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柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 10:55   


第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算報表

第一部分:部門概況

一、主要職責

(一)堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人;

(二)弘揚革命精神、講好紅色故事、傳承紅色基因;

(三)積極引導青少年培育和踐行社會主義核心價值觀;

(四)加強青少年法治教育和權益保護;

(五)實施“五老”關愛下一代工程;

(六)優(yōu)化青少年健康成長的社會環(huán)境;

(七)指導、協(xié)調(diào)、支持、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直各部門關工委工作;

(八)開展調(diào)查研究,及時提出促進青少年健康成長的工作建議和意見;

(九)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級關工委交辦的任務。

二、機構(gòu)設置情況

(一)柳江區(qū)關心下一代工作委員會(簡稱“區(qū)關工委”)是中共柳江區(qū)委批準成立的,以熱心關心下一代工作的離退休老同志為主體、黨政有關部門和群團組織負責人參加的,以教育、引導、關愛、保護青少年健康成長為目的的群眾性工作組織,是區(qū)委和政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于加強新時代關心下一代工作委員會工作的意見》,從指導思想、工作原則、重點任務、自身建設等方面,對關工委的工作提出了明確的要求。柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室為議事協(xié)調(diào)機構(gòu),無內(nèi)設機構(gòu)。

(二)本部門無所屬單位。

第二部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入33.32萬元,總支出33.32萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。總支出較上年下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入33.32萬元,較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。部門收入主要包括:

1、一般公共預算撥款28.26萬元,占部門總收入的84.81%。

2、政府性基金預算撥款5.06萬元,占部門總收入的15.19% 。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出33.32萬元,較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。部門支出主要包括:行政運行28.26萬元;一般行政管理事務0萬元;行政單位離退休0萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0萬元;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元;行政單位醫(yī)療0萬元;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出5.06萬元;住房公積金0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共5.06萬元,較上年減少0.57萬元,下降10.12%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減10%。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預算。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,同口徑比2024年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體如下:

(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

公務用車購置費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無車輛更新購置計劃,無公務用車購置費預算安排;

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無保留公務用車,無公務用車運行維護費預算安排。

(三)公務接待費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無在職在編人員無公務接待費預算安排。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

我部門2025年機關(事業(yè)單位)運行經(jīng)費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0 %,本部門無運行經(jīng)費預算安排。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

十、預算績效目標情況說明

(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及區(qū)本級項目1個,預算資金5.06萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。

(二)重點項目預算績效目標說明。

重點項目一:綜合業(yè)務經(jīng)費,預算資金5.06萬元,2025年度績效目標為主要用于確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)運轉(zhuǎn),訂閱《中國火炬》雜志,禁毒等主題進校園宣講授課費,退休五老人員春節(jié)慰問等工作正常開展。設3條數(shù)量指標:鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)數(shù)量8個,數(shù)量指標2.進校園主題宣講次數(shù)30次,數(shù)量指標3.春節(jié)慰問退休五老人員數(shù)量18人;設3條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)工作合格率90%,質(zhì)量指標2.進校園主題宣講合格率90%,質(zhì)量指標3.春節(jié)慰問退休五老人員合格率90%;設3條時效指標:時效指標1.劃轉(zhuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)工作經(jīng)費完成率90%,時效指標2.進校園主題宣講工作完成率90%,時效指標3.春節(jié)慰問退休五老人員完成率90%;設1條成本指標:成本指標1.綜合業(yè)務經(jīng)費支出情況在預算內(nèi);設1條可持續(xù)影響指標:可持續(xù)影響指標1.進校園主題宣講可持續(xù)影響,提升青少年對毒品危險的認識,增長防溺水知識;設1條滿意度指標:滿意度指標1.青少年學生滿意度90%。

項目名稱

預算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

綜合業(yè)務經(jīng)費

5.06

通過開展綜合業(yè)務工作,實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)運轉(zhuǎn),訂閱《中國火炬》雜志,禁毒等主題進校園宣講授課費,退休五老人員春節(jié)慰問等工作正常開展的目標

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等? 反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算報表

表1:部門收支總體情況表

表2:部門收入總體情況表

表3:部門支出總體情況表

表4:財政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預算支出情況表

表6:一般公共預算基本支出情況表

表7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出

情況表

表8:政府性基金預算支出情況表

表9:國有資本經(jīng)營預算支出情況表

表10:政府采購預算表

表11:政府購買服務預算表

表12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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2025
柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2025-02-13 10:55   


第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算報表

第一部分:部門概況

一、主要職責

(一)堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人;

(二)弘揚革命精神、講好紅色故事、傳承紅色基因;

(三)積極引導青少年培育和踐行社會主義核心價值觀;

(四)加強青少年法治教育和權益保護;

(五)實施“五老”關愛下一代工程;

(六)優(yōu)化青少年健康成長的社會環(huán)境;

(七)指導、協(xié)調(diào)、支持、推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直各部門關工委工作;

(八)開展調(diào)查研究,及時提出促進青少年健康成長的工作建議和意見;

(九)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級關工委交辦的任務。

二、機構(gòu)設置情況

(一)柳江區(qū)關心下一代工作委員會(簡稱“區(qū)關工委”)是中共柳江區(qū)委批準成立的,以熱心關心下一代工作的離退休老同志為主體、黨政有關部門和群團組織負責人參加的,以教育、引導、關愛、保護青少年健康成長為目的的群眾性工作組織,是區(qū)委和政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶。中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于加強新時代關心下一代工作委員會工作的意見》,從指導思想、工作原則、重點任務、自身建設等方面,對關工委的工作提出了明確的要求。柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室為議事協(xié)調(diào)機構(gòu),無內(nèi)設機構(gòu)。

(二)本部門無所屬單位。

第二部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入33.32萬元,總支出33.32萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。總支出較上年下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入33.32萬元,較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。部門收入主要包括:

1、一般公共預算撥款28.26萬元,占部門總收入的84.81%。

2、政府性基金預算撥款5.06萬元,占部門總收入的15.19% 。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出33.32萬元,較上年減少0.85萬元,下降2.49%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減。部門支出主要包括:行政運行28.26萬元;一般行政管理事務0萬元;行政單位離退休0萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0萬元;機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0萬元;行政單位醫(yī)療0萬元;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出5.06萬元;住房公積金0萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門政府性基金預算支出共5.06萬元,較上年減少0.57萬元,下降10.12%,主要原因是落實過“緊日子”文件精神,項目經(jīng)費較上年壓減10%。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預算。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0萬元,同口徑比2024年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體如下:

(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無此項公務活動安排。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

公務用車購置費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無車輛更新購置計劃,無公務用車購置費預算安排;

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是參加車改單位無保留公務用車,無公務用車運行維護費預算安排。

(三)公務接待費2025年預算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,增加(減少)的主要原因是本部門無在職在編人員無公務接待費預算安排。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

我部門2025年機關(事業(yè)單位)運行經(jīng)費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0 %,本部門無運行經(jīng)費預算安排。

八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

我部門2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

十、預算績效目標情況說明

(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及區(qū)本級項目1個,預算資金5.06萬元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。

(二)重點項目預算績效目標說明。

重點項目一:綜合業(yè)務經(jīng)費,預算資金5.06萬元,2025年度績效目標為主要用于確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)運轉(zhuǎn),訂閱《中國火炬》雜志,禁毒等主題進校園宣講授課費,退休五老人員春節(jié)慰問等工作正常開展。設3條數(shù)量指標:鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)數(shù)量8個,數(shù)量指標2.進校園主題宣講次數(shù)30次,數(shù)量指標3.春節(jié)慰問退休五老人員數(shù)量18人;設3條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)工作合格率90%,質(zhì)量指標2.進校園主題宣講合格率90%,質(zhì)量指標3.春節(jié)慰問退休五老人員合格率90%;設3條時效指標:時效指標1.劃轉(zhuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)工作經(jīng)費完成率90%,時效指標2.進校園主題宣講工作完成率90%,時效指標3.春節(jié)慰問退休五老人員完成率90%;設1條成本指標:成本指標1.綜合業(yè)務經(jīng)費支出情況在預算內(nèi);設1條可持續(xù)影響指標:可持續(xù)影響指標1.進校園主題宣講可持續(xù)影響,提升青少年對毒品危險的認識,增長防溺水知識;設1條滿意度指標:滿意度指標1.青少年學生滿意度90%。

項目名稱

預算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

綜合業(yè)務經(jīng)費

5.06

通過開展綜合業(yè)務工作,實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關工委辦公機構(gòu)運轉(zhuǎn),訂閱《中國火炬》雜志,禁毒等主題進校園宣講授課費,退休五老人員春節(jié)慰問等工作正常開展的目標

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第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育? 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等? 反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分:柳州市柳江區(qū)關心下一代辦公室2025年部門預算報表

表1:部門收支總體情況表

表2:部門收入總體情況表

表3:部門支出總體情況表

表4:財政撥款收支總體情況表

表5:一般公共預算支出情況表

表6:一般公共預算基本支出情況表

表7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出

情況表

表8:政府性基金預算支出情況表

表9:國有資本經(jīng)營預算支出情況表

表10:政府采購預算表

表11:政府購買服務預算表

表12:項目績效目標公開表

(詳見附表)

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