廣西柳州柳江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站! 今日是:
模式切換

柳江區(qū)數(shù)管中心2022年部門預(yù)算及 “三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-17 17:10   

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務(wù)情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

?

?

?

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、部門職責(zé)

柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理管理信息中心(以下簡稱:柳江區(qū)數(shù)管中心)于2018年3月正式掛牌成立,系政府熱線辦和數(shù)管平臺合署辦公,事業(yè)編制數(shù)10名,劃入公益一類,為柳江區(qū)人民政府直屬的全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為:負責(zé)建設(shè)和維護城市管理、行政執(zhí)法綜合信息系統(tǒng),建立城市管理工作電子臺賬,推動城市管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用,推進城管執(zhí)法數(shù)據(jù)的預(yù)警、監(jiān)測和實時監(jiān)管平臺建設(shè);擬定城市管理監(jiān)督與評價辦法,設(shè)立科學(xué)完善的監(jiān)督評價體系,協(xié)助做好城區(qū)各相關(guān)職能部門履行城市管理工作情況監(jiān)督、考核和評價工作;負責(zé)受理“12319城管熱線”和人民群眾來電的轉(zhuǎn)接、轉(zhuǎn)辦等,并受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規(guī)和規(guī)章等方面的問題投訴和舉報,協(xié)調(diào)做好市政府熱線轉(zhuǎn)辦件的交接、辦理、反饋和落實工作,做好柳江區(qū)政府熱線交接、辦理和反饋工作

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)數(shù)管中心為柳江區(qū)人民政府直屬的全額撥款事業(yè)單位,劃入公益一類,核定事業(yè)編制數(shù)10名,其中主任1名,副主任2名,辦事員7名,現(xiàn)全部到崗。目前,我單位崗位設(shè)置均為管理崗位,其中,事業(yè)編制實有在崗人數(shù)7人,管理九級3名,管理十級4名。編外人員編制數(shù)12名,現(xiàn)已聘用12人。其中,政府熱線辦坐席員6名,數(shù)管平臺坐席員6名。

三、年度主要工作任務(wù)等

柳江區(qū)數(shù)管中心主要任務(wù)是負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)城市管理的日常巡查、信息采集上報、審查信息、受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規(guī)和規(guī)章等方面的問題投訴和舉報,協(xié)調(diào)做好市政府熱線轉(zhuǎn)辦件的交接、辦理、反饋和落實工作,做好柳江區(qū)政府熱線交接、辦理和反饋工作,協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門處置好城市管理工作。

第二部分:部門預(yù)算公開表

1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10:“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

?

一、2022年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

主要原因:根據(jù)工作需要,2021年度做了3年的數(shù)字城管系統(tǒng)升級費用預(yù)算并完成支付,2022年無需支付該費用;同時落實過緊日子要求,壓縮項目支出預(yù)算。

(二)支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算142.8466萬元,占支出總預(yù)算90.28%,同比減74.5306萬元,同比下降34.29%;

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算8.3978萬元, 占支出總預(yù)算5.31%,同比減2.831萬元,同比下降25.21%;

3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算2.7797萬元, 占支出總預(yù)算1.76%,同比減0.9273萬元,同比下降25.01%

4)住房保障類科目支出預(yù)算4.1989萬元, 占支出總預(yù)算2.65%,同比減1.1683萬元,同比下降21.77%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出133.2230萬元,占支出總預(yù)算84.20%,同比減24.4572萬元,同比下降15.51%。其中:

工資福利支出預(yù)算116.8672萬元,占基本支出預(yù)算87.72%,同比減32.6865萬元,同比下降21.86%

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.3498萬元,占基本支出預(yù)算12.27%,同比增8.2353萬元,同比增長101.49%;

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.006萬元,占基本支出預(yù)算0.0045%,同比減0.006萬元,同比下降50%。

2)項目支出預(yù)算

項目支出25萬元,占支出總預(yù)算15.80%,同比減55萬元,同比下降68.75%。其中:

工資福利支出預(yù)算0萬元,占項目支出預(yù)算0%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算25萬元,占項目支出預(yù)算100%。

資本性支出_基本建設(shè)支出0萬元,占項目支出預(yù)算0%;

資本性支出0萬元,占項目支出預(yù)算0%。

主要原因:根據(jù)工作需要,2021年度做了3年的數(shù)字城管系統(tǒng)升級費用預(yù)算并完成支付,2022年無需支付該費用;同時落實過緊日子要求,壓縮項目支出預(yù)算。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出158.2230萬元,其中:一般公共預(yù)算支出158.2230萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算142.8466萬元;

2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬元;

3、社會保障和就業(yè)類支出預(yù)算8.3978萬元;

4、衛(wèi)生健康類支出預(yù)算2.7797萬元;

5、住房保障類支出預(yù)算4.1989萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.21萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:

????1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

2、公務(wù)接待費0.21萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

?1)公務(wù)用車運行維護費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

?2)公務(wù)用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?(一)部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共7.63萬元,同比0.41萬元,同比增長5.68%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,工程類政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共32臺(套)。

(五)預(yù)算績效信息情況說明

本部門2022年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)):本部門單位為部門整體支出績效目標(biāo)。

?

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16.住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

?

?

?


×
×
2022
柳江區(qū)數(shù)管中心2022年部門預(yù)算及 “三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2022-02-17 17:10   

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分:部門預(yù)算公開表

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

(一)收入預(yù)算說明

(二)支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務(wù)情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預(yù)算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

?

?

?

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、部門職責(zé)

柳州市柳江區(qū)數(shù)字化城市管理管理信息中心(以下簡稱:柳江區(qū)數(shù)管中心)于2018年3月正式掛牌成立,系政府熱線辦和數(shù)管平臺合署辦公,事業(yè)編制數(shù)10名,劃入公益一類,為柳江區(qū)人民政府直屬的全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為:負責(zé)建設(shè)和維護城市管理、行政執(zhí)法綜合信息系統(tǒng),建立城市管理工作電子臺賬,推動城市管理大數(shù)據(jù)應(yīng)用,推進城管執(zhí)法數(shù)據(jù)的預(yù)警、監(jiān)測和實時監(jiān)管平臺建設(shè);擬定城市管理監(jiān)督與評價辦法,設(shè)立科學(xué)完善的監(jiān)督評價體系,協(xié)助做好城區(qū)各相關(guān)職能部門履行城市管理工作情況監(jiān)督、考核和評價工作;負責(zé)受理“12319城管熱線”和人民群眾來電的轉(zhuǎn)接、轉(zhuǎn)辦等,并受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規(guī)和規(guī)章等方面的問題投訴和舉報,協(xié)調(diào)做好市政府熱線轉(zhuǎn)辦件的交接、辦理、反饋和落實工作,做好柳江區(qū)政府熱線交接、辦理和反饋工作

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)數(shù)管中心為柳江區(qū)人民政府直屬的全額撥款事業(yè)單位,劃入公益一類,核定事業(yè)編制數(shù)10名,其中主任1名,副主任2名,辦事員7名,現(xiàn)全部到崗。目前,我單位崗位設(shè)置均為管理崗位,其中,事業(yè)編制實有在崗人數(shù)7人,管理九級3名,管理十級4名。編外人員編制數(shù)12名,現(xiàn)已聘用12人。其中,政府熱線辦坐席員6名,數(shù)管平臺坐席員6名。

三、年度主要工作任務(wù)等

柳江區(qū)數(shù)管中心主要任務(wù)是負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)城市管理的日常巡查、信息采集上報、審查信息、受理人民群眾對各類違反城市管理法律、法規(guī)和規(guī)章等方面的問題投訴和舉報,協(xié)調(diào)做好市政府熱線轉(zhuǎn)辦件的交接、辦理、反饋和落實工作,做好柳江區(qū)政府熱線交接、辦理和反饋工作,協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門處置好城市管理工作。

第二部分:部門預(yù)算公開表

1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表

2:收入預(yù)算總表

3:支出預(yù)算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6:一般公共預(yù)算支出明細表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預(yù)算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預(yù)算表

9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

10:“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

11:政府采購預(yù)算表

12:政府購買服務(wù)預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

?

一、2022年收支總體情況的說明

一)收入預(yù)算說明

2022年收入總預(yù)算158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。其中:

1、一般公共預(yù)算撥款158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。

2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

主要原因:根據(jù)工作需要,2021年度做了3年的數(shù)字城管系統(tǒng)升級費用預(yù)算并完成支付,2022年無需支付該費用;同時落實過緊日子要求,壓縮項目支出預(yù)算。

(二)支出預(yù)算說明

2022年支出總預(yù)算158.2230萬元,同比減79.4572萬元,同比下降33.43%。其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算142.8466萬元,占支出總預(yù)算90.28%,同比減74.5306萬元,同比下降34.29%

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算8.3978萬元, 占支出總預(yù)算5.31%,同比減2.831萬元,同比下降25.21%

3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算2.7797萬元, 占支出總預(yù)算1.76%,同比減0.9273萬元,同比下降25.01%;

4)住房保障類科目支出預(yù)算4.1989萬元, 占支出總預(yù)算2.65%,同比減1.1683萬元,同比下降21.77%;

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出133.2230萬元,占支出總預(yù)算84.20%,同比減24.4572萬元,同比下降15.51%。其中:

工資福利支出預(yù)算116.8672萬元,占基本支出預(yù)算87.72%,同比減32.6865萬元,同比下降21.86%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算16.3498萬元,占基本支出預(yù)算12.27%,同比增8.2353萬元,同比增長101.49%

對個人和家庭的補助支出預(yù)算0.006萬元,占基本支出預(yù)算0.0045%,同比減0.006萬元,同比下降50%。

2)項目支出預(yù)算

項目支出25萬元,占支出總預(yù)算15.80%,同比減55萬元,同比下降68.75%。其中:

工資福利支出預(yù)算0萬元,占項目支出預(yù)算0%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算25萬元,占項目支出預(yù)算100%。

資本性支出_基本建設(shè)支出0萬元,占項目支出預(yù)算0%;

資本性支出0萬元,占項目支出預(yù)算0%。

主要原因:根據(jù)工作需要,2021年度做了3年的數(shù)字城管系統(tǒng)升級費用預(yù)算并完成支付,2022年無需支付該費用;同時落實過緊日子要求,壓縮項目支出預(yù)算。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2022年財政撥款支出158.2230萬元,其中:一般公共預(yù)算支出158.2230萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算142.8466萬元;

2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬元;

3、社會保障和就業(yè)類支出預(yù)算8.3978萬元;

4、衛(wèi)生健康類支出預(yù)算2.7797萬元;

5、住房保障類支出預(yù)算4.1989萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

(一)2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

(二)2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.21萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:

????1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

2、公務(wù)接待費0.21萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

?1)公務(wù)用車運行維護費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

?2)公務(wù)用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

?四、其他重要事項的情況說明

?(一)部門運行經(jīng)費情況

?2022年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共7.63萬元,同比0.41萬元,同比增長5.68%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

(二)政府采購情況

2022年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,工程類政府采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

(三)政府購買服務(wù)情況

2022年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共32臺(套)。

(五)預(yù)算績效信息情況說明

本部門2022年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)):本部門單位為部門整體支出績效目標(biāo)。

?

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2.國防 ?反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育??反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5.科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9.節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15.自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16.住房保障??反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

?

?

?


人妻少妇精品视中文字幕国语| 国产精品xxx电影| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 精品国产自在久久| 国产精品久久久久影视不卡| 国产精品视频一区二区三区四| 日韩精品无码Av一区二区| 日韩精品专区在线影院重磅 | 91精品国产高清91久久久久久| 国产精品综合一区二区三区| 精品不卡一区二区| 色欲精品国产一区二区三区AV | 国产精品一区二区久久国产| 国产精品极品美女自在线观看免费| 超碰97久久国产精品牛牛| 国产精品美女久久久久网| 999国产高清在线精品| 国产成人精品一区二区秒拍| 91精品国产乱码久久久久久| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 国产精品素人福利| 国产成人精品一区二区A片带套| 国产精品美女久久久| 亚洲精品视频在线免费| 亚洲午夜精品一区二区| 久久这里只精品国产99热| 最新在线精品国自av| 久久狠狠一本精品综合网| 国产伦精品一区二区三区精品| 日韩精品久久一区二区三区| 在线欧美精品一区二区三区| 精品久久久久久婷婷| 亚洲国产成人精品电影| 久久精品国产亚洲AV电影| 久久亚洲私人国产精品vA| 无码精品一区二区三区在线| 久久精品视频16| 久久精品免看国产| 久久精品国产大片免费观看| 青草青草久热精品视频在线网站 | 香港aa三级久久三级老师2021国产三级精品三级在|