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柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-19 16:40   

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

政府購買服務(wù)情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明

(五)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算報表

第一部分:部門概況

、主要職責(zé)

(一)強化風(fēng)險監(jiān)測,抓好食品安全工作。不斷完善和加強食品安全抽驗工作,構(gòu)筑食品安全防線,開展兩季學(xué)校食堂專項檢查。深入開展農(nóng)村集體聚餐風(fēng)險防控行動。在轄區(qū)內(nèi)針對符合條件的餐飲單位開展餐廚廢棄物專項檢查。開展私宰肉專項整治工作

(二)強化藥品、醫(yī)療器械、化妝品市場監(jiān)管,開展藥械經(jīng)營和使用環(huán)節(jié)、化妝品流通領(lǐng)域精準(zhǔn)監(jiān)管。持續(xù)加大“兩品一械”專項整治力度。加強“醫(yī)用三源”醫(yī)療器械的監(jiān)管

(三)強化改革力度,激發(fā)市場活力:著力優(yōu)化營商環(huán)境,加大民營經(jīng)濟幫扶力度。積極推進特種設(shè)備安全監(jiān)管,加強對農(nóng)資市場的監(jiān)管。加強對重點商品市場的監(jiān)管,開展打擊傳銷規(guī)范直銷工作,提升企業(yè)開辦便利度,開展動產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù),加強知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護和運用工作,加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作,積極開展產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測工作,加強質(zhì)量體系認證建設(shè)。

(四)加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作,積極開展產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測工作,加強質(zhì)量體系認證建設(shè)。

(五)健全完善12315體系,繼續(xù)加大消費維權(quán)宣傳教育活動,繼續(xù)開展“誠信經(jīng)營 放心消費”示范創(chuàng)建工作

(六)強化監(jiān)管執(zhí)法,開展對食品,藥品,醫(yī)療器械,特種設(shè)備,各種商品等監(jiān)管執(zhí)法,維護良好市場環(huán)境:開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,推進企業(yè)信用體系建設(shè),加強失信聯(lián)合懲戒,加強價格監(jiān)管和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。加強對生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范的檢查力度,加強廣告監(jiān)管管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)(處室)的數(shù)量、名稱、職能等;

柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局行政編制76名,全額撥款事業(yè)編制66名。設(shè)局長1名,副局長4名; 區(qū)市場監(jiān)督管理執(zhí)法稽查大隊設(shè)大隊長1名, 副大隊長3名。 拉堡、新城、柳堡、穿山、新興、進德、成團、三都、里高、 土博、百朋等11個市場監(jiān)督管理所分別設(shè)所長1名。局機關(guān)設(shè)置辦公室,綜合規(guī)劃股,政策法規(guī)股,企業(yè)、個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理股,市場信用監(jiān)督管理股,價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股,網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督和消費環(huán)境管理股,廣告、商標(biāo)監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)保護與促進股,質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股,食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股,食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股,食品餐飲安全監(jiān)督管理股,特種設(shè)備安全監(jiān)察股,計量、標(biāo)準(zhǔn)化和認證監(jiān)督管理股,藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股,化妝品安全監(jiān)督管理股,行政執(zhí)法股,財務(wù)股,人事教育股。設(shè)置拉堡市場監(jiān)督管理所、新城市場監(jiān)督管理所、柳堡市場監(jiān)督管理所、穿山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、新興市場監(jiān)督管理所、進德鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、成團鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、三都鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、里高鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、土博鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、百朋鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所等11個市場監(jiān)督管理所作為區(qū)市場監(jiān)督管理局的派出機構(gòu)?,F(xiàn)有在職人數(shù)125人。

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(二)部門所屬單位的數(shù)量、名稱、單位性質(zhì)、單位職能等。

本單位只有柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,無下屬二層單位。

三、年度工作任務(wù)

(一)加大競爭執(zhí)法力度,著力維護公平公正大市場,為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供良好環(huán)境。

1.加強公平競爭審查。強化公平競爭審查制度落實情況的督查,加強公平競爭審查制度效應(yīng)分析和跟蹤評估。

2.加大價格監(jiān)管和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法力度。圍繞教育、醫(yī)藥、電商等重點領(lǐng)域,深入開展價格專項治理,整治違法違規(guī)價費行為。強化直銷企業(yè)監(jiān)管,加大傳銷監(jiān)測和查處力度。

3.加強知識產(chǎn)權(quán)保護運用。加大執(zhí)法力度,嚴厲打擊商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志等領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為,加強電商領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法。加強專利、商標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)管。完善知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務(wù)體系,擴大知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)范圍。完善商標(biāo)、專利執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

(二)加強質(zhì)量安全監(jiān)管,切實維護人民群眾身體健康和生命安全,為持續(xù)擴大消費提供保障。

1.加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。完善產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、跟蹤監(jiān)測和風(fēng)險研判機制。加大日用消費品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度。圍繞玩具、文具、校服等產(chǎn)品,開展兒童和學(xué)生用品安全守護行動。

2.強化食品安全監(jiān)管。全面落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任,提高良好生產(chǎn)規(guī)范水平。深入推進食品生產(chǎn)小作坊綜合治理。持續(xù)推進餐飲質(zhì)量安全提升行動,實現(xiàn)“明廚亮灶”的餐飲服務(wù)提供者全覆蓋。改革完善食品抽檢制度,推行“雙隨機”監(jiān)督抽檢,提高抽檢發(fā)現(xiàn)問題的針對性、有效性。發(fā)揮食安辦統(tǒng)籌作用,協(xié)調(diào)推動食品安全源頭治理。

3.加大藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管力度。加強藥品、醫(yī)療器械、化妝品日常監(jiān)督檢查。開展互聯(lián)網(wǎng)制售假藥、中藥飲片、無證經(jīng)營與經(jīng)營使用無證醫(yī)療器械、化妝品違法添加等專項整治行動。完善藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作機制,建立落實企業(yè)直接報告制度。

4.加強消費者權(quán)益保護。市場監(jiān)管各投訴舉報電話平臺統(tǒng)一至12315投訴平臺。強化消費者訴求大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。加強消費教育引導(dǎo),開展新興消費領(lǐng)域比較試驗和調(diào)查評價,推進懲罰性賠償公益訴訟。

(三)加強法治建設(shè),不斷提升市場監(jiān)管科學(xué)化規(guī)范化水平。

1.推動競爭政策落實。研究競爭中立制度規(guī)則和政策措施。推動建立競爭政策與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)機制,促進產(chǎn)業(yè)政策逐步由差異化、選擇性轉(zhuǎn)向普惠化、功能性。

2.加強市場監(jiān)管法治建設(shè)。加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),全面統(tǒng)一市場監(jiān)管執(zhí)法文書、服裝、標(biāo)識標(biāo)志、執(zhí)法程序,建設(shè)統(tǒng)一的執(zhí)法辦案信息系統(tǒng),建設(shè)市場監(jiān)管行政處罰文書網(wǎng)。加強執(zhí)法監(jiān)督,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。????????????????????????????

3.完善信用監(jiān)管機制。修改完善信用監(jiān)管相關(guān)法規(guī)規(guī)章。實現(xiàn)市場監(jiān)管部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管統(tǒng)一化、常態(tài)化,全面推行部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管。推進企業(yè)信用風(fēng)險分類管理,實現(xiàn)監(jiān)管資源合理配置和有效利用

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第二部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元,總支出2799.92萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))總收入較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加??傊С?/span>較上年增長12.62 %,主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元,較上年增長12.62?%,主要原因是人員經(jīng)費增加。

三、部門支出總體情況說明

我部門支出2799.92萬元,較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加。主要包括:

(一)一般公共服務(wù)支出1916.4萬元;

(二)社會保障和就業(yè)支出525.07萬元;

(三)衛(wèi)生健康支出123.3萬元;

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.45;

(五)住房保障支出189.7萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入2799.92萬元,總支出2799.92萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財政撥款總收入較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加財政撥款總支出較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算支出2754.47萬元,較上年增長13.09%,主要原因是人員經(jīng)費增加。具體情況為:

1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1916.4萬元,占支出總預(yù)算69.57%,同比增124.01萬元,同比增長6.92%,主要原因是人員經(jīng)費增加;

2)社會保障和就業(yè)支出525.07萬元, 占支出總預(yù)算19.06%,同比增112.56萬元,同比增長27.29%主要原因是人員經(jīng)費增加,社保等經(jīng)費相應(yīng)增加;

3衛(wèi)生健康支出123.3萬元, 占支出總預(yù)算4.48%,同比增32.43萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員經(jīng)費增加,醫(yī)保等經(jīng)費相應(yīng)增加

4住房保障支出189.7萬元, 占支出總預(yù)算6.89%,同比增49.4萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員經(jīng)費增加,住房公積金經(jīng)費相應(yīng)增加。

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六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出2754.47萬元,較上年增長13.09%,主要原因是人員經(jīng)費增加。具體情況為:

工資福利支出?-基本工資564.08萬元,同比減2.2萬元,同比下降0.39%主要原因是人員退休減少經(jīng)費;

工資福利支出?-津貼補貼394.5萬元,同比減12.86萬元,同比下降3.16%主要原因是人員退休減少經(jīng)費;

工資福利支出?-獎金364.3萬元,同比增132.1萬元,同比增長56.89%主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加;

工資福利支出?-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費252.93萬元,同比增66.53萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,養(yǎng)老繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-職業(yè)年金繳費126.46萬元,同比增33.26萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,職業(yè)年金繳費相應(yīng)增加

工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險繳費123.3萬元,同比增32.43萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,醫(yī)療保險繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-其他社會保障繳費7.98萬元,同比增5.65萬元,同比增長242.49%主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,社保繳費相應(yīng)增加

工資福利支出?-住房公積金189.7萬元,同比增49.9萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,住房公積金繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-其他工資福利支出150.91萬元,同比增3.52萬元,同比增長2.39%,主要原因是聘用人員工資每年增資及社保相應(yīng)增加

商品和服務(wù)支出?-辦公費30.63萬元,同比減0.98萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-印刷費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-水費3.13萬元,同比減0.1萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-電費13.75萬元,同比減0.44萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-郵電費25.78萬元,同比減1.02萬元,同比下降3.81%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-差旅費55萬元,同比減1.76萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-維修(護)費7.5萬元,同比減0.24萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-會議費3.13萬元,同比減0.1萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-工會經(jīng)費31.62萬元,同比增8.32萬元,同比增長35.7%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,工會經(jīng)費相應(yīng)增加

商品和服務(wù)支出?-福利費8.75萬元,同比減0.28萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)用車運行維護費51.8萬元,與去年持平

商品和服務(wù)支出?-其他交通費用109.44萬元,同減3.72萬元,同比下降32.87%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出81.58萬元,同比減2.51萬元,同比下降29.85%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

對個人和家庭的補助?-退休費140.26萬元,同比減58.08萬元,同比增長70.67%,主要原因是退休人員增加,經(jīng)費相應(yīng)增加

對個人和家庭的補助?-生活補助5.89萬元,同比減0.98萬元,同比增長19.69%,主要原因是退休人員增加,經(jīng)費相應(yīng)增加

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.11萬元,同比減0.02萬元,同比下降66.67%,主要原因是符合發(fā)放獎勵的獨生子女人數(shù)減少

對個人和家庭的補助?-其他對個人和家庭的補助0.72萬元,同比減19.1萬元,同比下降96.36%,主要原因是離休人員減少。

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算55.55萬元,同口徑比2023年減少0.12萬元,下降0.22%,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預(yù)算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排3.75萬元,比上年減少0.12萬元,下降3.1%,減少的主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排51.8萬元,上年持平,其中:

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排51.8萬元,上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出45.45萬元,較上年減少10%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減項目經(jīng)費

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年部門的運行經(jīng)費預(yù)算共225.24萬元,同比5.46萬元,同比下降2.37%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

部門2024年政府采購預(yù)算總金額4.35萬元。其中:貨物類采購4.35萬元、工程類采0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況說明

2024年單位的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

)國有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本部門共有在編公務(wù)用車26輛,其他辦公設(shè)備共2554臺(套)。

)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及本級項目1個,預(yù)算資金45.45萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表(涉密項目等除外)。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點項目一:項目名稱綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費,預(yù)算資金45.45萬元,2024年度績效目標(biāo)為此項經(jīng)費用于市場各部門綜合監(jiān)管支出,確保市場健康運行發(fā)展,保障人民群眾的合法利益。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.食品評審次數(shù)100次;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.預(yù)算資金使用規(guī)范性=100%,質(zhì)量指標(biāo)2.市場安全投訴舉報處置率=100%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.工作完成時間(2024年12月31日前);設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.預(yù)算控制率100%;設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.市場監(jiān)管工作能力(不斷提高);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾對市場監(jiān)管工作滿意度(不斷提高)。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物地震事務(wù)支出等。

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第四部分:2024部門預(yù)算報表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財政撥款收支總體情況表

5:一般公共預(yù)算支出情況表

6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出

情況表

8:政府性基金預(yù)算支出情況表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

10:政府采購預(yù)算表

11:政府購買服務(wù)預(yù)算表

12:項目績效目標(biāo)公開表

(詳見附表)


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2024
柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2024-02-19 16:40   

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

政府購買服務(wù)情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明

(五)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算報表

第一部分:部門概況

、主要職責(zé)

(一)強化風(fēng)險監(jiān)測,抓好食品安全工作。不斷完善和加強食品安全抽驗工作,構(gòu)筑食品安全防線,開展兩季學(xué)校食堂專項檢查。深入開展農(nóng)村集體聚餐風(fēng)險防控行動。在轄區(qū)內(nèi)針對符合條件的餐飲單位開展餐廚廢棄物專項檢查。開展私宰肉專項整治工作

(二)強化藥品、醫(yī)療器械、化妝品市場監(jiān)管,開展藥械經(jīng)營和使用環(huán)節(jié)、化妝品流通領(lǐng)域精準(zhǔn)監(jiān)管。持續(xù)加大“兩品一械”專項整治力度。加強“醫(yī)用三源”醫(yī)療器械的監(jiān)管

(三)強化改革力度,激發(fā)市場活力:著力優(yōu)化營商環(huán)境,加大民營經(jīng)濟幫扶力度。積極推進特種設(shè)備安全監(jiān)管,加強對農(nóng)資市場的監(jiān)管。加強對重點商品市場的監(jiān)管,開展打擊傳銷規(guī)范直銷工作,提升企業(yè)開辦便利度,開展動產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù),加強知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護和運用工作,加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作,積極開展產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測工作,加強質(zhì)量體系認證建設(shè)。

(四)加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作,積極開展產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測工作,加強質(zhì)量體系認證建設(shè)。

(五)健全完善12315體系,繼續(xù)加大消費維權(quán)宣傳教育活動,繼續(xù)開展“誠信經(jīng)營 放心消費”示范創(chuàng)建工作

(六)強化監(jiān)管執(zhí)法,開展對食品,藥品,醫(yī)療器械,特種設(shè)備,各種商品等監(jiān)管執(zhí)法,維護良好市場環(huán)境:開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,推進企業(yè)信用體系建設(shè),加強失信聯(lián)合懲戒,加強價格監(jiān)管和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。加強對生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范的檢查力度,加強廣告監(jiān)管管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)(處室)的數(shù)量、名稱、職能等;

柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局行政編制76名,全額撥款事業(yè)編制66名。設(shè)局長1名,副局長4名; 區(qū)市場監(jiān)督管理執(zhí)法稽查大隊設(shè)大隊長1名, 副大隊長3名。 拉堡、新城、柳堡、穿山、新興、進德、成團、三都、里高、 土博、百朋等11個市場監(jiān)督管理所分別設(shè)所長1名。局機關(guān)設(shè)置辦公室,綜合規(guī)劃股,政策法規(guī)股,企業(yè)、個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理股,市場信用監(jiān)督管理股,價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股,網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督和消費環(huán)境管理股,廣告、商標(biāo)監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)保護與促進股,質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股,食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股,食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理股,食品餐飲安全監(jiān)督管理股,特種設(shè)備安全監(jiān)察股,計量、標(biāo)準(zhǔn)化和認證監(jiān)督管理股,藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股,化妝品安全監(jiān)督管理股,行政執(zhí)法股,財務(wù)股,人事教育股。設(shè)置拉堡市場監(jiān)督管理所、新城市場監(jiān)督管理所、柳堡市場監(jiān)督管理所、穿山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、新興市場監(jiān)督管理所、進德鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、成團鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、三都鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、里高鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、土博鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、百朋鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所等11個市場監(jiān)督管理所作為區(qū)市場監(jiān)督管理局的派出機構(gòu)?,F(xiàn)有在職人數(shù)125人。

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(二)部門所屬單位的數(shù)量、名稱、單位性質(zhì)、單位職能等。

本單位只有柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局本級預(yù)算單位,單位性質(zhì)為行政單位,無下屬二層單位。

三、年度工作任務(wù)

(一)加大競爭執(zhí)法力度,著力維護公平公正大市場,為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供良好環(huán)境。

1.加強公平競爭審查。強化公平競爭審查制度落實情況的督查,加強公平競爭審查制度效應(yīng)分析和跟蹤評估。

2.加大價格監(jiān)管和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法力度。圍繞教育、醫(yī)藥、電商等重點領(lǐng)域,深入開展價格專項治理,整治違法違規(guī)價費行為。強化直銷企業(yè)監(jiān)管,加大傳銷監(jiān)測和查處力度。

3.加強知識產(chǎn)權(quán)保護運用。加大執(zhí)法力度,嚴厲打擊商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志等領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為,加強電商領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法。加強專利、商標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)管。完善知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務(wù)體系,擴大知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)范圍。完善商標(biāo)、專利執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

(二)加強質(zhì)量安全監(jiān)管,切實維護人民群眾身體健康和生命安全,為持續(xù)擴大消費提供保障。

1.加強產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。完善產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、跟蹤監(jiān)測和風(fēng)險研判機制。加大日用消費品質(zhì)量監(jiān)督抽查力度。圍繞玩具、文具、校服等產(chǎn)品,開展兒童和學(xué)生用品安全守護行動。

2.強化食品安全監(jiān)管。全面落實生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任,提高良好生產(chǎn)規(guī)范水平。深入推進食品生產(chǎn)小作坊綜合治理。持續(xù)推進餐飲質(zhì)量安全提升行動,實現(xiàn)“明廚亮灶”的餐飲服務(wù)提供者全覆蓋。改革完善食品抽檢制度,推行“雙隨機”監(jiān)督抽檢,提高抽檢發(fā)現(xiàn)問題的針對性、有效性。發(fā)揮食安辦統(tǒng)籌作用,協(xié)調(diào)推動食品安全源頭治理。

3.加大藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管力度。加強藥品、醫(yī)療器械、化妝品日常監(jiān)督檢查。開展互聯(lián)網(wǎng)制售假藥、中藥飲片、無證經(jīng)營與經(jīng)營使用無證醫(yī)療器械、化妝品違法添加等專項整治行動。完善藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作機制,建立落實企業(yè)直接報告制度。

4.加強消費者權(quán)益保護。市場監(jiān)管各投訴舉報電話平臺統(tǒng)一至12315投訴平臺。強化消費者訴求大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。加強消費教育引導(dǎo),開展新興消費領(lǐng)域比較試驗和調(diào)查評價,推進懲罰性賠償公益訴訟。

(三)加強法治建設(shè),不斷提升市場監(jiān)管科學(xué)化規(guī)范化水平。

1.推動競爭政策落實。研究競爭中立制度規(guī)則和政策措施。推動建立競爭政策與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)機制,促進產(chǎn)業(yè)政策逐步由差異化、選擇性轉(zhuǎn)向普惠化、功能性。

2.加強市場監(jiān)管法治建設(shè)。加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè),全面統(tǒng)一市場監(jiān)管執(zhí)法文書、服裝、標(biāo)識標(biāo)志、執(zhí)法程序,建設(shè)統(tǒng)一的執(zhí)法辦案信息系統(tǒng),建設(shè)市場監(jiān)管行政處罰文書網(wǎng)。加強執(zhí)法監(jiān)督,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。????????????????????????????

3.完善信用監(jiān)管機制。修改完善信用監(jiān)管相關(guān)法規(guī)規(guī)章。實現(xiàn)市場監(jiān)管部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管統(tǒng)一化、常態(tài)化,全面推行部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”監(jiān)管。推進企業(yè)信用風(fēng)險分類管理,實現(xiàn)監(jiān)管資源合理配置和有效利用

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第二部分:柳州市柳江區(qū)市場監(jiān)督管理局2024部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元,總支出2799.92萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))總收入較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加。總支出較上年增長12.62 %,主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、部門收入總體情況說明

我部門總收入2799.92萬元,較上年增長12.62?%,主要原因是人員經(jīng)費增加。

三、部門支出總體情況說明

我部門支出2799.92萬元,較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加。主要包括:

(一)一般公共服務(wù)支出1916.4萬元;

(二)社會保障和就業(yè)支出525.07萬元;

(三)衛(wèi)生健康支出123.3萬元;

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.45;

(五)住房保障支出189.7萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

我部門財政撥款總收入2799.92萬元,總支出2799.92萬元(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財政撥款總收入較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費增加財政撥款總支出較上年增長12.62%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算支出2754.47萬元,較上年增長13.09%,主要原因是人員經(jīng)費增加。具體情況為:

1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1916.4萬元,占支出總預(yù)算69.57%,同比增124.01萬元,同比增長6.92%,主要原因是人員經(jīng)費增加;

2)社會保障和就業(yè)支出525.07萬元, 占支出總預(yù)算19.06%,同比增112.56萬元,同比增長27.29%主要原因是人員經(jīng)費增加,社保等經(jīng)費相應(yīng)增加

3衛(wèi)生健康支出123.3萬元, 占支出總預(yù)算4.48%,同比增32.43萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員經(jīng)費增加,醫(yī)保等經(jīng)費相應(yīng)增加

4住房保障支出189.7萬元, 占支出總預(yù)算6.89%,同比增49.4萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員經(jīng)費增加,住房公積金經(jīng)費相應(yīng)增加。

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六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我部門一般公共預(yù)算基本支出2754.47萬元,較上年增長13.09%,主要原因是人員經(jīng)費增加。具體情況為:

工資福利支出?-基本工資564.08萬元,同比減2.2萬元,同比下降0.39%主要原因是人員退休減少經(jīng)費;

工資福利支出?-津貼補貼394.5萬元,同比減12.86萬元,同比下降3.16%,主要原因是人員退休減少經(jīng)費

工資福利支出?-獎金364.3萬元,同比增132.1萬元,同比增長56.89%主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加

工資福利支出?-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費252.93萬元,同比增66.53萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,養(yǎng)老繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-職業(yè)年金繳費126.46萬元,同比增33.26萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,職業(yè)年金繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-職工基本醫(yī)療保險繳費123.3萬元,同比增32.43萬元,同比增長35.69%主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,醫(yī)療保險繳費相應(yīng)增加

工資福利支出?-其他社會保障繳費7.98萬元,同比增5.65萬元,同比增長242.49%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,社保繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-住房公積金189.7萬元,同比增49.9萬元,同比增長35.69%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,住房公積金繳費相應(yīng)增加;

工資福利支出?-其他工資福利支出150.91萬元,同比增3.52萬元,同比增長2.39%主要原因是聘用人員工資每年增資及社保相應(yīng)增加;

商品和服務(wù)支出?-辦公費30.63萬元,同比減0.98萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-印刷費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-水費3.13萬元,同比減0.1萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-電費13.75萬元,同比減0.44萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-郵電費25.78萬元,同比減1.02萬元,同比下降3.81%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-差旅費55萬元,同比減1.76萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-維修(護)費7.5萬元,同比減0.24萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-會議費3.13萬元,同比減0.1萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-培訓(xùn)費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)接待費3.75萬元,同比減0.12萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-工會經(jīng)費31.62萬元,同比增8.32萬元,同比增長35.7%,主要原因是人員月基礎(chǔ)績效獎金增加,工會經(jīng)費相應(yīng)增加;

商品和服務(wù)支出?-福利費8.75萬元,同比減0.28萬元,同比下降3.1%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

商品和服務(wù)支出?-公務(wù)用車運行維護費51.8萬元,與去年持平

商品和服務(wù)支出?-其他交通費用109.44萬元,同減3.72萬元,同比下降32.87%主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少

商品和服務(wù)支出?-其他商品和服務(wù)支出81.58萬元,同比減2.51萬元,同比下降29.85%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少;

對個人和家庭的補助?-退休費140.26萬元,同比減58.08萬元,同比增長70.67%主要原因是退休人員增加,經(jīng)費相應(yīng)增加;

對個人和家庭的補助?-生活補助5.89萬元,同比減0.98萬元,同比增長19.69%,主要原因是退休人員增加,經(jīng)費相應(yīng)增加

對個人和家庭的補助?-獎勵金0.11萬元,同比減0.02萬元,同比下降66.67%,主要原因是符合發(fā)放獎勵的獨生子女人數(shù)減少

對個人和家庭的補助?-其他對個人和家庭的補助0.72萬元,同比減19.1萬元,同比下降96.36%主要原因是離休人員減少。

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七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算55.55萬元,同口徑比2023年減少0.12萬元,下降0.22%,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預(yù)算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排3.75萬元,比上年減少0.12萬元,下降3.1%,減少的主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排51.8萬元,上年持平,其中:

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排51.8萬元,上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門政府性基金預(yù)算支出45.45萬元,較上年減少10%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減項目經(jīng)費。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算

、其他重要事項情況說明

(一)單位運行經(jīng)費安排情況說明

?2024年部門的運行經(jīng)費預(yù)算共225.24萬元,同比5.46萬元,同比下降2.37%,主要原因是人員退休,經(jīng)費相應(yīng)減少。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購預(yù)算安排情況說明

部門2024年政府采購預(yù)算總金額4.35萬元。其中:貨物類采購4.35萬元、工程類采0萬元、服務(wù)類采購0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況說明

2024年單位的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

)國有資產(chǎn)占用情況說明

目前,本部門共有在編公務(wù)用車26輛,其他辦公設(shè)備共2554臺(套)。

)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及本級項目1個,預(yù)算資金45.45萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表(涉密項目等除外)。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

重點項目一:項目名稱綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費,預(yù)算資金45.45萬元,2024年度績效目標(biāo)為此項經(jīng)費用于市場各部門綜合監(jiān)管支出,確保市場健康運行發(fā)展,保障人民群眾的合法利益。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.食品評審次數(shù)100次;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.預(yù)算資金使用規(guī)范性=100%,質(zhì)量指標(biāo)2.市場安全投訴舉報處置率=100%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.工作完成時間(2024年12月31日前);設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.預(yù)算控制率100%;設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.市場監(jiān)管工作能力(不斷提高);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾對市場監(jiān)管工作滿意度(不斷提高)。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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第四部分:2024部門預(yù)算報表

1:部門收支總體情況表

2:部門收入總體情況表

3:部門支出總體情況表

4:財政撥款收支總體情況表

5:一般公共預(yù)算支出情況表

6:一般公共預(yù)算基本支出情況表

7:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出

情況表

8:政府性基金預(yù)算支出情況表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

10:政府采購預(yù)算表

11:政府購買服務(wù)預(yù)算表

12:項目績效目標(biāo)公開表

(詳見附表)


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