

柳江區成團鎮人民政府2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)預算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、單位職責
1.成團鎮人民政府
(1)宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策,堅持“一個中心”和“兩個基本點”,制定本地的經濟和社會發展規劃,并組織、協調各部門的工作實施;
(2)認真做好政治思想工作,做好黨組織建設,增強黨組織的凝聚力、吸引力和戰斗力。充分發揮黨員的模范作用,團結黨內外的干部群眾,完成所負擔的工作任務;
(3)負責全鎮精神文明建設和社會治安管理,教育干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法。
2.成團鎮文化體育和廣播電視站
貫徹執行有關文化體育、廣播電視、電影的方針政策和法規;負責組織群眾開展文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業,做好文化交流和作品選送、民間文化遺產收集整理和保護。
3.成團鎮財政所
認真貫徹落實黨和國家財經方針政策,嚴格執行財政法規和財經制度;負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出,負責鄉鎮財政預算編制、執行及管理;編制年度財政決算,對鄉鎮財力進行綜合預算;負責鄉鎮各單位會計集中核算工作;落實兌現各級惠農補助資金,對農民負擔和農村政策實施監管等職責。
4.成團鎮衛生和計劃生育服務所
貫徹執行有關計劃生育的方針政策和法規;受托負責編制全鎮計劃生育工作的規劃并具體實施;負責開展人口與計劃生育基礎知識教育,宣傳計劃生育政策、法規、優生優育知識,對村屯計劃生育工作人員進行業務培訓。
5.成團鎮社會保障服務中心
為實施城鄉居民養老保險、城鄉居民醫療保險、城鎮居民醫療保險、勞動力技能培訓與轉移就業等農村社會保障工作提供相關服務。承擔農村勞動轉移、社會保障資金征繳和發放,下崗失業人員、退休人員社會化服務等職責。
6.成團鎮國土規建環保安監交通站
履行法律法規規定的職責;宣傳并貫徹執行有關國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產、交通運輸管理的方針、政策和法律法規;協助制定并組織實施轄區內相關發展規劃;協助做好國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產監督管理、交通運輸管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作;受委托機關的委托,開展行政處罰、行政監督檢查等工作;完成上級交辦的其他工作任務。
7.成團鎮林業站
做好林業生產的技術咨詢服務、做好森林病蟲害預防和治理等組織工作,檢查落實防治措施;配合上級主管部門做好造林規劃設計,做好施工指導監督和項目驗收等工作;認真貫徹執行《森林防火條例》,做好森林火災的預防和撲救工作,及時查處森林火災案件
8.成團鎮水利站
做好防汛工作,認真落實防洪預案;做好抗旱減災工作;認真抓好水利工程建設工作;認真做好河長制的各項工作。
9.成團鎮農業技術推廣站
負責開展農業新技術、新品種的試驗、示范和推廣工作;負責實施耕地地力保護補貼和稻谷補貼工作;負責做好農產品質量安全檢測工作,確保農產品質量安全;做好農作物病蟲害防治指導工作。
10.成團水產畜牧獸醫站
做好動物防疫工作,保障畜牧業的健康發展;認真做好動物檢疫工作,確保畜產品的質量安全;做好養殖場的排查和管理加強獸藥管理,確保用藥安全。
11.成團鎮農機技術推廣與管理站
認真做好農機技術推廣、農機技術服務、農機安全監理、農機統計等工作。
12.成團鎮扶貧開發工作站
負責貫徹執行黨和國家及升、市、區關于扶貧開發工作方針、政策和法律、法規;研究制定和草擬鄉鎮扶貧開發年度計劃,提出全鎮扶貧開發項目目標、任務、措施,并組織實施;負責鄉鎮扶貧統計工作,貧困人口摸底調查、統計、建檔立卡、動態監測等;協助行業部門做好扶持政策落實;負責鄉鎮扶貧檔案資料管理工作,指導村、駐村工作隊、戶上檔案資料整理,承辦區扶貧開發領導小組辦公室和鎮黨委政府交辦的其他工作等。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
1.機構設置
單位名稱 |
單位設置 |
柳江區成團鎮人民政府 |
行政單位 |
柳江區成團鎮衛生和計劃生育服務所 |
事業單位 |
柳江區成團鎮財政所 |
事業單位 |
柳江區成團鎮文化體育和廣播電視站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮國土規劃環保安監交通站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮社會保障服務中心 |
事業單位 |
柳江區成團鎮林業站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮水利站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮農業技術推廣站 |
事業單位 |
柳江區成團水產畜牧獸醫站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮農機技術推廣與管理站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮扶貧開發工作站 |
事業單位 |
2. 編制現狀、人員構成情況
項目 |
合計 |
行政單位 |
財政撥款事業單位 |
財政補助事業單位 |
自收自支事業單位 |
|
參公管理 |
其他 |
|||||
編制數 |
105 |
37 |
6 |
62 |
|
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實有人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
在職人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
其中在崗在編人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
在崗超編人數 |
|
|
|
|
|
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離退休人數 |
28 |
12 |
1 |
14 |
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其中:離休人數 |
1 |
1 |
|
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退休人數 |
27 |
11 |
1 |
14 |
|
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遺屬 |
5 |
3 |
|
2 |
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|
編外長期聘用人員 |
55 |
55 |
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三、年度主要工作任務等
1.成團鎮人民政府
一是壯大特色產業,建設生態休閑名鎮;二是推進產業開發,打贏脫貧攻堅戰;三是著力改善人居環境衛生,完善基礎設施建設;四是提升社會公共服務水平,促進民生發展;五是創新社會治理模式,維護社會安全穩定;六是進一步做好政府職能轉變,提升服務效能。
2.成團鎮衛生和計劃生育服務所
一是全面落實國家、自治區、柳州市制定的各項惠民政策,積極探索建立新的優生優惠政策;二是深入開展“幸福家庭創建活動” 堅持以人為本,切實提高出生人口素質,推進優生促進工程,全面實施“三大工程”,搞好“五個服務”;三是強化流動人口計劃生育服務管理,建立健全“統籌管理、服務均等、信息共享、區域協作、雙向考核”的流動人口服務管理新機制;四是加強人口統計工作,全面完成全員人口信息建設工作。
3.成團鎮財政所
一是繼續抓好干部隊伍自身建設,提高干部隊伍綜合素質;二是認真做好2020年鎮機關和事業單位的會計核算和會計監督工作;三是認真組織2020年農村公益事業財政獎補工作的申報、實施和驗收工作;四是認真按照政策要求兌現各項惠農補貼;五是認真完成鎮黨委和上級部門交辦的各項工作。
4.成團文化體育和廣播電視站
一是繼續加大力度宣傳“清潔鄉村”,“宜居鄉村”活動。通過進村入戶宣傳,增強農民保護環境的意識,做到人人皆知、人人出力,建設好家園、保護好水源、愛護好田園、美化好鄉村環境,助力鄉村振興建設。二是認真貫徹黨的十九大精神,加強對村級農家書屋、廣播電視、健身運動、娛樂活動的指導和管理,圍繞黨委、政府的各項工作開展農民群眾喜愛的豐富多彩的文化娛樂活動,為農村經濟文化發展營造一個和諧、健康的氛圍。三是扎實推進我鎮新農村文化建設工作,發揮新農村文化致富的積極作用,積極開展公共文化服務系列活動,全面完成新農村建設的各項務。四是配合相關部門做好文化市場的管理和監督服務及校園周邊的文化環境整治,搞好掃黃打非工作。五是認真做好日常工作,按時開放圖書室,充分發揮其作用,盡可能的為群眾服務,讓文化工作成為深入民心的民生工程。
5.成團鎮國土規建環保安監交通站
繼續做好農村建房審批管理及危房改造、道路交通安全管理、鄉道公路的養護管理、安全生產及礦山、地質災害巡查、土地執法、生態環境保護以及相關業務宣傳教育等工作。
6.成團鎮社會保障服務中心
一是定期完成城鄉居民養老保險的待遇申領、參保協議等日常工作,完成城鄉居民養老保險全年的征繳任務。二是完成城鄉居民醫療保險的保費結算、票據管理工作。三是完成就業再就業的全年目標任務。四是完成退役軍人服務工作。五是做好服務惠民工作,配合扶貧辦做好政府兜底工作。六是完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。
7.成團鎮林業站
一是加強林業法律法規宣傳,讓更多人了解林業法律知識。二是加強林區防火宣傳和防火培訓,努力做到來年森林火災零發生率。三是加強林木安全生產知識,爭取做到林木生產零事故。四是加強林木采伐相關手續步驟,讓群眾辦理林木采伐手續時少跑冤枉路。
8.成團鎮水利站
一是進一步加強水利站人員的思想政治及業務知識的學習。二是做好今冬明春農田水利基本建設的各項工作。三是做好本年度的防汛抗旱工作。四是配合水利部門做好各個水利項目的規劃申報工作。五是做好各個水利水毀工程的修復及日常養護計劃。六是認真完成團鎮黨委、政府交辦的各項工作任務。
9.成團鎮農業技術推廣站
在鎮黨委、鎮政府的領導下,緊跟鎮黨委、鎮政府的腳步,配合政府做好各項中心工作,繼續做好耕地地力保護補貼資金發放和檔案材料管理,緊緊圍繞“農業增產,農民增收”這個中心開展工作,在確保糧食安全的前提下,引導農民進一步優化農業產業結構,做好我鎮葡萄產業的品質提升工程、做大做強我鎮無公害蔬菜產業,繼續為我鎮農業的發展做出積極貢獻。
10.成團水產畜牧獸醫站
一是嚴格完成鎮黨委政府布置的各項中心工作任務。二是繼續做好本單位各項業務工作:繼續做好生豬養殖、檢疫、運輸、流通監管工作,對鎮境內散養和規模養殖戶進行重點排查,每日填報非洲豬瘟緊急排查日報告表;繼續組織做好拔點滅源工作,加強環境消毒,確保通過上級部門驗收;大力發展公司加農戶的養殖模式,做好生豬恢復生產工作,發揮金磊龍興養殖場和廖家兄妹這兩家生物安全示范場帶頭作用,帶動其他生豬養殖戶恢復生產,確保生豬養殖業穩定發展;加強非洲豬瘟防控工作和養殖優惠政策的宣傳;繼續做好動物防疫、檢疫、獸藥、飼料管理等方面的工作,完成上級業務部門和主管部門交辦的各項工作。
11.成團鎮農機技術推廣與管理站
一是建立健全農機服務體系,把農機安全知識宣傳到有機戶家中,組織農機戶在農閑時對機具的自檢自查,對報廢的機具堅決予以報廢;二是做好農機駕駛員及拖拉機的管理和新機具的推廣工作,大力發展各村農機大戶,爭取國家大型農機的更新項目,把農業機械新產品、新技術推廣到各家各戶,把工作做到實處;三是做好農業機械的耕,種,收工作,抓好項目建設,大力宣傳農業機械播種和機械收獲的益處,使農民意識到農業機械的優勢,逐步實現全鎮播種、收獲全部機械化;四是強自身學習,認真學習相關的法律知識,組織農機手安全學習,培訓,做好農機安全生產,做好安全隱患排查,杜絕農機事故的發生,不斷增強法制觀念和執法監管本領,增強服務意識;五是做好農機購置補貼工作,不走后門,求真務實,簡化辦事程序,管理好補貼機具,增加辦事透明度。
12.成團鎮扶貧開發工作站
一是大力開展產業扶持:引導農戶進行優質水稻種植,繼續發動農戶參與富硒大米種植,加大技術指導,加強管理;深入實施柳江區扶貧產業開發方案,充分動員貧困戶積極參與特色種養,開展特色養殖,做大做強產業扶貧項目,鞏固規模和發揮市場效益,保障貧困戶持續增收。二是做好貧困戶技能培訓:組織水稻種植貧困戶參加優質水稻種植技術培訓,組織特色養殖貧困戶參加養殖技術培訓,進一步提高特色種養殖的經濟效益,發動村內青年參加電焊、叉車、鉤機等各種實用技術技能培訓。通過各種技能培訓,改善農民的造血功能,加大農民的就業機率,提高農民的就業收入。同時充分采取有效措施,按照 “八有一超”、 “十一有一低于” 鞏固好脫貧成果,強化預脫貧戶幫扶工作,保障各項指標穩定達標,保質保量全面完成脫貧攻堅各項任務,確保我鎮貧困群眾在全面建成小康社會進程中不掉隊。
第二部分:部門預算公開表
表1:部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:“三公”經費支出預算表
表11:政府采購預算表
表12:政府購買服務預算表
(詳見附表)
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2020年收入總預算2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。其中:
1、一般公共預算撥款2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2020年支出總預算2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算1250.15萬元,占支出總預算55.35%,同比增271.56萬元,同比增長27.75%;
(2)文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算26.61萬元, 占支出總預算1.18%,同比增2.2萬元,同比增長9.01%;
(3)社會保障和就業類科目支出預算358.86萬元,占支出總預算的15.89%,同比增130.72萬元,同比增長57.30%;
(4)衛生健康支出類科目支出預算145.45萬元, 占支出總預算6.44%,同比增31.18萬元,同比增長27.29%;
(5)城鄉社區事務類科目支出預算135.69萬元, 占支出總預算6%,同比增加20.4萬元,同比增長17.69%;
(6)農林水事務類科目支出預算246.53萬元, 占支出總預算10.91%,同比增221.12萬元,同比增長870.21%;
(7)住房保障支出類科目支出預算95.52萬元, 占支出總預算4.21%,同比增34.18萬元,同比增長55.72%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出2109.87元,占支出總預算93.41%,同比增698.23萬元,同比增長49.46%。其中:
工資福利支出預算1769.49萬元,占基本支出預算83.87%,同比增617.76萬元,同比增長53.64%;
商品和服務支出預算229.77萬元,占基本支出預算10.89%,同比增61.7萬元,同比增長36.71%;
對個人和家庭的補助支出預算110.61萬元,占基本支出預算5.24%,同比增18.77萬元,同比增長20.44%;
(2)項目支出預算
項目支出148.94萬元,占支出總預算6.59%,同比增13.12萬元,同比增長9.66%。其中:
商品和服務支出預算148.94萬元,占項目支出預算100%;同比增長13.12萬元,同比增長9.66%。
二、財政撥款支出預算情況
2020年財政撥款支出2258.81萬元,其中:一般公共預算支出2258.81萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算1250.15萬元;
2、文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算26.61萬元;
3、社會保障和就業類科目支出預算358.86萬元;
4、衛生健康支出類科目支出預算145.457萬元;
5、城鄉社區事務類科目支出預算135.69萬元;
6、農林水事務類科目支出預算246.53萬元;
7、住房保障支出類科目支出預算95.52萬元。
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算54.19萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算30.19萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算24萬元。
(二)2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計54.19萬元,同比增9.78萬元,同比增長22.02%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
2、公務接待費30.19萬元,同比增3.78萬元,同比增長14.31%,原因是2019年機構改革,增加了柳江區成團鎮水利站、柳江區成團鎮農業技術推廣站、柳江區成團水產畜牧獸醫站、柳江區成團鎮農機技術推廣與管理站以及柳江區成團鎮扶貧開發工作站,相對應的基本支出-商品和服務支出的公務接待費也增加了。
3、公務用車購置費及運行費24萬元,同比增6萬元,同比增長33.33%,其中:
(1)公務用車運行維護費24萬元,同比增6萬元,同比增長33.33%,原因是新增了2輛公務用車,分別為小型普通客運車寶駿牌LZW6477BWVYZ,車牌號為桂BAK323; 新能源車東方牌LZ7000SLAEV,車牌號為桂BD52166。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共173.9萬元,同比增51.05萬元,同比增長41.55%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共31.58萬元,同比增21.08萬元,同比增長200.76%。其中:貨物類政府采購預算31.58萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。
(三)政府購買服務情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(四)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共243臺(套)。
(五)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下(最終以區財政批復為準):
(1)成團鎮人民政府單位:部門整體預算績效項目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。
3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8.衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9.節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14.商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18.災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。
柳江區成團鎮人民政府2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
三、年度主要工作任務等
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
(二)支出預算說明
二、財政撥款支出預算情況
三、“三公”經費支出預算表的說明
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務情況
(四)國有資產占有使用情況
(五)預算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、單位職責
1.成團鎮人民政府
(1)宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策,堅持“一個中心”和“兩個基本點”,制定本地的經濟和社會發展規劃,并組織、協調各部門的工作實施;
(2)認真做好政治思想工作,做好黨組織建設,增強黨組織的凝聚力、吸引力和戰斗力。充分發揮黨員的模范作用,團結黨內外的干部群眾,完成所負擔的工作任務;
(3)負責全鎮精神文明建設和社會治安管理,教育干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法。
2.成團鎮文化體育和廣播電視站
貫徹執行有關文化體育、廣播電視、電影的方針政策和法規;負責組織群眾開展文化體育活動,繁榮群眾文化體育事業,做好文化交流和作品選送、民間文化遺產收集整理和保護。
3.成團鎮財政所
認真貫徹落實黨和國家財經方針政策,嚴格執行財政法規和財經制度;負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出,負責鄉鎮財政預算編制、執行及管理;編制年度財政決算,對鄉鎮財力進行綜合預算;負責鄉鎮各單位會計集中核算工作;落實兌現各級惠農補助資金,對農民負擔和農村政策實施監管等職責。
4.成團鎮衛生和計劃生育服務所
貫徹執行有關計劃生育的方針政策和法規;受托負責編制全鎮計劃生育工作的規劃并具體實施;負責開展人口與計劃生育基礎知識教育,宣傳計劃生育政策、法規、優生優育知識,對村屯計劃生育工作人員進行業務培訓。
5.成團鎮社會保障服務中心
為實施城鄉居民養老保險、城鄉居民醫療保險、城鎮居民醫療保險、勞動力技能培訓與轉移就業等農村社會保障工作提供相關服務。承擔農村勞動轉移、社會保障資金征繳和發放,下崗失業人員、退休人員社會化服務等職責。
6.成團鎮國土規建環保安監交通站
履行法律法規規定的職責;宣傳并貫徹執行有關國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產、交通運輸管理的方針、政策和法律法規;協助制定并組織實施轄區內相關發展規劃;協助做好國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產監督管理、交通運輸管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作;受委托機關的委托,開展行政處罰、行政監督檢查等工作;完成上級交辦的其他工作任務。
7.成團鎮林業站
做好林業生產的技術咨詢服務、做好森林病蟲害預防和治理等組織工作,檢查落實防治措施;配合上級主管部門做好造林規劃設計,做好施工指導監督和項目驗收等工作;認真貫徹執行《森林防火條例》,做好森林火災的預防和撲救工作,及時查處森林火災案件
8.成團鎮水利站
做好防汛工作,認真落實防洪預案;做好抗旱減災工作;認真抓好水利工程建設工作;認真做好河長制的各項工作。
9.成團鎮農業技術推廣站
負責開展農業新技術、新品種的試驗、示范和推廣工作;負責實施耕地地力保護補貼和稻谷補貼工作;負責做好農產品質量安全檢測工作,確保農產品質量安全;做好農作物病蟲害防治指導工作。
10.成團水產畜牧獸醫站
做好動物防疫工作,保障畜牧業的健康發展;認真做好動物檢疫工作,確保畜產品的質量安全;做好養殖場的排查和管理加強獸藥管理,確保用藥安全。
11.成團鎮農機技術推廣與管理站
認真做好農機技術推廣、農機技術服務、農機安全監理、農機統計等工作。
12.成團鎮扶貧開發工作站
負責貫徹執行黨和國家及升、市、區關于扶貧開發工作方針、政策和法律、法規;研究制定和草擬鄉鎮扶貧開發年度計劃,提出全鎮扶貧開發項目目標、任務、措施,并組織實施;負責鄉鎮扶貧統計工作,貧困人口摸底調查、統計、建檔立卡、動態監測等;協助行業部門做好扶持政策落實;負責鄉鎮扶貧檔案資料管理工作,指導村、駐村工作隊、戶上檔案資料整理,承辦區扶貧開發領導小組辦公室和鎮黨委政府交辦的其他工作等。
二、機構設置、編制現狀、人員構成情況
1.機構設置
單位名稱 |
單位設置 |
柳江區成團鎮人民政府 |
行政單位 |
柳江區成團鎮衛生和計劃生育服務所 |
事業單位 |
柳江區成團鎮財政所 |
事業單位 |
柳江區成團鎮文化體育和廣播電視站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮國土規劃環保安監交通站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮社會保障服務中心 |
事業單位 |
柳江區成團鎮林業站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮水利站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮農業技術推廣站 |
事業單位 |
柳江區成團水產畜牧獸醫站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮農機技術推廣與管理站 |
事業單位 |
柳江區成團鎮扶貧開發工作站 |
事業單位 |
2. 編制現狀、人員構成情況
項目 |
合計 |
行政單位 |
財政撥款事業單位 |
財政補助事業單位 |
自收自支事業單位 |
|
參公管理 |
其他 |
|||||
編制數 |
105 |
37 |
6 |
62 |
|
|
實有人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
在職人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
其中在崗在編人數 |
103 |
37 |
6 |
60 |
|
|
在崗超編人數 |
|
|
|
|
|
|
離退休人數 |
28 |
12 |
1 |
14 |
|
|
其中:離休人數 |
1 |
1 |
|
|
|
|
退休人數 |
27 |
11 |
1 |
14 |
|
|
遺屬 |
5 |
3 |
|
2 |
|
|
編外長期聘用人員 |
55 |
55 |
|
|
|
|
三、年度主要工作任務等
1.成團鎮人民政府
一是壯大特色產業,建設生態休閑名鎮;二是推進產業開發,打贏脫貧攻堅戰;三是著力改善人居環境衛生,完善基礎設施建設;四是提升社會公共服務水平,促進民生發展;五是創新社會治理模式,維護社會安全穩定;六是進一步做好政府職能轉變,提升服務效能。
2.成團鎮衛生和計劃生育服務所
一是全面落實國家、自治區、柳州市制定的各項惠民政策,積極探索建立新的優生優惠政策;二是深入開展“幸福家庭創建活動” 堅持以人為本,切實提高出生人口素質,推進優生促進工程,全面實施“三大工程”,搞好“五個服務”;三是強化流動人口計劃生育服務管理,建立健全“統籌管理、服務均等、信息共享、區域協作、雙向考核”的流動人口服務管理新機制;四是加強人口統計工作,全面完成全員人口信息建設工作。
3.成團鎮財政所
一是繼續抓好干部隊伍自身建設,提高干部隊伍綜合素質;二是認真做好2020年鎮機關和事業單位的會計核算和會計監督工作;三是認真組織2020年農村公益事業財政獎補工作的申報、實施和驗收工作;四是認真按照政策要求兌現各項惠農補貼;五是認真完成鎮黨委和上級部門交辦的各項工作。
4.成團文化體育和廣播電視站
一是繼續加大力度宣傳“清潔鄉村”,“宜居鄉村”活動。通過進村入戶宣傳,增強農民保護環境的意識,做到人人皆知、人人出力,建設好家園、保護好水源、愛護好田園、美化好鄉村環境,助力鄉村振興建設。二是認真貫徹黨的十九大精神,加強對村級農家書屋、廣播電視、健身運動、娛樂活動的指導和管理,圍繞黨委、政府的各項工作開展農民群眾喜愛的豐富多彩的文化娛樂活動,為農村經濟文化發展營造一個和諧、健康的氛圍。三是扎實推進我鎮新農村文化建設工作,發揮新農村文化致富的積極作用,積極開展公共文化服務系列活動,全面完成新農村建設的各項務。四是配合相關部門做好文化市場的管理和監督服務及校園周邊的文化環境整治,搞好掃黃打非工作。五是認真做好日常工作,按時開放圖書室,充分發揮其作用,盡可能的為群眾服務,讓文化工作成為深入民心的民生工程。
5.成團鎮國土規建環保安監交通站
繼續做好農村建房審批管理及危房改造、道路交通安全管理、鄉道公路的養護管理、安全生產及礦山、地質災害巡查、土地執法、生態環境保護以及相關業務宣傳教育等工作。
6.成團鎮社會保障服務中心
一是定期完成城鄉居民養老保險的待遇申領、參保協議等日常工作,完成城鄉居民養老保險全年的征繳任務。二是完成城鄉居民醫療保險的保費結算、票據管理工作。三是完成就業再就業的全年目標任務。四是完成退役軍人服務工作。五是做好服務惠民工作,配合扶貧辦做好政府兜底工作。六是完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。
7.成團鎮林業站
一是加強林業法律法規宣傳,讓更多人了解林業法律知識。二是加強林區防火宣傳和防火培訓,努力做到來年森林火災零發生率。三是加強林木安全生產知識,爭取做到林木生產零事故。四是加強林木采伐相關手續步驟,讓群眾辦理林木采伐手續時少跑冤枉路。
8.成團鎮水利站
一是進一步加強水利站人員的思想政治及業務知識的學習。二是做好今冬明春農田水利基本建設的各項工作。三是做好本年度的防汛抗旱工作。四是配合水利部門做好各個水利項目的規劃申報工作。五是做好各個水利水毀工程的修復及日常養護計劃。六是認真完成團鎮黨委、政府交辦的各項工作任務。
9.成團鎮農業技術推廣站
在鎮黨委、鎮政府的領導下,緊跟鎮黨委、鎮政府的腳步,配合政府做好各項中心工作,繼續做好耕地地力保護補貼資金發放和檔案材料管理,緊緊圍繞“農業增產,農民增收”這個中心開展工作,在確保糧食安全的前提下,引導農民進一步優化農業產業結構,做好我鎮葡萄產業的品質提升工程、做大做強我鎮無公害蔬菜產業,繼續為我鎮農業的發展做出積極貢獻。
10.成團水產畜牧獸醫站
一是嚴格完成鎮黨委政府布置的各項中心工作任務。二是繼續做好本單位各項業務工作:繼續做好生豬養殖、檢疫、運輸、流通監管工作,對鎮境內散養和規模養殖戶進行重點排查,每日填報非洲豬瘟緊急排查日報告表;繼續組織做好拔點滅源工作,加強環境消毒,確保通過上級部門驗收;大力發展公司加農戶的養殖模式,做好生豬恢復生產工作,發揮金磊龍興養殖場和廖家兄妹這兩家生物安全示范場帶頭作用,帶動其他生豬養殖戶恢復生產,確保生豬養殖業穩定發展;加強非洲豬瘟防控工作和養殖優惠政策的宣傳;繼續做好動物防疫、檢疫、獸藥、飼料管理等方面的工作,完成上級業務部門和主管部門交辦的各項工作。
11.成團鎮農機技術推廣與管理站
一是建立健全農機服務體系,把農機安全知識宣傳到有機戶家中,組織農機戶在農閑時對機具的自檢自查,對報廢的機具堅決予以報廢;二是做好農機駕駛員及拖拉機的管理和新機具的推廣工作,大力發展各村農機大戶,爭取國家大型農機的更新項目,把農業機械新產品、新技術推廣到各家各戶,把工作做到實處;三是做好農業機械的耕,種,收工作,抓好項目建設,大力宣傳農業機械播種和機械收獲的益處,使農民意識到農業機械的優勢,逐步實現全鎮播種、收獲全部機械化;四是強自身學習,認真學習相關的法律知識,組織農機手安全學習,培訓,做好農機安全生產,做好安全隱患排查,杜絕農機事故的發生,不斷增強法制觀念和執法監管本領,增強服務意識;五是做好農機購置補貼工作,不走后門,求真務實,簡化辦事程序,管理好補貼機具,增加辦事透明度。
12.成團鎮扶貧開發工作站
一是大力開展產業扶持:引導農戶進行優質水稻種植,繼續發動農戶參與富硒大米種植,加大技術指導,加強管理;深入實施柳江區扶貧產業開發方案,充分動員貧困戶積極參與特色種養,開展特色養殖,做大做強產業扶貧項目,鞏固規模和發揮市場效益,保障貧困戶持續增收。二是做好貧困戶技能培訓:組織水稻種植貧困戶參加優質水稻種植技術培訓,組織特色養殖貧困戶參加養殖技術培訓,進一步提高特色種養殖的經濟效益,發動村內青年參加電焊、叉車、鉤機等各種實用技術技能培訓。通過各種技能培訓,改善農民的造血功能,加大農民的就業機率,提高農民的就業收入。同時充分采取有效措施,按照 “八有一超”、 “十一有一低于” 鞏固好脫貧成果,強化預脫貧戶幫扶工作,保障各項指標穩定達標,保質保量全面完成脫貧攻堅各項任務,確保我鎮貧困群眾在全面建成小康社會進程中不掉隊。
第二部分:部門預算公開表
表1:部門預算收支預算總表
表2:收入預算總表
表3:支出預算總表
表4:財政撥款收支總表
表5:一般公共預算支出預算表
表6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)
表7:一般公共預算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預算表
表9:國有資本經營預算撥款支出預算表
表10:“三公”經費支出預算表
表11:政府采購預算表
表12:政府購買服務預算表
(詳見附表)
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2020年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2020年收入總預算2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。其中:
1、一般公共預算撥款2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2020年支出總預算2258.81萬元,同比增711.36萬元,同比增長45.97%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算1250.15萬元,占支出總預算55.35%,同比增271.56萬元,同比增長27.75%;
(2)文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算26.61萬元, 占支出總預算1.18%,同比增2.2萬元,同比增長9.01%;
(3)社會保障和就業類科目支出預算358.86萬元,占支出總預算的15.89%,同比增130.72萬元,同比增長57.30%;
(4)衛生健康支出類科目支出預算145.45萬元, 占支出總預算6.44%,同比增31.18萬元,同比增長27.29%;
(5)城鄉社區事務類科目支出預算135.69萬元, 占支出總預算6%,同比增加20.4萬元,同比增長17.69%;
(6)農林水事務類科目支出預算246.53萬元, 占支出總預算10.91%,同比增221.12萬元,同比增長870.21%;
(7)住房保障支出類科目支出預算95.52萬元, 占支出總預算4.21%,同比增34.18萬元,同比增長55.72%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出2109.87元,占支出總預算93.41%,同比增698.23萬元,同比增長49.46%。其中:
工資福利支出預算1769.49萬元,占基本支出預算83.87%,同比增617.76萬元,同比增長53.64%;
商品和服務支出預算229.77萬元,占基本支出預算10.89%,同比增61.7萬元,同比增長36.71%;
對個人和家庭的補助支出預算110.61萬元,占基本支出預算5.24%,同比增18.77萬元,同比增長20.44%;
(2)項目支出預算
項目支出148.94萬元,占支出總預算6.59%,同比增13.12萬元,同比增長9.66%。其中:
商品和服務支出預算148.94萬元,占項目支出預算100%;同比增長13.12萬元,同比增長9.66%。
二、財政撥款支出預算情況
2020年財政撥款支出2258.81萬元,其中:一般公共預算支出2258.81萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算1250.15萬元;
2、文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預算26.61萬元;
3、社會保障和就業類科目支出預算358.86萬元;
4、衛生健康支出類科目支出預算145.457萬元;
5、城鄉社區事務類科目支出預算135.69萬元;
6、農林水事務類科目支出預算246.53萬元;
7、住房保障支出類科目支出預算95.52萬元。
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算54.19萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算30.19萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算24萬元。
(二)2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計54.19萬元,同比增9.78萬元,同比增長22.02%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
2、公務接待費30.19萬元,同比增3.78萬元,同比增長14.31%,原因是2019年機構改革,增加了柳江區成團鎮水利站、柳江區成團鎮農業技術推廣站、柳江區成團水產畜牧獸醫站、柳江區成團鎮農機技術推廣與管理站以及柳江區成團鎮扶貧開發工作站,相對應的基本支出-商品和服務支出的公務接待費也增加了。
3、公務用車購置費及運行費24萬元,同比增6萬元,同比增長33.33%,其中:
(1)公務用車運行維護費24萬元,同比增6萬元,同比增長33.33%,原因是新增了2輛公務用車,分別為小型普通客運車寶駿牌LZW6477BWVYZ,車牌號為桂BAK323; 新能源車東方牌LZ7000SLAEV,車牌號為桂BD52166。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)部門運行經費情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共173.9萬元,同比增51.05萬元,同比增長41.55%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共31.58萬元,同比增21.08萬元,同比增長200.76%。其中:貨物類政府采購預算31.58萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。
(三)政府購買服務情況
2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(四)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共243臺(套)。
(五)預算績效信息情況說明
本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下(最終以區財政批復為準):
(1)成團鎮人民政府單位:部門整體預算績效項目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。
2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。
3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。
5.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。
8.衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括:衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。
9.節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括:環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括:城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。
11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。
12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。
13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括:資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。
14.商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。
17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。
18.災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。