

中共柳州市柳江區委統戰部(含區臺辦)
2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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第一部分:部門概況
中共柳州市柳江區委統戰部(以下簡稱“區委統戰部”)為區委主管統一戰線工作的部門,內設辦公室一個股室,區臺辦在區委統戰部掛牌,由區委統戰部管理。區委統戰部主要職責:(一)研究統一戰線的理論和政策,組織貫徹中央關于統一戰線的方針、政策和自治區黨委、市委、縣委有關指示,向縣委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。(二)負責聯系各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議,貫徹中共領導的多黨合作和政治協商制度各項規定及對民主黨派的方針、政策,保持同各民主黨派的密切聯系,了解情況,協調關系,落實縣委關于民主黨派政治協商、參政議政和民主監督的各項規定;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔、培養新一代代表人物。(三)負責研究有關民族、宗教工作的方針、政策問題,了解檢查民族、宗教政策貫徹落實情況,聯系少數民族和宗教界代表人物,協助有關部門做好少數民族干部的培訓和推薦工作。(四)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作,聯系海外有關社團及代表人士,歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;做好臺胞、臺屬的有關工作。(五)主管黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任行政領導職務的工作,積極做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作。(六)負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映全縣非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策建議。(七)調研研究黨外知識分子的情況,反映他們的意見和要求,協調關系,提出政策建議,聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。(八)統一管理區委臺灣工作辦公室(區政府臺灣事務辦公室)的人事、黨務及后勤,聯系、指導工商聯工作,負責指導基層黨委的統戰工作,負責統戰干部和黨外干部的相關培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作。(九)開展海內外統一戰線的宣傳工作。(十)完成縣委和上級統戰部門交辦的其他任務。
區委統戰部成立于1952年,區委統戰部(含區臺辦)核定編制9名,其中行政編制7名、工勤編制2名。
區委統戰部(含區臺辦)實有人數9人(行政編制7人、工勤編制2人),其中,科級以上4人,占44%;其他人員5人,占56%。
離退休人員11人,其中,離休人員1人,退休人員10人。
(一)堅持政治引領,進一步夯實共同思想政治基礎。及時向黨外人士傳達學習中央、自治區、柳州市有關重要會議及區委一屆二次全會精神,持續深入開展以“守法誠信、堅定信念”為重點的非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動,及時把握黨外人士的思想動態,有針對性地加強思想政治工作,以黨校、社會主義學院為陣地,廣泛開展教育培訓工作。
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(二)堅持圍繞中心,主動服務非公有制經濟轉型升級發展。繼續開展非公有制經濟領域理想信念教育實踐活動,赴高校舉辦一期商會負責人培訓班,繼續加大力度開展“百企扶百村”等公益慈善活動。重視先進典型宣傳報道工作。以貫徹落實全區工業發展大會精神、“非公有制經濟服務年”活動為抓手,落實區領導聯系服務企業、非公有制經濟發展工作聯席會議制度,加大對企業問題調研和協調解決力度。發揮區非公辦牽頭引領作用,重點培育一批不同行業的非公有制強優企業,推動解決非公有制企業融資難、發展難等突出問題和困難,推動支持各項政策落地落實。抓商會建設,謀劃推動商會大廈籌建工作,選取1-2個鎮商會作為示范培育點。
(三)堅持培養使用,加大黨外代表人士隊伍建設工作力度。一要加大物色人選力度。進一步完善黨外代表人士數據庫,分類統籌加強對黨外代表人士的管理。二要加大培訓培養力度。舉辦一期民營企業家素質提升培訓班、黨外干部暨統戰干部業務培訓班。三要加大選拔任用力度。繼續做好黨外代表人士的實職和政治安排工作。
(六)堅持實踐創新,進一步提升統戰理論研究和宣傳信息工作。舉辦一期統戰系統宣傳信息寫作班,組織、支持和引導各有關單位、各鎮做好調研和理論成果、統戰信息報送工作,開展評比表彰活動。
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2017年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2017年收入總預算133.5068萬元,同比減18.3826萬元,同比下降12.10%。其中:
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算133.5068萬元,同比減18.3826萬元,同比下降12.10%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算109.5795萬元,占支出總預算82.08%,同比增18.6018萬元,同比增加20.45%;
(2)社會就業與保障類科目支出預算12.4345萬元, 占支出總預算9.31%,同比減39.5727萬元,同比下降76.10%;
(3)醫療衛生類科目支出預算4.5726萬元, 占支出總預算3.42%,同比增1.1478萬元,同比增長33.51%;
(4)住房保障類科目支出預算6.9202萬元, 占支出總預算5.18%,同比增1.4405萬元,同比增長26.29%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出101.4068萬元,占支出總預算76.00%,同比減13.3828萬元,同比下降11.66%。其中:
工資福利支出預算77.5222萬元,占基本支出預算76.45%,同比增26.29萬元,同比增長51.32%;
商品和服務支出預算15.0444萬元,占基本支出預算14.84%,同比增10.6411萬元,同比增長241.66%;
對個人和家庭的補助支出預算8.8402萬元,占基本支出預算8.72%,同比減50.3137萬元,同比下降85.06%;
(2)項目支出預算
項目支出32.1萬元,占支出總預算24.04%,同比減5萬元,同比下降13.48%。其中:
商品和服務支出預算32.1萬元,占項目支出預算100%;
對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%。
二、財政撥款支出預算情況
2017年財政撥款支出133.5068萬元,其中:一般公共預算支出133.5068萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算109.5795萬元;
2、社會就業與保障類科目支出預算12.4345萬元;
3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算4.5726萬元;
4、住房保障支出類科目支出預算6.9202萬元;
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.4750萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.4750萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.4750萬元,同比減0.0022萬元,同比下降0.15%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項公務活動。
2、公務接待費1.4750萬元,同比減0.0022萬元,同比下降0.15%,原因是盡量減少“三公”經費開支。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費0萬元,同比減0萬元,同比下降0%。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項經費安排。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共5.8510萬元,主要包括商品和服務支出、辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務招待費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共16臺(套)。
五、名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
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中共柳州市柳江區委統戰部(含區臺辦)
2017年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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第一部分:部門概況
中共柳州市柳江區委統戰部(以下簡稱“區委統戰部”)為區委主管統一戰線工作的部門,內設辦公室一個股室,區臺辦在區委統戰部掛牌,由區委統戰部管理。區委統戰部主要職責:(一)研究統一戰線的理論和政策,組織貫徹中央關于統一戰線的方針、政策和自治區黨委、市委、縣委有關指示,向縣委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。(二)負責聯系各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議,貫徹中共領導的多黨合作和政治協商制度各項規定及對民主黨派的方針、政策,保持同各民主黨派的密切聯系,了解情況,協調關系,落實縣委關于民主黨派政治協商、參政議政和民主監督的各項規定;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔、培養新一代代表人物。(三)負責研究有關民族、宗教工作的方針、政策問題,了解檢查民族、宗教政策貫徹落實情況,聯系少數民族和宗教界代表人物,協助有關部門做好少數民族干部的培訓和推薦工作。(四)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作,聯系海外有關社團及代表人士,歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;做好臺胞、臺屬的有關工作。(五)主管黨外人士的政治安排,會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任行政領導職務的工作,積極做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作。(六)負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映全縣非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策建議。(七)調研研究黨外知識分子的情況,反映他們的意見和要求,協調關系,提出政策建議,聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。(八)統一管理區委臺灣工作辦公室(區政府臺灣事務辦公室)的人事、黨務及后勤,聯系、指導工商聯工作,負責指導基層黨委的統戰工作,負責統戰干部和黨外干部的相關培訓工作,協調政府各有關部門的統戰工作。(九)開展海內外統一戰線的宣傳工作。(十)完成縣委和上級統戰部門交辦的其他任務。
區委統戰部成立于1952年,區委統戰部(含區臺辦)核定編制9名,其中行政編制7名、工勤編制2名。
區委統戰部(含區臺辦)實有人數9人(行政編制7人、工勤編制2人),其中,科級以上4人,占44%;其他人員5人,占56%。
離退休人員11人,其中,離休人員1人,退休人員10人。
(一)堅持政治引領,進一步夯實共同思想政治基礎。及時向黨外人士傳達學習中央、自治區、柳州市有關重要會議及區委一屆二次全會精神,持續深入開展以“守法誠信、堅定信念”為重點的非公有制經濟人士理想信念教育實踐活動,及時把握黨外人士的思想動態,有針對性地加強思想政治工作,以黨校、社會主義學院為陣地,廣泛開展教育培訓工作。
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(二)堅持圍繞中心,主動服務非公有制經濟轉型升級發展。繼續開展非公有制經濟領域理想信念教育實踐活動,赴高校舉辦一期商會負責人培訓班,繼續加大力度開展“百企扶百村”等公益慈善活動。重視先進典型宣傳報道工作。以貫徹落實全區工業發展大會精神、“非公有制經濟服務年”活動為抓手,落實區領導聯系服務企業、非公有制經濟發展工作聯席會議制度,加大對企業問題調研和協調解決力度。發揮區非公辦牽頭引領作用,重點培育一批不同行業的非公有制強優企業,推動解決非公有制企業融資難、發展難等突出問題和困難,推動支持各項政策落地落實。抓商會建設,謀劃推動商會大廈籌建工作,選取1-2個鎮商會作為示范培育點。
(三)堅持培養使用,加大黨外代表人士隊伍建設工作力度。一要加大物色人選力度。進一步完善黨外代表人士數據庫,分類統籌加強對黨外代表人士的管理。二要加大培訓培養力度。舉辦一期民營企業家素質提升培訓班、黨外干部暨統戰干部業務培訓班。三要加大選拔任用力度。繼續做好黨外代表人士的實職和政治安排工作。
(六)堅持實踐創新,進一步提升統戰理論研究和宣傳信息工作。舉辦一期統戰系統宣傳信息寫作班,組織、支持和引導各有關單位、各鎮做好調研和理論成果、統戰信息報送工作,開展評比表彰活動。
第二部分:部門預算公開表
第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2017年收支總體情況的說明
(一)收入預算說明
2017年收入總預算133.5068萬元,同比減18.3826萬元,同比下降12.10%。其中:
2、政府性基金撥款0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算133.5068萬元,同比減18.3826萬元,同比下降12.10%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務類科目支出預算109.5795萬元,占支出總預算82.08%,同比增18.6018萬元,同比增加20.45%;
(2)社會就業與保障類科目支出預算12.4345萬元, 占支出總預算9.31%,同比減39.5727萬元,同比下降76.10%;
(3)醫療衛生類科目支出預算4.5726萬元, 占支出總預算3.42%,同比增1.1478萬元,同比增長33.51%;
(4)住房保障類科目支出預算6.9202萬元, 占支出總預算5.18%,同比增1.4405萬元,同比增長26.29%;
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出101.4068萬元,占支出總預算76.00%,同比減13.3828萬元,同比下降11.66%。其中:
工資福利支出預算77.5222萬元,占基本支出預算76.45%,同比增26.29萬元,同比增長51.32%;
商品和服務支出預算15.0444萬元,占基本支出預算14.84%,同比增10.6411萬元,同比增長241.66%;
對個人和家庭的補助支出預算8.8402萬元,占基本支出預算8.72%,同比減50.3137萬元,同比下降85.06%;
(2)項目支出預算
項目支出32.1萬元,占支出總預算24.04%,同比減5萬元,同比下降13.48%。其中:
商品和服務支出預算32.1萬元,占項目支出預算100%;
對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算0%。
二、財政撥款支出預算情況
2017年財政撥款支出133.5068萬元,其中:一般公共預算支出133.5068萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共服務類科目支出預算109.5795萬元;
2、社會就業與保障類科目支出預算12.4345萬元;
3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算4.5726萬元;
4、住房保障支出類科目支出預算6.9202萬元;
三、“三公”經費支出預算表的說明
(一)2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.4750萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.4750萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。
(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.4750萬元,同比減0.0022萬元,同比下降0.15%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項公務活動。
2、公務接待費1.4750萬元,同比減0.0022萬元,同比下降0.15%,原因是盡量減少“三公”經費開支。
3、公務用車購置費及運行費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務用車運行維護費0萬元,同比減0萬元,同比下降0%。
(2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是無此項經費安排。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共5.8510萬元,主要包括商品和服務支出、辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務招待費、福利費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設備共16臺(套)。
五、名詞解釋
一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
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