減少的主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

七、機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我部門機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。我部門2025年機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算270.98萬元,較上年減少24.66萬元,減少8.34%,減少的主要原因是在職人員減少,落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求,嚴(yán)控一般性支出。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

我部門2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額53.22萬元。其中:貨物類采購(gòu)53.22萬元、工程類采購(gòu)0萬元、服務(wù)類采購(gòu)0萬元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本部門共有在編公務(wù)用車6輛,其他辦公設(shè)備共1385臺(tái)(套)。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

(一)我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及本級(jí)項(xiàng)目30個(gè),預(yù)算資金84.72萬元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元???jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(敏感涉密項(xiàng)目除外)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。

項(xiàng)目名稱

預(yù)算數(shù)(單位:萬元)

績(jī)效目標(biāo)

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)

13.5

通過實(shí)施防貧監(jiān)測(cè)、產(chǎn)業(yè)幫扶和就業(yè)幫扶工作,實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)勝利成果的目標(biāo)。設(shè)3條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量≤20人,數(shù)量指標(biāo)2.購(gòu)買辦公用品數(shù)量≥50個(gè),數(shù)量指標(biāo),3.制作宣傳材料數(shù)量≥200份;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.補(bǔ)助補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性:合規(guī),質(zhì)量指標(biāo)2.經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性:合規(guī);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.資金支出時(shí)效性:及時(shí);設(shè)3條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.政策補(bǔ)助補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)≥700元/月/人,成本指標(biāo)2.購(gòu)買辦公用品≤20000元,成本指標(biāo),3.制作宣傳材料≤20000元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.提高辦公效率:提高;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.受益人滿意度≥95%。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3.公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防事務(wù)、地震事務(wù)支出等。

第四部分:2025年部門預(yù)算報(bào)表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財(cái)政撥款收支總體情況表

5:一般公共預(yù)算支出情況表

6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

7:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出

情況表

8:政府性基金預(yù)算支出情況表

9:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

10:政府采購(gòu)預(yù)算表

11:政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12:項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

(詳見附表)

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