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柳州市柳江區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-17 17:14   

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2022年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

(二)政府采購情況

政府購買服務(wù)情況

)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

?

?

第一部分:部門概況包括主管部門及所屬二層單位)

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)土地收購儲(chǔ)備管理工作,制定土地收購儲(chǔ)備計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)土地供應(yīng)前的開發(fā)整理和管理工作。

3、負(fù)責(zé)受區(qū)人民政府委托的被征收農(nóng)民集體土地、依法收回的國有土地、優(yōu)先儲(chǔ)備空閑、低效利用等存量建設(shè)用地及其他應(yīng)納入儲(chǔ)備的國有土地進(jìn)行儲(chǔ)備。

4、負(fù)責(zé)管理、運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)已收購、儲(chǔ)備的國有土地。

5、依法對(duì)違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國有土地進(jìn)行收購和置換,負(fù)責(zé)區(qū)人民政府指令性收購地塊的收購和儲(chǔ)備工作。

6、依法向社會(huì)公布土地收購、儲(chǔ)備信息。

7、負(fù)責(zé)籌集管理并合理使用土地儲(chǔ)備資金、土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金,確保資金安全流轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算,收支兩條線管理。

10、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,未設(shè)置有其他二層機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室、儲(chǔ)備股、綜合股共3個(gè)職能股室。

2、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,本部門參公管理事業(yè)單位編制人數(shù)6人。

本年度本部門實(shí)有人數(shù)10人。其中:一、編制內(nèi)在職實(shí)有人數(shù)5人,占總?cè)藬?shù)的50%。人員構(gòu)成:實(shí)職副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,四級(jí)主任科員3人,一級(jí)科員1人;二、編外實(shí)有人數(shù)5人,占總?cè)藬?shù)的50%。城區(qū)自然資源局局長(zhǎng)兼任本部門主任職務(wù)1人,調(diào)任常務(wù)副主任1人,借調(diào)人員1人,聘用人員2人。本部門無離退休人員。

二、年度主要工作任務(wù)等

)已收儲(chǔ)完畢的項(xiàng)目,力爭(zhēng)順利實(shí)施供地,完成項(xiàng)目最終的落地建設(shè)生產(chǎn)

柳州飛喬體育器材有限公司項(xiàng)目“云溪四季花院”項(xiàng)目?jī)?nèi)擬建小學(xué)用地土地收儲(chǔ)項(xiàng)目柳州市柳江區(qū)里高新江石粉廠項(xiàng)目、柳州榮澤電器有限公司地塊,面積合計(jì)115.502畝。

)已完成前期工作正在實(shí)施收儲(chǔ)的項(xiàng)目,繼續(xù)跟進(jìn),加大協(xié)調(diào)力度,力爭(zhēng)完成土地征收

如柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)大渡河風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目、柳江區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項(xiàng)目(晉航生態(tài)園)、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)木羅村委下板橋屯土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)新田屯城中村舊城改造土地收儲(chǔ)項(xiàng)目。

)正實(shí)施前期工作的土地收儲(chǔ)項(xiàng)目,加大建設(shè)用地報(bào)批工作,力爭(zhēng)獲得自治區(qū)人民政府用地批復(fù)

如柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)垃圾無害化處理中心土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)馬鞍山一帶土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)西外環(huán)東面土地收儲(chǔ)項(xiàng)目及柳江拉堡鎮(zhèn)拉堡村委蓮塘屯土地收儲(chǔ)項(xiàng)目。

)加快“三產(chǎn)用地”收儲(chǔ)工作

隨著《柳州市柳江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈柳江區(qū)城區(qū)規(guī)劃范圍被征地農(nóng)村集體“三產(chǎn)用地”安置暫行辦法〉的通知》(江政規(guī)〔2020〕20號(hào))的出臺(tái),使得我區(qū)“三產(chǎn)用地”的收儲(chǔ)工作有規(guī)可依。2022年我中心擬加快“三產(chǎn)用地”的收儲(chǔ)工作。如加快柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)拉堡村委柳東村民小組三、四隊(duì)“三產(chǎn)用地”收儲(chǔ)及柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)思賢村委保村一隊(duì)“三產(chǎn)用地“項(xiàng)目的收儲(chǔ)。

第二部分:部門預(yù)算公開表

1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財(cái)政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

?

?

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

?

一、2022年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算99.96萬元,同比減16171.00萬元,同比下降99.38%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款99.96萬元,同比減少23.17萬元,同比下降18.82%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比減少16147.83萬元,同比下降100%。

預(yù)算減少的原因:在職人員增減少,落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算

(二)支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算99.96萬元,同比減少16170.00萬元,同比下降99.38%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

1)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算10.65萬元,占支出總預(yù)算10.65%,同比減少0.71萬元,同比下降6.25%

2)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算3.46萬元, 占支出總預(yù)算3.46%,同比減少0.23萬元,同比下降6.23%

3)國土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算80.53萬元,占支出總預(yù)算80.56%,同比減少21.87萬元,同比下降21.36%;

4)住房保障類科目支出預(yù)算5.32萬元, 占支出總預(yù)算5.32%,同比減少0.36萬元,同比下降6.34%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出90.96萬元,占支出總預(yù)算91.00%,同比減少8.17萬元,同比下降8.24%。其中:

工資福利支出預(yù)算76.04萬元,占基本支出預(yù)算83.60%,同比減少10.64萬元,同比下降12.28%

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.92萬元,占基本支出預(yù)算16.40%,同比增加2.47萬元,同比增長(zhǎng)19.84%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元,占基本支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(減少)0%

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出9.00萬元,占支出總預(yù)算9.00%,同比減少16162.83萬元,同比下降99.94%。其中:

工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(減少)0%

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.90萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算87.78%,同比增加0.90萬元,同比增長(zhǎng)12.86%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.10萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算12.22%,同比減少0.90萬元,同比下降55.00%

預(yù)算減少的原因:在職人員增減少,落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年財(cái)政撥款支出99.96萬元,其中:一般公共預(yù)算支出99.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算10.65萬元;

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算3.46萬元;

?3、國土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算80.53萬元;

4、住房保障類科目支出預(yù)算5.32萬元;

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

(二)2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.25萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。其中:

????1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

????2、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%

????3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%,其中:

?1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%?無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

?2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

?四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2022年部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.75萬元,同比增0.35萬元,同比增長(zhǎng)5.47%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2022年部門的政府采購預(yù)算共3.00萬元,同比增3.00萬元,同比增長(zhǎng)100%。其中:貨物政府采購預(yù)算3.00萬元,工程政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2022年部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。

)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備及家具用具95臺(tái)(套)。

(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明

部門2022年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

1、柳州市柳江區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心本級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)

部門中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)(規(guī)劃):圍繞加快建設(shè)新柳江,立足于保障城建計(jì)劃和區(qū)政府重大項(xiàng)目順利推進(jìn),以提升城市品質(zhì)、完善城市功能、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展為目標(biāo),緊密結(jié)合“十四五”規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地儲(chǔ)備規(guī)劃和土地市場(chǎng)供需情況,科學(xué)編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃,實(shí)施精準(zhǔn)供地,防范土地儲(chǔ)備資金風(fēng)險(xiǎn),助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1完成收儲(chǔ)115.502項(xiàng)目土地,力爭(zhēng)順利實(shí)施供地,完成項(xiàng)目最終的落地建設(shè)生產(chǎn)。目標(biāo)2已完成前期工作正在實(shí)施收儲(chǔ)的項(xiàng)目,繼續(xù)跟進(jìn),加大協(xié)調(diào)力度,力爭(zhēng)完成土地征收。目標(biāo)3正實(shí)施前期工作的土地收儲(chǔ)項(xiàng)目,加大建設(shè)用地報(bào)批工作,力爭(zhēng)獲得自治區(qū)人民政府用地批復(fù)。目標(biāo)4加快三產(chǎn)用地收儲(chǔ)工作

績(jī)效指標(biāo):目標(biāo)1內(nèi)部管理(共性指標(biāo)):

二級(jí)指標(biāo):財(cái)務(wù)管理,指標(biāo)值:內(nèi)部控制制度建設(shè)健全、預(yù)算執(zhí)行率100%、 資金使用合規(guī)、預(yù)算支出序時(shí)進(jìn)度合理、資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率<=5 、“三公”經(jīng)費(fèi)控制嚴(yán)格、政府采購合規(guī)。

人事管理:指標(biāo)值:人事管理制度健全、人員配置合規(guī)。

資產(chǎn)管理 :指標(biāo)值:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理執(zhí)行規(guī)范。

目標(biāo)2:部門綜合履職(個(gè)性指標(biāo)):

二級(jí)指標(biāo):環(huán)境效益 ,指標(biāo)值:土地整治中的環(huán)評(píng)情況(整治土地過程中環(huán)評(píng)情況,有無治理措施,有無對(duì)污染土 壤和地質(zhì)災(zāi)害方面的評(píng)估)。

社會(huì)效益 ,指標(biāo)值:土地出讓面積對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的效益(有 無醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民生等用地)。

土地收儲(chǔ)規(guī)模 ,指標(biāo)值:年度收儲(chǔ)計(jì)劃完成率(實(shí)際收儲(chǔ)到位面積/ 計(jì)劃收儲(chǔ)到位面積); 年度收儲(chǔ)規(guī)模增長(zhǎng)率((當(dāng)年收儲(chǔ)到位面 積-上年收儲(chǔ)到位面積)/上年收儲(chǔ)到位面積)。

計(jì)劃制定 ,指標(biāo)值:土地儲(chǔ)備計(jì)劃完整性,編制及時(shí)性。

土地儲(chǔ)備資金管理,指標(biāo)值:預(yù)算支出的序時(shí)進(jìn)度合理性;資金合規(guī)性;土地儲(chǔ)備資金投入利用率(本年投入到地塊的資金/本年財(cái)政撥入地塊的資金)。

經(jīng)濟(jì)效益 ,指標(biāo)值:年度投入產(chǎn)出比(年度出讓金/年度財(cái)政投入總額)。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3.公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物地震事務(wù)支出等。

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2022
柳州市柳江區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財(cái)政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-17 17:14   

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2022年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

(二)政府采購情況

政府購買服務(wù)情況

)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

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第一部分:部門概況包括主管部門及所屬二層單位)

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)土地收購儲(chǔ)備管理工作,制定土地收購儲(chǔ)備計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)土地供應(yīng)前的開發(fā)整理和管理工作。

3、負(fù)責(zé)受區(qū)人民政府委托的被征收農(nóng)民集體土地、依法收回的國有土地、優(yōu)先儲(chǔ)備空閑、低效利用等存量建設(shè)用地及其他應(yīng)納入儲(chǔ)備的國有土地進(jìn)行儲(chǔ)備。

4、負(fù)責(zé)管理、運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)已收購、儲(chǔ)備的國有土地。

5、依法對(duì)違法用地和荒蕪閑置、舊城改造、企業(yè)改制等國有土地進(jìn)行收購和置換,負(fù)責(zé)區(qū)人民政府指令性收購地塊的收購和儲(chǔ)備工作。

6、依法向社會(huì)公布土地收購、儲(chǔ)備信息。

7、負(fù)責(zé)籌集管理并合理使用土地儲(chǔ)備資金、土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金,確保資金安全流轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算,收支兩條線管理。

10、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門屬全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,未設(shè)置有其他二層機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室、儲(chǔ)備股、綜合股共3個(gè)職能股室。

2、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定,本部門參公管理事業(yè)單位編制人數(shù)6人。

本年度本部門實(shí)有人數(shù)10人。其中:一、編制內(nèi)在職實(shí)有人數(shù)5人,占總?cè)藬?shù)的50%。人員構(gòu)成:實(shí)職副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人,四級(jí)主任科員3人,一級(jí)科員1人;二、編外實(shí)有人數(shù)5人,占總?cè)藬?shù)的50%。城區(qū)自然資源局局長(zhǎng)兼任本部門主任職務(wù)1人,調(diào)任常務(wù)副主任1人,借調(diào)人員1人,聘用人員2人。本部門無離退休人員。

二、年度主要工作任務(wù)等

)已收儲(chǔ)完畢的項(xiàng)目,力爭(zhēng)順利實(shí)施供地,完成項(xiàng)目最終的落地建設(shè)生產(chǎn)

柳州飛喬體育器材有限公司項(xiàng)目“云溪四季花院”項(xiàng)目?jī)?nèi)擬建小學(xué)用地土地收儲(chǔ)項(xiàng)目柳州市柳江區(qū)里高新江石粉廠項(xiàng)目、柳州榮澤電器有限公司地塊,面積合計(jì)115.502畝。

)已完成前期工作正在實(shí)施收儲(chǔ)的項(xiàng)目,繼續(xù)跟進(jìn),加大協(xié)調(diào)力度,力爭(zhēng)完成土地征收

如柳江區(qū)穿山鎮(zhèn)大渡河風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目、柳江區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施項(xiàng)目(晉航生態(tài)園)、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)木羅村委下板橋屯土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)新田屯城中村舊城改造土地收儲(chǔ)項(xiàng)目。

)正實(shí)施前期工作的土地收儲(chǔ)項(xiàng)目,加大建設(shè)用地報(bào)批工作,力爭(zhēng)獲得自治區(qū)人民政府用地批復(fù)

如柳江區(qū)成團(tuán)鎮(zhèn)垃圾無害化處理中心土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)進(jìn)德鎮(zhèn)馬鞍山一帶土地收儲(chǔ)項(xiàng)目、柳江區(qū)西外環(huán)東面土地收儲(chǔ)項(xiàng)目及柳江拉堡鎮(zhèn)拉堡村委蓮塘屯土地收儲(chǔ)項(xiàng)目。

)加快“三產(chǎn)用地”收儲(chǔ)工作

隨著《柳州市柳江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈柳江區(qū)城區(qū)規(guī)劃范圍被征地農(nóng)村集體“三產(chǎn)用地”安置暫行辦法〉的通知》(江政規(guī)〔2020〕20號(hào))的出臺(tái),使得我區(qū)“三產(chǎn)用地”的收儲(chǔ)工作有規(guī)可依。2022年我中心擬加快“三產(chǎn)用地”的收儲(chǔ)工作。如加快柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)拉堡村委柳東村民小組三、四隊(duì)“三產(chǎn)用地”收儲(chǔ)及柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)思賢村委保村一隊(duì)“三產(chǎn)用地“項(xiàng)目的收儲(chǔ)。

第二部分:部門預(yù)算公開表

1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財(cái)政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

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第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

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一、2022年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算99.96萬元,同比減16171.00萬元,同比下降99.38%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款99.96萬元,同比減少23.17萬元,同比下降18.82%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比減少16147.83萬元,同比下降100%。

預(yù)算減少的原因:在職人員增減少,落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算

(二)支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算99.96萬元,同比減少16170.00萬元,同比下降99.38%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

1)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算10.65萬元,占支出總預(yù)算10.65%,同比減少0.71萬元,同比下降6.25%

2)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算3.46萬元, 占支出總預(yù)算3.46%,同比減少0.23萬元,同比下降6.23%

3)國土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算80.53萬元,占支出總預(yù)算80.56%,同比減少21.87萬元,同比下降21.36%;

4)住房保障類科目支出預(yù)算5.32萬元, 占支出總預(yù)算5.32%,同比減少0.36萬元,同比下降6.34%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出90.96萬元,占支出總預(yù)算91.00%,同比減少8.17萬元,同比下降8.24%。其中:

工資福利支出預(yù)算76.04萬元,占基本支出預(yù)算83.60%,同比減少10.64萬元,同比下降12.28%

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.92萬元,占基本支出預(yù)算16.40%,同比增加2.47萬元,同比增長(zhǎng)19.84%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元,占基本支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(減少)0%

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出9.00萬元,占支出總預(yù)算9.00%,同比減少16162.83萬元,同比下降99.94%。其中:

工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(減少)0%

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.90萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算87.78%,同比增加0.90萬元,同比增長(zhǎng)12.86%

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.10萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算12.22%,同比減少0.90萬元,同比下降55.00%

預(yù)算減少的原因:在職人員增減少,落實(shí)過緊日子要求,壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年財(cái)政撥款支出99.96萬元,其中:一般公共預(yù)算支出99.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算10.65萬元;

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算3.46萬元;

?3、國土資源氣象等事務(wù)類科目支出預(yù)算80.53萬元;

4、住房保障類科目支出預(yù)算5.32萬元;

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

(二)2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.25萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。其中:

????1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

????2、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%

????3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%,其中:

?1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%?無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

?2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

?四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2022年部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.75萬元,同比增0.35萬元,同比增長(zhǎng)5.47%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2022年部門的政府采購預(yù)算共3.00萬元,同比增3.00萬元,同比增長(zhǎng)100%。其中:貨物政府采購預(yù)算3.00萬元,工程政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2022年部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。

)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備及家具用具95臺(tái)(套)。

(五)預(yù)算績(jī)效信息情況說明

部門2022年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):

1、柳州市柳江區(qū)土地收購儲(chǔ)備中心本級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)

部門中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)(規(guī)劃):圍繞加快建設(shè)新柳江,立足于保障城建計(jì)劃和區(qū)政府重大項(xiàng)目順利推進(jìn),以提升城市品質(zhì)、完善城市功能、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展為目標(biāo),緊密結(jié)合“十四五”規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地儲(chǔ)備規(guī)劃和土地市場(chǎng)供需情況,科學(xué)編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃,實(shí)施精準(zhǔn)供地,防范土地儲(chǔ)備資金風(fēng)險(xiǎn),助推全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1完成收儲(chǔ)115.502項(xiàng)目土地,力爭(zhēng)順利實(shí)施供地,完成項(xiàng)目最終的落地建設(shè)生產(chǎn)。目標(biāo)2已完成前期工作正在實(shí)施收儲(chǔ)的項(xiàng)目,繼續(xù)跟進(jìn),加大協(xié)調(diào)力度,力爭(zhēng)完成土地征收。目標(biāo)3正實(shí)施前期工作的土地收儲(chǔ)項(xiàng)目,加大建設(shè)用地報(bào)批工作,力爭(zhēng)獲得自治區(qū)人民政府用地批復(fù)。目標(biāo)4加快三產(chǎn)用地收儲(chǔ)工作

績(jī)效指標(biāo):目標(biāo)1內(nèi)部管理(共性指標(biāo)):

二級(jí)指標(biāo):財(cái)務(wù)管理,指標(biāo)值:內(nèi)部控制制度建設(shè)健全、預(yù)算執(zhí)行率100%、 資金使用合規(guī)、預(yù)算支出序時(shí)進(jìn)度合理、資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率<=5 、“三公”經(jīng)費(fèi)控制嚴(yán)格、政府采購合規(guī)。

人事管理:指標(biāo)值:人事管理制度健全、人員配置合規(guī)。

資產(chǎn)管理 :指標(biāo)值:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理執(zhí)行規(guī)范。

目標(biāo)2:部門綜合履職(個(gè)性指標(biāo)):

二級(jí)指標(biāo):環(huán)境效益 ,指標(biāo)值:土地整治中的環(huán)評(píng)情況(整治土地過程中環(huán)評(píng)情況,有無治理措施,有無對(duì)污染土 壤和地質(zhì)災(zāi)害方面的評(píng)估)。

社會(huì)效益 ,指標(biāo)值:土地出讓面積對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的效益(有 無醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、民生等用地)。

土地收儲(chǔ)規(guī)模 ,指標(biāo)值:年度收儲(chǔ)計(jì)劃完成率(實(shí)際收儲(chǔ)到位面積/ 計(jì)劃收儲(chǔ)到位面積); 年度收儲(chǔ)規(guī)模增長(zhǎng)率((當(dāng)年收儲(chǔ)到位面 積-上年收儲(chǔ)到位面積)/上年收儲(chǔ)到位面積)。

計(jì)劃制定 ,指標(biāo)值:土地儲(chǔ)備計(jì)劃完整性,編制及時(shí)性。

土地儲(chǔ)備資金管理,指標(biāo)值:預(yù)算支出的序時(shí)進(jìn)度合理性;資金合規(guī)性;土地儲(chǔ)備資金投入利用率(本年投入到地塊的資金/本年財(cái)政撥入地塊的資金)。

經(jīng)濟(jì)效益 ,指標(biāo)值:年度投入產(chǎn)出比(年度出讓金/年度財(cái)政投入總額)。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3.公共安全??反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會(huì)保障和就業(yè) ?反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康??反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸??反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲(chǔ)備??反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物地震事務(wù)支出等。

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