?
第一部分:部門概況
一、單位職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、區(qū)、市關于民族、宗教工作的路線、方針、政策,當好區(qū)委、區(qū)政府在民族、宗教工作方面的參謀助手。
(二)組織開展民族理論、民族政策、民族問題、宗教情況等專門課題的調查研究,開展民族、宗教政策法律法規(guī)的宣傳教育,監(jiān)督檢查民族、宗教政策及法律法規(guī)的執(zhí)行情況。
(三)負責起草有關民族事務、宗教事務的規(guī)范性文件草案,指導全區(qū)貫徹實施民族區(qū)域自治法、民族自治條例和宗教等政策、法律法規(guī)。
(四)協(xié)調處理好民族關系,保障少數(shù)民族合法權益,維護各民族的團結。
(五)參與研究制訂少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的規(guī)劃,會同有關部門研究和提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的特殊政策建議和相關措施。
(六)協(xié)同財政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項資金的分配使用,指導和協(xié)調民族特需品生產(chǎn)有關優(yōu)惠政策的落實;審核民族用品定點企業(yè)申報,民族用品定點企業(yè)技改貼息貸款申報、民族用品定點企業(yè)優(yōu)惠利率申報等。
(七)承辦有關少數(shù)民族和民族地區(qū)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等方面的相應事務,指導開展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動,落實相關民族優(yōu)惠政策,促進少數(shù)和民族各項事業(yè)的發(fā)展。
(八)聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的推薦、選拔、培養(yǎng)、教育和使用等工作。
(九)組織、接待少數(shù)民族參觀、訪問事宜,協(xié)調參與民族工作領域對外交流合作,協(xié)助開展有關少數(shù)民族的對外宣傳工作,參與辦理有關少數(shù)民族涉外事宜。
(十)指導民族古籍的搜集、整理、出版和民族圖書的出版發(fā)行工作,宣傳民族理論、民族文化和民族知識。
(十一)依法管理民族、宗教事務,保護正常的民族、宗教活動;指導鎮(zhèn)民族、宗教工作。
(十二)協(xié)助有關部門協(xié)調處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響柳江區(qū)社會穩(wěn)定的民族、宗教問題。
(十三)加強對宗教團體和宗教界人士的愛國守法、擁護社會主義、維護祖國統(tǒng)一和民族團結、維護社會穩(wěn)定的教育;鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用。
(十四)幫助宗教活動場所在憲法和法律范圍內(nèi)按照自身特點開展活動,做好對宗教教職人員的培養(yǎng)、教育、選拔工作。
(十五)根據(jù)有關規(guī)定審批宗教團體的有關事務,負責宗教活動場所登記的材料審核上報工作。
(十六)協(xié)調宗教組織和信教群眾在宗教問題上與社會其它方面的關系,會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊等宣傳品的審查工作,配合政法部門揭露和打擊利用宗教進行的違法犯罪活動。
(十七)組織協(xié)調民族、宗教工作領域有關對外交流與合作,協(xié)助開展民族、宗教工作的對外宣傳報道事宜。
(十八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及上級民族宗教部門交辦的其他工作。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
內(nèi)設機構
區(qū)民族和宗教事務局設辦公室、民族事務股和宗教事務股3個內(nèi)設機構。
人員構成情況
區(qū)民族和宗教事務局行政編制6名,其中,領導職數(shù)2名,局長一名,副局長一名。
機關后勤服務人員編制1名.
三、2018年度主要工作任務
(一)建立完善民族關系監(jiān)測評價處置機制,做好民族團結穩(wěn)定工作。
(二)深入開展民族政策法規(guī)、民族文化進學校、進企業(yè)、進社區(qū)等民族團結進步創(chuàng)建活動。
(三)進一步加強為少數(shù)民族辦實事工作。積極幫助少數(shù)民族聚居地區(qū)群眾解決生產(chǎn)和生活特殊困難,努力爭取少數(shù)民族發(fā)展項目。
(四)加大對民品企業(yè)服務力度,為企業(yè)發(fā)展增強后勁。
(五)做好我區(qū)公民更改少數(shù)民族成份的初審工作。
(六)維護我區(qū)宗教場所活動和順。
(七)做好我區(qū)古籍整理工作。
(八)完成上級民委及區(qū)黨委、政府交辦的工作。
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2018年收入總預算105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%。其中:
1、一般公共預算撥款105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%.其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算84.66萬元,占支出總預算80.02%,同比增6.53萬元,同比增長8.36%;
(2)社會就業(yè)與保障類科目支出預算10.42萬元, 占支出總預算9.91%,同比增0.25萬元,同比增2.46%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算3.88萬元, 占支出總預算3.69%,同比增0.08萬元,同比增長2.11%;
(4)住房保障類科目支出預算6.22萬元, 占支出總預算5.91%,同比增0.13萬元,同比增長2.13%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出91.26萬元,占支出總預算86.77%,同比增加6.57萬元,同比上升7.76%。其中:
工資福利支出預算77.69萬元,占基本支出預算85.13%,同比增10.19萬元,同比增長15.10%;
商品和服務支出預算13.56萬元,占基本支出預算14.86%,同比增3.78萬元,同比增長34.12%;
對個人和家庭的補助支出預算0.02萬元,占基本支出預算0.02%,同比減6.09萬元,同比下降99.67%;
(2)項目支出預算
項目支出13.92萬元,占支出總預算13.23%,同比增0.42萬元,同比增長3.11%。其中:
商品和服務支出預算12.90萬元,占項目支出預算92.67%;
資本性支出預算1.02萬元,占項目支出預算7.33%。
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出105.18萬元,其中:一般公共預算支出105.18萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算84.66萬元;
2、社會就業(yè)與保障類科目支出預算10.42萬元;
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預算3.88萬元;
4、住房保障支出類科目支出預算6.22萬元;
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.08萬元(全口徑),其中:公務接待費支出預算1.08萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計1.08萬元,同比減0.01萬元,同比減少0.91%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項公務活動。
2、公務接待費1.08萬元,同比減0.01萬元,同比減少0.91%。原因是工作減少接待人次。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費0萬元,同比減0萬元,同比下降0%。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項經(jīng)費安排。
四、其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共6.40萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共1.02萬元,其中:政府采購貨物預算1.02萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共9臺(套)。
?
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
?
?
第一部分:部門概況
一、單位職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、區(qū)、市關于民族、宗教工作的路線、方針、政策,當好區(qū)委、區(qū)政府在民族、宗教工作方面的參謀助手。
(二)組織開展民族理論、民族政策、民族問題、宗教情況等專門課題的調查研究,開展民族、宗教政策法律法規(guī)的宣傳教育,監(jiān)督檢查民族、宗教政策及法律法規(guī)的執(zhí)行情況。
(三)負責起草有關民族事務、宗教事務的規(guī)范性文件草案,指導全區(qū)貫徹實施民族區(qū)域自治法、民族自治條例和宗教等政策、法律法規(guī)。
(四)協(xié)調處理好民族關系,保障少數(shù)民族合法權益,維護各民族的團結。
(五)參與研究制訂少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的規(guī)劃,會同有關部門研究和提出少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的特殊政策建議和相關措施。
(六)協(xié)同財政部門監(jiān)督和管理少數(shù)民族專項資金的分配使用,指導和協(xié)調民族特需品生產(chǎn)有關優(yōu)惠政策的落實;審核民族用品定點企業(yè)申報,民族用品定點企業(yè)技改貼息貸款申報、民族用品定點企業(yè)優(yōu)惠利率申報等。
(七)承辦有關少數(shù)民族和民族地區(qū)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等方面的相應事務,指導開展少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日活動,落實相關民族優(yōu)惠政策,促進少數(shù)和民族各項事業(yè)的發(fā)展。
(八)聯(lián)系少數(shù)民族干部,協(xié)助組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的推薦、選拔、培養(yǎng)、教育和使用等工作。
(九)組織、接待少數(shù)民族參觀、訪問事宜,協(xié)調參與民族工作領域對外交流合作,協(xié)助開展有關少數(shù)民族的對外宣傳工作,參與辦理有關少數(shù)民族涉外事宜。
(十)指導民族古籍的搜集、整理、出版和民族圖書的出版發(fā)行工作,宣傳民族理論、民族文化和民族知識。
(十一)依法管理民族、宗教事務,保護正常的民族、宗教活動;指導鎮(zhèn)民族、宗教工作。
(十二)協(xié)助有關部門協(xié)調處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響柳江區(qū)社會穩(wěn)定的民族、宗教問題。
(十三)加強對宗教團體和宗教界人士的愛國守法、擁護社會主義、維護祖國統(tǒng)一和民族團結、維護社會穩(wěn)定的教育;鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用。
(十四)幫助宗教活動場所在憲法和法律范圍內(nèi)按照自身特點開展活動,做好對宗教教職人員的培養(yǎng)、教育、選拔工作。
(十五)根據(jù)有關規(guī)定審批宗教團體的有關事務,負責宗教活動場所登記的材料審核上報工作。
(十六)協(xié)調宗教組織和信教群眾在宗教問題上與社會其它方面的關系,會同有關部門做好涉及宗教問題的書刊等宣傳品的審查工作,配合政法部門揭露和打擊利用宗教進行的違法犯罪活動。
(十七)組織協(xié)調民族、宗教工作領域有關對外交流與合作,協(xié)助開展民族、宗教工作的對外宣傳報道事宜。
(十八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及上級民族宗教部門交辦的其他工作。
二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況
內(nèi)設機構
區(qū)民族和宗教事務局設辦公室、民族事務股和宗教事務股3個內(nèi)設機構。
人員構成情況
區(qū)民族和宗教事務局行政編制6名,其中,領導職數(shù)2名,局長一名,副局長一名。
機關后勤服務人員編制1名.
三、2018年度主要工作任務
(一)建立完善民族關系監(jiān)測評價處置機制,做好民族團結穩(wěn)定工作。
(二)深入開展民族政策法規(guī)、民族文化進學校、進企業(yè)、進社區(qū)等民族團結進步創(chuàng)建活動。
(三)進一步加強為少數(shù)民族辦實事工作。積極幫助少數(shù)民族聚居地區(qū)群眾解決生產(chǎn)和生活特殊困難,努力爭取少數(shù)民族發(fā)展項目。
(四)加大對民品企業(yè)服務力度,為企業(yè)發(fā)展增強后勁。
(五)做好我區(qū)公民更改少數(shù)民族成份的初審工作。
(六)維護我區(qū)宗教場所活動和順。
(七)做好我區(qū)古籍整理工作。
(八)完成上級民委及區(qū)黨委、政府交辦的工作。
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2018年收入總預算105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%。其中:
1、一般公共預算撥款105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%。
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算105.18萬元,同比增6.99萬元,同比增長7.12%.其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算84.66萬元,占支出總預算80.02%,同比增6.53萬元,同比增長8.36%;
(2)社會就業(yè)與保障類科目支出預算10.42萬元, 占支出總預算9.91%,同比增0.25萬元,同比增2.46%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算3.88萬元, 占支出總預算3.69%,同比增0.08萬元,同比增長2.11%;
(4)住房保障類科目支出預算6.22萬元, 占支出總預算5.91%,同比增0.13萬元,同比增長2.13%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出91.26萬元,占支出總預算86.77%,同比增加6.57萬元,同比上升7.76%。其中:
工資福利支出預算77.69萬元,占基本支出預算85.13%,同比增10.19萬元,同比增長15.10%;
商品和服務支出預算13.56萬元,占基本支出預算14.86%,同比增3.78萬元,同比增長34.12%;
對個人和家庭的補助支出預算0.02萬元,占基本支出預算0.02%,同比減6.09萬元,同比下降99.67%;
(2)項目支出預算
項目支出13.92萬元,占支出總預算13.23%,同比增0.42萬元,同比增長3.11%。其中:
商品和服務支出預算12.90萬元,占項目支出預算92.67%;
資本性支出預算1.02萬元,占項目支出預算7.33%。
二、財政撥款支出預算情況
2018年財政撥款支出105.18萬元,其中:一般公共預算支出105.18萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算84.66萬元;
2、社會就業(yè)與保障類科目支出預算10.42萬元;
3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預算3.88萬元;
4、住房保障支出類科目支出預算6.22萬元;
三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.08萬元(全口徑),其中:公務接待費支出預算1.08萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計1.08萬元,同比減0.01萬元,同比減少0.91%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項公務活動。
2、公務接待費1.08萬元,同比減0.01萬元,同比減少0.91%。原因是工作減少接待人次。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費0萬元,同比減0萬元,同比下降0%。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項經(jīng)費安排。
四、其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經(jīng)費情況
2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共6.40萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共1.02萬元,其中:政府采購貨物預算1.02萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共9臺(套)。
?
本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):
本單位2018年無預算績效項目。
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
?