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柳江區(qū)殘疾人聯合會2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

  發(fā)布日期: 2020-02-09 17:16   

柳州市柳江區(qū)殘疾人聯合會2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、單位職責

柳州市柳江區(qū)殘疾人聯合是參照公務員管理事業(yè)單位(正科級),主要承擔柳江區(qū)人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益,履行“代表、服務、管理”職能。貫徹執(zhí)行黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策;配合相關部門起草有關發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施;協(xié)助政府研究制定全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、培訓、文化、體育、用品供應、福利、殘疾預防和無障礙設施建設等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

 

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區(qū)殘聯為預算獨立核算單位,無二層機構,設置有辦公室、康復股、培訓就業(yè)股。機構編制管理部門核定編制人數7人。在職在編人員6人,就業(yè)服務所聘請人員3人,退休人員3人,設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯專職委員8人。

 

三、年度主要工作任務等

柳江區(qū)殘聯年度主要工作任務有:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會保障和社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,對有關業(yè)務領域進行指導和管理;承擔區(qū)人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務;指導和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯合會工作,指導和管理各類殘疾人社團組織;募集資金,發(fā)展殘疾人福利企業(yè),擴大殘疾人扶貧資金來源;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作工作;承辦區(qū)人民政府和上級殘疾人聯合交辦的其他事項。

 

第二部分:部門預算公開表

1:部門預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經營預算撥款支出預算表

10:“三公”經費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

(詳見附表)

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2020年收入總預算373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%。其中:

1、一般公共預算撥款373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%

2、政府性基金撥款0.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%

……

(二)支出預算說明

2020年支出總預算373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

1)社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元,占支出總預算97.06%同比增加134.9627萬元,同比增長59.22%

2)衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元, 占支出總預算1.13%同比減少0.6169萬元,同比下降12.71%

3)住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元, 占支出總預算1.81%同比減少0.9873萬元,同比下降12.72%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出104.7726萬元,占支出總預算28.02%同比減少9.135萬元,同比下降8.02%。其中:

工資福利支出預算85.1594萬元,占基本支出預算81.28%同比減少8.5479萬元,同比下降9.12%

商品和服務支出預算16.9955萬元,占基本支出預算16.22%同比減少1.2056萬元,同比下降6.62%

對個人和家庭的補助支出預算2.6177萬元,占基本支出預算2.50%同比增加0.6185萬元,同比增長30.94%

2)項目支出預算

項目支出269.1011萬元,占支出總預算71.98%同比增加142.4935萬元,同比增長112.55%。其中:

工資福利支出預算43.0648萬元,占項目支出預算16.00%

商品和服務支出預算28.6916萬元,占項目支出預算10.66%

對個人和家庭的補助支出預算190.2947萬元,占項目支出預算70.72%

資本性支出預算7.05萬元,占項目支出預算2.62%

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出373.8737萬元,其中:一般公共預算支出373.8737萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下:

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元;

2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元;

3、住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0.00萬元,公務接待費支出預算0.18萬元,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費支出預算2.00萬元。

(二)2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計2.18萬元,同比減少0.03萬元,同比下降1.36%。其中:

    1、因公出國(境)費0.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是均無因公出國(境)事項。

    2、公務接待費0.18萬元,同比減少0.03萬元,同比下降14.29%,原因是退休一人,定額減少。

    3、公務用車購置費及運行費2.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,其中:

 1)公務用車運行維護費2.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是公務用車無增減。

 2)公務用車購置費0.00萬元,同比增(減)0.0萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是均無公務用車購置。

 四、其他重要事項的情況說明

 (一)部門運行經費情況

 2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共10.07萬元,同比增加0.015萬元,同比增長0.15%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共7.05萬元,同比減少17.29萬元,同比下降71.04%。其中:貨物類政府采購預算7.05萬元,工程類政府采購預算0.00萬元,服務類政府采購預算0.00萬元。

(三)政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共28.00萬元,同比增加15.00萬元,同比增長115.38%

(四)國有資產占有使用情況

目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車1輛,其他辦公設備共95臺(套)。

(五)預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):

1柳江區(qū)殘疾人聯合會單位殘疾人扶貧、生產扶持經費預算績效項目;

……

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。

3.公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源工信勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等  反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

 

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2020
柳江區(qū)殘疾人聯合會2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

  發(fā)布日期: 2020-02-09 17:16   

柳州市柳江區(qū)殘疾人聯合會2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

一、單位職責

柳州市柳江區(qū)殘疾人聯合是參照公務員管理事業(yè)單位(正科級),主要承擔柳江區(qū)人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權益,履行“代表、服務、管理”職能。貫徹執(zhí)行黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策;配合相關部門起草有關發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施;協(xié)助政府研究制定全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、培訓、文化、體育、用品供應、福利、殘疾預防和無障礙設施建設等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

 

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區(qū)殘聯為預算獨立核算單位,無二層機構,設置有辦公室、康復股、培訓就業(yè)股。機構編制管理部門核定編制人數7人。在職在編人員6人,就業(yè)服務所聘請人員3人,退休人員3人,設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯專職委員8人。

 

三、年度主要工作任務等

柳江區(qū)殘聯年度主要工作任務有:聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會保障和社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,對有關業(yè)務領域進行指導和管理;承擔區(qū)人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務;指導和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯合會工作,指導和管理各類殘疾人社團組織;募集資金,發(fā)展殘疾人福利企業(yè),擴大殘疾人扶貧資金來源;管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》;開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作工作;承辦區(qū)人民政府和上級殘疾人聯合交辦的其他事項。

 

第二部分:部門預算公開表

1:部門預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經營預算撥款支出預算表

10:“三公”經費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

(詳見附表)

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2020年收入總預算373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%。其中:

1、一般公共預算撥款373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%

2、政府性基金撥款0.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%

……

(二)支出預算說明

2020年支出總預算373.8737萬元,同比增加133.3585萬元,同比增長55.45%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:

1)社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元,占支出總預算97.06%同比增加134.9627萬元,同比增長59.22%

2)衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元, 占支出總預算1.13%同比減少0.6169萬元,同比下降12.71%

3)住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元, 占支出總預算1.81%同比減少0.9873萬元,同比下降12.72%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出104.7726萬元,占支出總預算28.02%同比減少9.135萬元,同比下降8.02%。其中:

工資福利支出預算85.1594萬元,占基本支出預算81.28%同比減少8.5479萬元,同比下降9.12%

商品和服務支出預算16.9955萬元,占基本支出預算16.22%同比減少1.2056萬元,同比下降6.62%

對個人和家庭的補助支出預算2.6177萬元,占基本支出預算2.50%同比增加0.6185萬元,同比增長30.94%

2)項目支出預算

項目支出269.1011萬元,占支出總預算71.98%同比增加142.4935萬元,同比增長112.55%。其中:

工資福利支出預算43.0648萬元,占項目支出預算16.00%

商品和服務支出預算28.6916萬元,占項目支出預算10.66%

對個人和家庭的補助支出預算190.2947萬元,占項目支出預算70.72%

資本性支出預算7.05萬元,占項目支出預算2.62%

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出373.8737萬元,其中:一般公共預算支出373.8737萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下:

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元;

2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元;

3、住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0.00萬元,公務接待費支出預算0.18萬元,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費支出預算2.00萬元。

(二)2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計2.18萬元,同比減少0.03萬元,同比下降1.36%。其中:

    1、因公出國(境)費0.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是均無因公出國(境)事項。

    2、公務接待費0.18萬元,同比減少0.03萬元,同比下降14.29%,原因是退休一人,定額減少。

    3、公務用車購置費及運行費2.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,其中:

 1)公務用車運行維護費2.00萬元,同比增(減)0.00萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是公務用車無增減。

 2)公務用車購置費0.00萬元,同比增(減)0.0萬元,同比增長(下降)0.00%,原因是均無公務用車購置。

 四、其他重要事項的情況說明

 (一)部門運行經費情況

 2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共10.07萬元,同比增加0.015萬元,同比增長0.15%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共7.05萬元,同比減少17.29萬元,同比下降71.04%。其中:貨物類政府采購預算7.05萬元,工程類政府采購預算0.00萬元,服務類政府采購預算0.00萬元。

(三)政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共28.00萬元,同比增加15.00萬元,同比增長115.38%

(四)國有資產占有使用情況

目前,本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車1輛,其他辦公設備共95臺(套)。

(五)預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):

1柳江區(qū)殘疾人聯合會單位殘疾人扶貧、生產扶持經費預算績效項目;

……

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現役部隊、國防動員等。

3.公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源工信勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等  反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

 

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