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柳州市柳江區(qū)人民政府接待辦公室2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-08 17:55   


目錄

第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:單位預算公開表

第三部分:單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)單位運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

政府購買服務情況

)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

  1. 單位職責

貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策,研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實施辦法,并負責組織實施;承擔來柳江進行公務活動的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導的重要接待工作;配合、參與重要來賓及重大會議的接待任務。


二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)人民政府接待辦公室屬于參照公務員管理事業(yè)單位,編辦核定編制為參照公務員管理2人;目前設(shè)主任1人,副主任1

三、年度主要工作任務等

嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定

第二部分:單位預算公開表

1單位預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

10:“三公”經(jīng)費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

13:績效目標申報表


(詳見附表)


第三部分:單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明


一、2023收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2023收入總預算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%。其中:

1、一般公共預算撥款28.24萬元,同比減109.44萬元,同比下降79.49%。

2、政府性基金撥款37.00萬元,同比增37.00萬元。

預算減少的原因:落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算。

(二)支出預算說明

2023支出總預算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

1)一般公共服務類科目支出預算23.60萬元,占支出總預算36.17%,同比減105.72萬元,同比下降81.75%;

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.54萬元, 占支出總預算3.89%,同比減2.04萬元,同比下降44.54%;

3)衛(wèi)生健康類科目支出預算0.83萬元, 占支出總預算1.27%,同比減0.66萬元,同比下降44.30%

4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算37.00萬元, 占支出總預算56.71%;

5)住房保障科目支出預算1.27萬元, 占支出總預算1.95%,同比減1.01萬元,同比下降44.10%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出18.39萬元,占支出總預算28.19%,同比減15.29萬元,同比下降45.39%。其中:

工資福利支出預算15.51萬元,占基本支出預算84.34%同比減12.44萬元,同比下降44.51%;

商品和服務出預算2.88萬元,占基本支出預算15.66%,同比減2.84萬元,同比下降49.65%;

2)項目支出預算

項目支出46.85萬元,占支出總預算71.81%,同比減57.15萬元,同比下降54.95%。其中:

工資福利支出預算1.85萬元,占項目支出預算3.95%;

商品和服務支出預算45.00萬元,占項目支出預算96.05%同比減59萬元,同比下降56.73%

預算減少的原因:落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023財政撥款支出65.24萬元,其中:一般公共預算支出28.24萬元,政府性基金預算支出37萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1、一般公共服務類科目支出預算23.60萬元;

2社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.54萬元;

3、衛(wèi)生健康類科目支出預算0.82萬元;

4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算37.00萬元;

5、住房保障科目支出預算1.27萬元

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

(一)2023全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023共安排“三公”經(jīng)費支出預算13.92萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.92萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算12.00萬元。

(二)2023一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計35.03萬元,同比減55.03萬元,同比增下降61.10%。其中:

  1. 因公出國(境)費0萬元,與上年持平;
  2. 公務接待費35.03萬元,同比減55.03萬元,同比下降61.10%,原因是公務接待項目資金減少;

3、公務用車購置費及運行費0萬元,與上年度持平其中:

1)公務用車運行維護費0萬元,與上年度持平;

2)公務用車購置費0萬元,與上年度持平。

(一)單位運行經(jīng)費情況

2023本單位的運行經(jīng)費預算共2.88萬元,同比減2.84萬元,同比下降49.65%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2023單位的政府采購預算共0萬元,上年度持平。

  1. 政府購買服務情況

2023單位的政府購買預算0萬元,與上年度持平

)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設(shè)備共3臺(套)。

(五)預算績效信息情況說明

單位2023度預算績效目標如下:

本單位2023度預算績效目整體績效考評



第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關(guān)事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權(quán)事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術(shù) 反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括:科學技術(shù)管理事務、基礎(chǔ)研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。



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2023
柳州市柳江區(qū)人民政府接待辦公室2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

來源: 柳州市柳江區(qū)財政局  |   發(fā)布日期: 2023-02-08 17:55   


目錄

第一部分:單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分:單位預算公開表

第三部分:單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023收支總體情況的說明

(一)收入預算說明

(二)支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

(一)單位運行經(jīng)費情況

(二)政府采購情況

政府購買服務情況

)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)預算績效信息情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:單位概況

  1. 單位職責

貫徹落實中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策,研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實施辦法,并負責組織實施;承擔來柳江進行公務活動的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導的重要接待工作;配合、參與重要來賓及重大會議的接待任務。


二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)人民政府接待辦公室屬于參照公務員管理事業(yè)單位,編辦核定編制為參照公務員管理2人;目前設(shè)主任1人,副主任1。

三、年度主要工作任務等

嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定

第二部分:單位預算公開表

1單位預算收支預算總表

2:收入預算總表

3:支出預算總表

4:財政撥款收支總表

5:一般公共預算支出預算表

6:一般公共預算支出明細表(分部門經(jīng)濟分類科目)

7:一般公共預算基本支出表

8:政府性基金撥款支出預算表

9:國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

10:“三公”經(jīng)費支出預算表

11:政府采購預算表

12:政府購買服務預算表

13:績效目標申報表


(詳見附表)


第三部分:單位預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明


一、2023收支總體情況的說明

一)收入預算說明

2023收入總預算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%。其中:

1、一般公共預算撥款28.24萬元,同比減109.44萬元,同比下降79.49%。

2、政府性基金撥款37.00萬元,同比增37.00萬元。

預算減少的原因:落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算。

(二)支出預算說明

2023支出總預算65.24萬元,同比減72.44萬元,同比下降52.62%其中:

1、按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

1)一般公共服務類科目支出預算23.60萬元,占支出總預算36.17%同比減105.72萬元,同比下降81.75%;

2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.54萬元, 占支出總預算3.89%,同比減2.04萬元,同比下降44.54%;

3)衛(wèi)生健康類科目支出預算0.83萬元, 占支出總預算1.27%,同比減0.66萬元,同比下降44.30%

4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算37.00萬元, 占支出總預算56.71%;

5)住房保障科目支出預算1.27萬元, 占支出總預算1.95%,同比減1.01萬元,同比下降44.10%;

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出18.39萬元,占支出總預算28.19%,同比減15.29萬元,同比下降45.39%。其中:

工資福利支出預算15.51萬元,占基本支出預算84.34%,同比減12.44萬元,同比下降44.51%;

商品和服務出預算2.88萬元,占基本支出預算15.66%,同比減2.84萬元,同比下降49.65%

2)項目支出預算

項目支出46.85萬元,占支出總預算71.81%,同比減57.15萬元,同比下降54.95%。其中:

工資福利支出預算1.85萬元,占項目支出預算3.95%

商品和服務支出預算45.00萬元,占項目支出預算96.05%,同比減59萬元,同比下降56.73%;

預算減少的原因:落實過緊日子要求,壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023財政撥款支出65.24萬元,其中:一般公共預算支出28.24萬元,政府性基金預算支出37萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下:

1、一般公共服務類科目支出預算23.60萬元;

2社會保障和就業(yè)類科目支出預算2.54萬元;

3、衛(wèi)生健康類科目支出預算0.82萬元;

4城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預算37.00萬元;

5住房保障科目支出預算1.27萬元

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

(一)2023全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023共安排“三公”經(jīng)費支出預算13.92萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.92萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算12.00萬元。

(二)2023一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計35.03萬元,同比減55.03萬元,同比增下降61.10%。其中:

  1. 因公出國(境)費0萬元,與上年持平;
  2. 公務接待費35.03萬元,同比減55.03萬元,同比下降61.10%,原因是公務接待項目資金減少;

3、公務用車購置費及運行費0萬元,與上年度持平其中:

1)公務用車運行維護費0萬元,與上年度持平;

2)公務用車購置費0萬元,與上年度持平。

(一)單位運行經(jīng)費情況

2023本單位的運行經(jīng)費預算共2.88萬元,同比減2.84萬元,同比下降49.65%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

(二)政府采購情況

2023單位的政府采購預算共0萬元,上年度持平。

  1. 政府購買服務情況

2023單位的政府購買預算0萬元,與上年度持平。

)國有資產(chǎn)占有使用情況

目前,本單位共有在編公務用車0輛,其他辦公設(shè)備共3臺(套)。

(五)預算績效信息情況說明

單位2023度預算績效目標如下:

本單位2023度預算績效目整體績效考評



第四部分:名詞解釋

一、一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算:國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費:指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括:人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關(guān)事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權(quán)事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3.公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5.科學技術(shù) 反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括:科學技術(shù)管理事務、基礎(chǔ)研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7.社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括:環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14.商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括:商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。



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