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柳州市柳江區(qū)交通運輸局2023年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-08 18:05   


目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

  1. 部門職責

柳州市柳江區(qū)交通運輸局是直屬柳江區(qū)人民政府的不以營利為目的獨立的行政單位,局機關設辦公室,下屬設柳江區(qū)道路運輸發(fā)展中心和柳江區(qū)公路管理所2個全額撥款事業(yè)單位。主要職責為:

(一)承擔涉及柳江區(qū)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸規(guī)劃和管理。

(二)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī),行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施柳江區(qū)公路及城市公共交通等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草柳江區(qū)交通運輸工作的規(guī)范性文件。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導公路運輸行業(yè)有關體制改革工作。

(三)承擔柳江區(qū)道路運輸,城市公共交通等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、城市公共交通(含出租車)行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。

(四)負責提出柳江區(qū)公路及城市公共交通固定資產投資規(guī)模和方向,提出財政性資金安排意見、建議,并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責上級撥款的公路建設資金的監(jiān)督和管理。

(五)承擔柳江區(qū)公路建設市場監(jiān)管責任。擬訂柳江區(qū)公路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。指導公路基礎設施管理和維護。監(jiān)督管理公路建設項目招投標活動。

(六)指導監(jiān)督柳江區(qū)公路及公共交通行業(yè)安全生產和應急管理工作;組織協(xié)調城區(qū)重點物資運輸和緊急客貨運輸;承擔國防動員有關工作。

(七)指導柳江區(qū)交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導公路及公共交通行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作;牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。

(八)依法管理柳江區(qū)公路,道路運輸工作。

(九)管理局機關國有資產,監(jiān)督指導局屬單位的國有資產管理工作。

(十)承辦柳江區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。


  1. 機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況


本部門機構設置如下表:

單位名稱

單位性質

柳江區(qū)交通運輸局

行政單位

區(qū) 柳江區(qū)道路運輸發(fā)展中心

全額撥款事業(yè)單位

柳江區(qū)公路管理所

全額撥款事業(yè)單位


編制現(xiàn)狀和人員構成情況如下表:單位:人

項 目

合 計

行政

財政撥款 事業(yè)單位

財政

補助

自收自支事業(yè)單位

行政單位

參 公 管 理

全 額撥 款 事 業(yè)單 位

事 業(yè)單 位

編制數(shù)

59

9


50



實有人數(shù)

54

7


47



在職人數(shù)

54

7


47



其中:在崗在編人數(shù)

54

7


47



在崗超編人數(shù)







離退休人數(shù)

53

14


39



其中:離休人數(shù)







退休人數(shù)

53

14


39



遺屬人數(shù)

6



6



?編外長期聘用人員

12








  1. 年度主要工作任務等

(一)2023年主要工作

1.推進百朋至穿山二級公路前期工作,爭取實現(xiàn)進場施工。

2.推進新興至里雍公路大中修工程,爭取2023年年底前完工。

3.推進實施2023年鄉(xiāng)村道“三項工程”。

4.繼續(xù)做好城鄉(xiāng)公交優(yōu)化工作,開展拉堡至土博農村客運班線公交化改造工作。

5.繼續(xù)推廣新能源汽車應用,加快運營車輛結構調整,加大淘汰高耗能客運車輛的力度,督促企業(yè)更新?lián)Q代新能源汽電車。

6.繼續(xù)加快推進客貨運郵一體化發(fā)展,加快推進城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村客運服務站、便民候車亭建設。

7.持續(xù)抓好道路運輸行業(yè)管理,加大到企業(yè)走訪次數(shù),向企業(yè)宣傳最新的政策。

8.繼續(xù)做好道路運輸行業(yè)質量信譽考核,做好駕駛員誠信考核等業(yè)務。

9.開展成團、百朋、三都、里高、土博、穿山6個鎮(zhèn)的客運服務站建設項目籌備工作。

10.全力以赴爭創(chuàng)“四好農村路”全國示范縣,目前柳江區(qū)已經成功入選創(chuàng)建單位名單,接下來將對照創(chuàng)建要求做好現(xiàn)場核驗準備。

(二)重大項目情況

1.開展建設柳江區(qū)汽車客運樞紐站項目。

2.加快推動柳梧高鐵進度。

3.加快鹿欽公路前期建設。

4.加快推進魚宜高速項目。


第二部分:部門預算公開表

1:部門預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經營預算撥款支出預算表

10:“三公”經費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

13:績效目標申報表



(詳見附表)


第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明


一、2023年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2023年收入總預算996.21萬元,同比減4627.91萬元,同比下降82.29%。其中:

1、一般公共預算撥款959.21萬元,同比增157.27萬元,同比增長19.61%

2、政府性基金撥款37萬元,同比減4785.18萬元,同比下降99.23%

(二)支出預算說明

2023年支出總預算996.21萬元,同比減4627.91萬元,,同比下降82.29%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

1社會保障和就業(yè)類科目支出預算199.42萬元,占支出總預算20.02%同比增59.34萬元,同比增長42.36%

2衛(wèi)生健康類科目支出預算36.58萬元, 占支出總預算3.67%同比增9.3萬元,同比增長34.09%

3城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算37萬元, 占支出總預算3.71%同比減4785.18萬元,同比下降99.23%

4交通運輸類科目支出預算667.45萬元, 占支出總預算67%同比增74.31萬元,同比增長12.53%

5住房保障類科目支出預算55.76萬元, 占支出總預算5.6%同比增14.32萬元,同比增長34.56%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出959.21萬元,占支出總預算96.29%同比增204.67萬元,同比增長27.13%。其中:

工資福利支出預算750萬元,占基本支出預算78.19%同比增175.89萬元,同比增長30.64%

商品和服務支出預算118.53萬元,占基本支出預算12.36%同比減2.01萬元,同比下降1.67%

對個人和家庭的補助支出預算90.68萬元,占基本支出預算9.45%同比增30.79萬元,同比增長51.41%

2)項目支出預算

項目支出37萬元,占支出總預算3.71%同比減4832.58萬元,同比下降99.24%。其中:

資本性支出預算37萬元,占項目支出預算100%

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出996.21萬元,其中:一般公共預算支出959.21萬元,政府性基金預算支出37萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1社會保障和就業(yè)類科目支出預算199.42萬元;

2衛(wèi)生健康類科目支出預算36.58萬元;

3城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算37萬元;

4交通運輸類科目支出預算667.45萬元;

5住房保障類科目支出預算55.76萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算17.82萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.62萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算16.2萬元。

(二)2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計17.82萬元,同比減0.06萬元,同比下降0.34%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是本部門2022年沒有因公出國(境)。

2、公務接待費1.62萬元,同比減0.06萬元,同比下降0.34%。其中原因是有在職員工退休,公務接待額度同比減少。

3、公務用車購置費及運行費16.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

1)公務用車運行維護費16.2萬元,同比增(減)16.2萬元,同比增長(下降)0%,原因是本年度車輛未增減,公務用車運行維護費無變化。

2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是2023年沒有預算購買公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共79.28萬元,同比減2.54萬元,同比下降3.1%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:貨物類政府采購預算0萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。

  1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

(四)國有資產占有使用情況

目前,本部門共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共796臺(套)。通用設備共297臺(套),專用設備7臺(套),家具、用具、裝具及動植物492件(組、套等)

(五)預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):

柳州市柳江區(qū)交通運輸局整體支出預算績效項目。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。




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2023
柳州市柳江區(qū)交通運輸局2023年部門預算及“三公”經費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-08 18:05   


目錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:部門預算公開表

第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)

  1. 部門職責

柳州市柳江區(qū)交通運輸局是直屬柳江區(qū)人民政府的不以營利為目的獨立的行政單位,局機關設辦公室,下屬設柳江區(qū)道路運輸發(fā)展中心和柳江區(qū)公路管理所2個全額撥款事業(yè)單位。主要職責為:

(一)承擔涉及柳江區(qū)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,指導交通運輸規(guī)劃和管理。

(二)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī),行業(yè)規(guī)劃和標準。組織擬訂并監(jiān)督實施柳江區(qū)公路及城市公共交通等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織起草柳江區(qū)交通運輸工作的規(guī)范性文件。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導公路運輸行業(yè)有關體制改革工作。

(三)承擔柳江區(qū)道路運輸,城市公共交通等行業(yè)監(jiān)管責任。指導并監(jiān)督實施道路、城市公共交通(含出租車)行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。

(四)負責提出柳江區(qū)公路及城市公共交通固定資產投資規(guī)模和方向,提出財政性資金安排意見、建議,并監(jiān)督實施。按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。負責上級撥款的公路建設資金的監(jiān)督和管理。

(五)承擔柳江區(qū)公路建設市場監(jiān)管責任。擬訂柳江區(qū)公路工程建設相關政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。指導公路基礎設施管理和維護。監(jiān)督管理公路建設項目招投標活動。

(六)指導監(jiān)督柳江區(qū)公路及公共交通行業(yè)安全生產和應急管理工作;組織協(xié)調城區(qū)重點物資運輸和緊急客貨運輸;承擔國防動員有關工作。

(七)指導柳江區(qū)交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息。指導公路及公共交通行業(yè)環(huán)境保護、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導行業(yè)教育、培訓和精神文明工作;牽頭負責交通運輸行業(yè)綜合治理及維護穩(wěn)定工作。

(八)依法管理柳江區(qū)公路,道路運輸工作。

(九)管理局機關國有資產,監(jiān)督指導局屬單位的國有資產管理工作。

(十)承辦柳江區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。


  1. 機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況


本部門機構設置如下表:

單位名稱

單位性質

柳江區(qū)交通運輸局

行政單位

區(qū) 柳江區(qū)道路運輸發(fā)展中心

全額撥款事業(yè)單位

柳江區(qū)公路管理所

全額撥款事業(yè)單位


編制現(xiàn)狀和人員構成情況如下表:單位:人

項 目

合 計

行政

財政撥款 事業(yè)單位

財政

補助

自收自支事業(yè)單位

行政單位

參 公 管 理

全 額撥 款 事 業(yè)單 位

事 業(yè)單 位

編制數(shù)

59

9


50



實有人數(shù)

54

7


47



在職人數(shù)

54

7


47



其中:在崗在編人數(shù)

54

7


47



在崗超編人數(shù)







離退休人數(shù)

53

14


39



其中:離休人數(shù)







退休人數(shù)

53

14


39



遺屬人數(shù)

6



6



?編外長期聘用人員

12








  1. 年度主要工作任務等

(一)2023年主要工作

1.推進百朋至穿山二級公路前期工作,爭取實現(xiàn)進場施工。

2.推進新興至里雍公路大中修工程,爭取2023年年底前完工。

3.推進實施2023年鄉(xiāng)村道“三項工程”。

4.繼續(xù)做好城鄉(xiāng)公交優(yōu)化工作,開展拉堡至土博農村客運班線公交化改造工作。

5.繼續(xù)推廣新能源汽車應用,加快運營車輛結構調整,加大淘汰高耗能客運車輛的力度,督促企業(yè)更新?lián)Q代新能源汽電車。

6.繼續(xù)加快推進客貨運郵一體化發(fā)展,加快推進城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農村客運服務站、便民候車亭建設。

7.持續(xù)抓好道路運輸行業(yè)管理,加大到企業(yè)走訪次數(shù),向企業(yè)宣傳最新的政策。

8.繼續(xù)做好道路運輸行業(yè)質量信譽考核,做好駕駛員誠信考核等業(yè)務。

9.開展成團、百朋、三都、里高、土博、穿山6個鎮(zhèn)的客運服務站建設項目籌備工作。

10.全力以赴爭創(chuàng)“四好農村路”全國示范縣,目前柳江區(qū)已經成功入選創(chuàng)建單位名單,接下來將對照創(chuàng)建要求做好現(xiàn)場核驗準備。

(二)重大項目情況

1.開展建設柳江區(qū)汽車客運樞紐站項目。

2.加快推動柳梧高鐵進度。

3.加快鹿欽公路前期建設。

4.加快推進魚宜高速項目。


第二部分:部門預算公開表

1:部門預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經營預算撥款支出預算表

10:“三公”經費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

13:績效目標申報表



(詳見附表)


第三部分:部門預算及“三公”經費預算報表說明


一、2023年收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2023年收入總預算996.21萬元,同比減4627.91萬元,同比下降82.29%。其中:

1、一般公共預算撥款959.21萬元,同比增157.27萬元,同比增長19.61%

2、政府性基金撥款37萬元,同比減4785.18萬元,同比下降99.23%

(二)支出預算說明

2023年支出總預算996.21萬元,同比減4627.91萬元,,同比下降82.29%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

1社會保障和就業(yè)類科目支出預算199.42萬元,占支出總預算20.02%同比增59.34萬元,同比增長42.36%

2衛(wèi)生健康類科目支出預算36.58萬元, 占支出總預算3.67%同比增9.3萬元,同比增長34.09%

3城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算37萬元, 占支出總預算3.71%同比減4785.18萬元,同比下降99.23%

4交通運輸類科目支出預算667.45萬元, 占支出總預算67%同比增74.31萬元,同比增長12.53%

5住房保障類科目支出預算55.76萬元, 占支出總預算5.6%同比增14.32萬元,同比增長34.56%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出959.21萬元,占支出總預算96.29%同比增204.67萬元,同比增長27.13%。其中:

工資福利支出預算750萬元,占基本支出預算78.19%同比增175.89萬元,同比增長30.64%

商品和服務支出預算118.53萬元,占基本支出預算12.36%同比減2.01萬元,同比下降1.67%

對個人和家庭的補助支出預算90.68萬元,占基本支出預算9.45%同比增30.79萬元,同比增長51.41%

2)項目支出預算

項目支出37萬元,占支出總預算3.71%同比減4832.58萬元,同比下降99.24%。其中:

資本性支出預算37萬元,占項目支出預算100%

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出996.21萬元,其中:一般公共預算支出959.21萬元,政府性基金預算支出37萬元,國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1社會保障和就業(yè)類科目支出預算199.42萬元;

2衛(wèi)生健康類科目支出預算36.58萬元;

3城鄉(xiāng)社區(qū)事務類科目支出預算37萬元;

4交通運輸類科目支出預算667.45萬元;

5住房保障類科目支出預算55.76萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

(一)2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算17.82萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.62萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算16.2萬元。

(二)2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計17.82萬元,同比減0.06萬元,同比下降0.34%。其中:

1、因公出國(境)費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是本部門2022年沒有因公出國(境)。

2、公務接待費1.62萬元,同比減0.06萬元,同比下降0.34%。其中原因是有在職員工退休,公務接待額度同比減少。

3、公務用車購置費及運行費16.2萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:

1)公務用車運行維護費16.2萬元,同比增(減)16.2萬元,同比增長(下降)0%,原因是本年度車輛未增減,公務用車運行維護費無變化。

2)公務用車購置費0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是2023年沒有預算購買公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共79.28萬元,同比減2.54萬元,同比下降3.1%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%。其中:貨物類政府采購預算0萬元,工程類政府采購預算0萬元,服務類政府采購預算0萬元。

  1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%

(四)國有資產占有使用情況

目前,本部門共有在編公務用車8輛,其他辦公設備共796臺(套)。通用設備共297臺(套),專用設備7臺(套),家具、用具、裝具及動植物492件(組、套等)

(五)預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下(最終以區(qū)財政批復為準):

柳州市柳江區(qū)交通運輸局整體支出預算績效項目。

第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括:科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括:農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17.糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18.災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。




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