第一部分:第一部分:部門概況(柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室所有的收入和支出預(yù)算。)
柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、單位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房、領(lǐng)導(dǎo)交流用房的統(tǒng)一調(diào)整和分配。
2、負(fù)責(zé)四家班子機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的行政事業(yè)生活服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)交流周轉(zhuǎn)房后勤服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)柳江區(qū)財(cái)政撥款單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。
4、負(fù)責(zé)柳江區(qū)公務(wù)員單位(包括參照國家公務(wù)員制度管理單位)公務(wù)用車使用和管理。
5、參與縣級重大會議的會務(wù)保障工作,負(fù)責(zé)政府小禮堂管理和使用。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)各單位的文件收發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)柳江區(qū)政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作,負(fù)責(zé)大院內(nèi)和單位的部分行政事務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)大院內(nèi)愛國衛(wèi)生、綠化美化和環(huán)境秩序工作。
7、承辦柳江區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)況、人員構(gòu)成情況。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我單位屬財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位1個(gè),所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位全稱為--柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
2、編制情況:柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我局行政及事業(yè)單位編制41名,其中,局機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制41名。
3、人員構(gòu)成情況:單位實(shí)有人數(shù)47人,比上年增加5人,增加11%。其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)47人(行政人員0人,機(jī)關(guān)后勤人員0人,參公事業(yè)單位人員51人,事業(yè)人員1人)。
三、年度主要工作任務(wù)。
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,按照本級黨委、政府的決策部署,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)路線、方針和政策,以落實(shí)《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》為重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理職能到位,建立問責(zé),嚴(yán)查違規(guī),提升后勤服務(wù)水平,開展“管理到位、保障到家、服務(wù)到人”品牌活動。重點(diǎn)做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、大院安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生、公車管理、基建及辦公設(shè)施維修管理、做好政務(wù)會務(wù)保障、四家班子辦公用房規(guī)范使用、辦公用房統(tǒng)一管理、籌建柳江區(qū)政府機(jī)關(guān)大院職工食堂、完善購買社會服務(wù)管理等工作。
柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室概況
一、單位職責(zé)
1、組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作;(二)擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案;(三)組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;(四)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;(五)組織開發(fā)利用地方志資源。
二、單位機(jī)構(gòu)、編制、人員情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:本辦所屬全額事業(yè)單位有1個(gè),其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室(正科級)。單位內(nèi)設(shè)秘書股、業(yè)務(wù)股兩股室。
2、編制情況:經(jīng)柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我辦行政及事業(yè)單位編制6名,其中,機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制6名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)0名,非實(shí)名編制0名。
3、人員構(gòu)成情況:本辦實(shí)有人數(shù)6人,比上年減少0人,減少0%。其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人(參公事業(yè)單位人員6人),占100%;編外在職實(shí)有人數(shù)0人,占0%。行政人員及參公事業(yè)單位6人中,科級以上5人,占83.3%;其他人員1人,占16.7%。事業(yè)編制內(nèi)在職人員0人中。離退休人員6人,其中,離休人員0人,退休人員6人。
三、年度主要工作任務(wù)。
⑴開展柳江區(qū)第二輪修志工作:結(jié)合自治區(qū)對《柳江區(qū)志(1986-2005)》(評議稿)評議意見,對志稿進(jìn)行補(bǔ)充修改;根據(jù)評審工作需要到區(qū)內(nèi)二輪修志先進(jìn)縣交流學(xué)習(xí);籌備召開區(qū)、市、縣三級評稿會。⑵開展年鑒編纂:出版《柳江年鑒·2015》,編纂完成《柳江年鑒·2016》,收集整理《柳江年鑒·2017》。⑶開著業(yè)務(wù)培訓(xùn):組織本辦人員外出參加地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn),舉辦本區(qū)地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)各單位業(yè)務(wù)人員;⑷維護(hù)柳江地情網(wǎng):對廣西地情網(wǎng)下轄子網(wǎng)站——柳江地情網(wǎng)進(jìn)行維護(hù)。⑸開展地方志督查檢查工作。
第二部分:部門預(yù)算公開表
表1:2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表
表11:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12:政府采購預(yù)算表
表13:項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算1136.73萬元,同比減186.32萬元,同比下降14.08%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款1081.73萬元,同比減176.32萬元,同比下降14.02%。
2、政府性基金撥款55萬元,同比減10萬元,同比下降15.38%。
(二)支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算1136.73萬元,同比減186.32萬元,同比下降14.08%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為六大類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算928.67萬元,占支出總預(yù)算81.7%,同比減175.67萬元,同比下降15.91%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算73.91萬元, 占支出總預(yù)算6.5%,同比增7.25萬元,同比增長10.88%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算26.60萬元,占支出總預(yù)算2.34%,同比增1.97萬元,同比增長8%;
(4)節(jié)能環(huán)保類科目支出預(yù)算10萬元,占支出總預(yù)算0.88%,同比減13萬元,同比下降56.52%;
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算55萬元,占支出總預(yù)算4.84%,同比減10萬元,同比下降15.38%;
(6)住房保障支出類科目支出預(yù)算42.55萬元,占支出總預(yù)算3.74%,同比增3.13萬元,同比增長7.94%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出744.13萬元,占支出總預(yù)算65.46%,同比增93.48萬元,同比增長14.37%。其中:
工資福利支出預(yù)算536.86萬元,占基本支出預(yù)算72.15%,同比增100.51萬元,同比增長23.03%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算195.51萬元,占基本支出預(yù)算26.27%,同比增28.9萬元,同比增長17.35%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算11.75萬元,占基本支出預(yù)算1.58%,同比減35.93萬元,同比下降75.36%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出392.60萬元,占支出總預(yù)算34.54%,同比減279.8萬元,同比下降41.61%。其中:
工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算357.5萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算91.06%,同比減288.9萬元,同比下降44.69%;
資本性支出預(yù)算35.1萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算8.94%,同比增9.1萬元,同比增長35%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出1136.73萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1081.73萬元,政府性基金預(yù)算支出55萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算928.67萬元;
2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬元;
3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算73.91萬元;
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算26.6萬元;
5、節(jié)能環(huán)保類科目支出預(yù)算10萬元;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算55萬元;
7、住房保障支出類科目支出預(yù)算42.55萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.74萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.74萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算88萬元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)89.74萬元,同比增0.15萬元,同比增長0.17%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此費(fèi)用;
2、公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元,同比增0.15萬元,同比增長0.17%,原因是增加業(yè)務(wù);
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)88萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是與去年持平;
(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共143.48萬元,同比增24.78萬元,同比增長20.88%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共110.12萬元,同比增9.5萬元,同比增長9.44%。其中:政府采購貨物預(yù)算33.1萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算77.02萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車91輛,其他辦公設(shè)備共1895臺(套)。
(四)預(yù)算績效信息情況說明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目;
(2)柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室:《柳江年鑒》編纂出版預(yù)算績效項(xiàng)目;
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。
2.公共安全 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
4.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
5.文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
10.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運(yùn)輸 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務(wù)付息 反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。
第一部分:第一部分:部門概況(柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算,反映柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室所有的收入和支出預(yù)算。)
柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
一、單位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房、領(lǐng)導(dǎo)交流用房的統(tǒng)一調(diào)整和分配。
2、負(fù)責(zé)四家班子機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的行政事業(yè)生活服務(wù),領(lǐng)導(dǎo)交流周轉(zhuǎn)房后勤服務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)柳江區(qū)財(cái)政撥款單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。
4、負(fù)責(zé)柳江區(qū)公務(wù)員單位(包括參照國家公務(wù)員制度管理單位)公務(wù)用車使用和管理。
5、參與縣級重大會議的會務(wù)保障工作,負(fù)責(zé)政府小禮堂管理和使用。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)各單位的文件收發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)柳江區(qū)政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作,負(fù)責(zé)大院內(nèi)和單位的部分行政事務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)大院內(nèi)愛國衛(wèi)生、綠化美化和環(huán)境秩序工作。
7、承辦柳江區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)況、人員構(gòu)成情況。
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:我單位屬財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位1個(gè),所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位全稱為--柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
2、編制情況:柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我局行政及事業(yè)單位編制41名,其中,局機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制41名。
3、人員構(gòu)成情況:單位實(shí)有人數(shù)47人,比上年增加5人,增加11%。其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)47人(行政人員0人,機(jī)關(guān)后勤人員0人,參公事業(yè)單位人員51人,事業(yè)人員1人)。
三、年度主要工作任務(wù)。
全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會精神,按照本級黨委、政府的決策部署,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)路線、方針和政策,以落實(shí)《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》為重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理職能到位,建立問責(zé),嚴(yán)查違規(guī),提升后勤服務(wù)水平,開展“管理到位、保障到家、服務(wù)到人”品牌活動。重點(diǎn)做好公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、大院安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生、公車管理、基建及辦公設(shè)施維修管理、做好政務(wù)會務(wù)保障、四家班子辦公用房規(guī)范使用、辦公用房統(tǒng)一管理、籌建柳江區(qū)政府機(jī)關(guān)大院職工食堂、完善購買社會服務(wù)管理等工作。
柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室概況
一、單位職責(zé)
1、組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作;(二)擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案;(三)組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;(四)搜集、保存地方志文獻(xiàn)和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;(五)組織開發(fā)利用地方志資源。
二、單位機(jī)構(gòu)、編制、人員情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:本辦所屬全額事業(yè)單位有1個(gè),其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室(正科級)。單位內(nèi)設(shè)秘書股、業(yè)務(wù)股兩股室。
2、編制情況:經(jīng)柳江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我辦行政及事業(yè)單位編制6名,其中,機(jī)關(guān)行政編制0名,全額事業(yè)單位編制6名,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)0名,非實(shí)名編制0名。
3、人員構(gòu)成情況:本辦實(shí)有人數(shù)6人,比上年減少0人,減少0%。其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)6人(參公事業(yè)單位人員6人),占100%;編外在職實(shí)有人數(shù)0人,占0%。行政人員及參公事業(yè)單位6人中,科級以上5人,占83.3%;其他人員1人,占16.7%。事業(yè)編制內(nèi)在職人員0人中。離退休人員6人,其中,離休人員0人,退休人員6人。
三、年度主要工作任務(wù)。
⑴開展柳江區(qū)第二輪修志工作:結(jié)合自治區(qū)對《柳江區(qū)志(1986-2005)》(評議稿)評議意見,對志稿進(jìn)行補(bǔ)充修改;根據(jù)評審工作需要到區(qū)內(nèi)二輪修志先進(jìn)縣交流學(xué)習(xí);籌備召開區(qū)、市、縣三級評稿會。⑵開展年鑒編纂:出版《柳江年鑒·2015》,編纂完成《柳江年鑒·2016》,收集整理《柳江年鑒·2017》。⑶開著業(yè)務(wù)培訓(xùn):組織本辦人員外出參加地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn),舉辦本區(qū)地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)各單位業(yè)務(wù)人員;⑷維護(hù)柳江地情網(wǎng):對廣西地情網(wǎng)下轄子網(wǎng)站——柳江地情網(wǎng)進(jìn)行維護(hù)。⑸開展地方志督查檢查工作。
第二部分:部門預(yù)算公開表
表1:2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表
表11:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表12:政府采購預(yù)算表
表13:項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2018年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2018年收入總預(yù)算1136.73萬元,同比減186.32萬元,同比下降14.08%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款1081.73萬元,同比減176.32萬元,同比下降14.02%。
2、政府性基金撥款55萬元,同比減10萬元,同比下降15.38%。
(二)支出預(yù)算說明
2018年支出總預(yù)算1136.73萬元,同比減186.32萬元,同比下降14.08%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為六大類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算928.67萬元,占支出總預(yù)算81.7%,同比減175.67萬元,同比下降15.91%;
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算73.91萬元, 占支出總預(yù)算6.5%,同比增7.25萬元,同比增長10.88%;
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算26.60萬元,占支出總預(yù)算2.34%,同比增1.97萬元,同比增長8%;
(4)節(jié)能環(huán)保類科目支出預(yù)算10萬元,占支出總預(yù)算0.88%,同比減13萬元,同比下降56.52%;
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算55萬元,占支出總預(yù)算4.84%,同比減10萬元,同比下降15.38%;
(6)住房保障支出類科目支出預(yù)算42.55萬元,占支出總預(yù)算3.74%,同比增3.13萬元,同比增長7.94%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出744.13萬元,占支出總預(yù)算65.46%,同比增93.48萬元,同比增長14.37%。其中:
工資福利支出預(yù)算536.86萬元,占基本支出預(yù)算72.15%,同比增100.51萬元,同比增長23.03%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算195.51萬元,占基本支出預(yù)算26.27%,同比增28.9萬元,同比增長17.35%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算11.75萬元,占基本支出預(yù)算1.58%,同比減35.93萬元,同比下降75.36%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出392.60萬元,占支出總預(yù)算34.54%,同比減279.8萬元,同比下降41.61%。其中:
工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算357.5萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算91.06%,同比減288.9萬元,同比下降44.69%;
資本性支出預(yù)算35.1萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算8.94%,同比增9.1萬元,同比增長35%。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2018年財(cái)政撥款支出1136.73萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1081.73萬元,政府性基金預(yù)算支出55萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算928.67萬元;
2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬元;
3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算73.91萬元;
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算26.6萬元;
5、節(jié)能環(huán)保類科目支出預(yù)算10萬元;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算55萬元;
7、住房保障支出類科目支出預(yù)算42.55萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.74萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.74萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算88萬元。
(二)2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)89.74萬元,同比增0.15萬元,同比增長0.17%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此費(fèi)用;
2、公務(wù)接待費(fèi)1.74萬元,同比增0.15萬元,同比增長0.17%,原因是增加業(yè)務(wù);
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)88萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是與去年持平;
(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此費(fèi)用。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共143.48萬元,同比增24.78萬元,同比增長20.88%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共110.12萬元,同比增9.5萬元,同比增長9.44%。其中:政府采購貨物預(yù)算33.1萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算77.02萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車91輛,其他辦公設(shè)備共1895臺(套)。
(四)預(yù)算績效信息情況說明
本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造及工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目;
(2)柳江區(qū)地方志編纂委員會辦公室:《柳江年鑒》編纂出版預(yù)算績效項(xiàng)目;
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。
2.公共安全 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
4.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
5.文化體育與傳媒 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。
6.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
8、節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
10.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
11.交通運(yùn)輸 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
12.資源勘探信息等 反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。
15、國土海洋氣象等 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17、糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。
18、債務(wù)付息 反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。
19、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費(fèi)用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出等。