

目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:部門預(yù)算公開表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
(二)支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務(wù)情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、部門職責(zé)
(一)擬訂科學(xué)合理的督查和績效考評工作機(jī)制,組織開展全區(qū)督查和績效考評工作,協(xié)調(diào)解決涉及督查和績效考評工作的重要問題。
(二)負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委、區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況的督查,負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議以及重要的專題會(huì)議決策事項(xiàng)落實(shí)情況督查。
(三)負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示件和交辦事項(xiàng)的督辦,負(fù)責(zé)群眾反映強(qiáng)烈和社會(huì)廣泛關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)問題的督辦工作。
(四)負(fù)責(zé)督促檢查柳江區(qū)有關(guān)部門落實(shí)區(qū)人大建議、區(qū)政協(xié)提案辦理情況。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)、柳州市、區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)、為民辦實(shí)事落實(shí)情況督查。
(六)負(fù)責(zé)組織開展督查和績效考評調(diào)研工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供服務(wù),協(xié)助四家班子領(lǐng)導(dǎo)開展相關(guān)督查、調(diào)研、考察活動(dòng)。
(七)負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)各部門督查和績效考評工作進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
(八)承擔(dān)自治區(qū)、柳州市對我區(qū)進(jìn)行績效考評的各項(xiàng)工作,分解下派自治區(qū)、柳州市績效考評指標(biāo)任務(wù)并做好過程監(jiān)控。
(九)負(fù)責(zé)擬定和完善區(qū)本級績效考評工作方案,開展日常評估和年度績效考評工作,提出考評結(jié)果建議,并為區(qū)委和區(qū)委組織部了解和使用干部提供參考。
(十)負(fù)責(zé)區(qū)本級績效考評對象民主評議工作,社會(huì)評價(jià)宣傳和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查、分析工作,負(fù)責(zé)自治區(qū)和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。
(十一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)柳江區(qū)績效考評結(jié)果運(yùn)用工作。
(十二)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)績效考評單位和指標(biāo)的準(zhǔn)入、審核、退出等工作。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)柳州市柳江區(qū)督查和績效考評辦公室(以下簡稱“區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦”)是區(qū)委工作機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)人民政府督查和績效考評工作,由區(qū)委辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,為正科級。
區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦核定行政編制數(shù)為6人,現(xiàn)有行政編制在職人員7人,外聘人員7人,公益性崗位1人。
區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦內(nèi)設(shè)綜合股,下設(shè)事業(yè)單位柳江區(qū)績效考評中心。
柳州市柳江區(qū)績效考評中心(以下簡稱“區(qū)績效考評中心”)是區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦下屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。區(qū)績效考評中心全額撥款事業(yè)單位編制8名。設(shè)主任1名,副主任1名。
區(qū)績效考評中心核定事業(yè)編制數(shù)為8人,現(xiàn)有事業(yè)編制在職人員8人。
三、年度主要工作任務(wù)等
(一)、規(guī)范開展督查工作
一是繼續(xù)集中力量抓好重大決策督查,確保政令暢通。緊緊圍繞推動(dòng)區(qū)委、區(qū)政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實(shí),準(zhǔn)確抓住“大事要事”,把督促檢查貫穿于抓落實(shí)的全過程,把督查工作重點(diǎn)放在發(fā)現(xiàn)和解決重大決策執(zhí)行過程中存在的不落實(shí)的問題上,在抓落實(shí)、見成效上狠下功夫,確保政令暢通。
二是深入開展督查調(diào)研,充分發(fā)揮參謀助手作用。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策及人民群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行督查調(diào)研,選準(zhǔn)課題,深入到相關(guān)部門和單位,詳細(xì)掌握第一手資料,總結(jié)每項(xiàng)工作的具體做法和可推廣的經(jīng)驗(yàn),突出每項(xiàng)工作的亮點(diǎn),指出工作中存在的缺點(diǎn)和不足,提出有一定建設(shè)性的意見,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
(二)、科學(xué)推進(jìn)績效考評工作
強(qiáng)化績效考評管理,推動(dòng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。充分發(fā)揮績效目標(biāo)管理責(zé)任制考評的導(dǎo)向、激勵(lì)和監(jiān)督作用,緊扣全區(qū)中心工作,科學(xué)設(shè)置考評項(xiàng)目,合理制定考評細(xì)則,細(xì)化分解區(qū)、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),明確要求、落實(shí)責(zé)任、跟蹤催問、限期辦理,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋落實(shí)情況,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
(三)、扎實(shí)抓好黨建工作
一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,全面履行職責(zé)。抓好廉政宣傳教育,嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩;實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、民主評議制度;堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi),珍惜糧食,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定;做好“兩責(zé)”平臺(tái)材料報(bào)送工作。
二是推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想;對黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)籌謀劃,落實(shí)好黨支部各項(xiàng)工作要求;圍繞黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)任務(wù)清單及評分標(biāo)準(zhǔn),以及黨員積分管理任務(wù)清單及評分標(biāo)準(zhǔn),開展達(dá)標(biāo)創(chuàng)星工作;做好市委組織部和區(qū)委組織部“兩隨機(jī)”綜合督導(dǎo)工作,不斷提升黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)水平。
(四)、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),不斷增強(qiáng)履職能力
繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度,提高自身素質(zhì)。對內(nèi)組織開展全區(qū)性的督查和績效考評業(yè)務(wù)培訓(xùn),對外組織干部職工到東部等發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)督查和績效考評先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提升我區(qū)督查和績效考評管理水平。
第二部分:部門預(yù)算公開表
表1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購預(yù)算表
表12:政府購買服務(wù)預(yù)算表
表13:績效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見附表)
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2023年收入總預(yù)算271.42萬元,同比增34.01萬元,同比增長14.33%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款254.42萬元,同比增17.01萬元,同比增長7.16%。
2、政府性基金撥款17.00萬元,同比增17.00萬元,同比增長100%。
主要原因:在職人員增加,在職人員調(diào)資增資。
(二)支出預(yù)算說明
2023年支出總預(yù)算271.42萬元,同比增34.01萬元,同比增長14.33%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算200.24萬元,占支出總預(yù)算73.77%,同比增0.92萬元,同比增長0.46%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算29.68萬元, 占支出總預(yù)算10.94%,同比增8.81元,同比增長42.21%;
(3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算9.65萬元, 占支出總預(yù)算3.56%,同比增2.78萬元,同比增長41.00%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算17.00萬元, 占支出總預(yù)算6.26%,同比增17.00萬元,同比增長100%;
(5)住房保障類科目支出預(yù)算14.84元, 占支出總預(yù)算5.47%,同比增4.41萬元,同比增長42.28%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出254.42萬元,占支出總預(yù)算93.74%,同比增59.71萬元,同比增長30.67%。其中:
工資福利支出預(yù)算219.35萬元,占基本支出預(yù)算86.22%,同比增55.03萬元,同比增長33.49%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算35.07萬元,占基本支出預(yù)算13.78%,同比增4.68萬元,同比增長15.40%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬元,占基本支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出17.00萬元,占支出總預(yù)算6.26%,同比減25.70萬元,同比下降60.19%。其中:
工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算15.80萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算92.94%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
資本性支出預(yù)算1.20萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算7.06%;
主要原因:在職人員增加,在職人員調(diào)資增資。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出271.42萬元,其中:一般公共預(yù)算支出254.42萬元,政府性基金預(yù)算支出17.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算200.24萬元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算29.68萬元;
3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算9.65萬元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算17.00萬元;
5、住房保障類科目支出預(yù)算14.84萬元;
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.42萬元,同比減0.22萬元,同比下降34.38%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0元,同比增(減)0元,同比增長(下降)0,原因是無出國出境公務(wù)活動(dòng)安排計(jì)劃。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元,同比減0.22萬元,同比下降34.38%,原因是厲行節(jié)約,取消無關(guān)緊要公務(wù)活動(dòng),減少接待人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是參加公務(wù)用車改革單位,無保留公務(wù)用車。
(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是參加公務(wù)用車改革單位,無保留公務(wù)用車,無車輛更新計(jì)劃。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.18萬元,同比增1.37萬元,同比增長7.69%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2023年本部門的政府采購預(yù)算共1.20萬元,同比減1.22萬元,同比下降50.41%。其中:貨物類政府采購預(yù)算1.20萬元,工程類政府采購預(yù)算0元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0元。
2023年本部門的政府購買預(yù)算共0元,同比增(減)0元,同比增長(下降)0。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共47臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績效信息情況說明
本部門2023年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳州市柳江區(qū)督查績效辦:綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目;
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
三、年度主要工作任務(wù)等
第二部分:部門預(yù)算公開表
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
(二)支出預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購情況
(三)政府購買服務(wù)情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)預(yù)算績效信息情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門概況(包括主管部門及所屬二層單位)
一、部門職責(zé)
(一)擬訂科學(xué)合理的督查和績效考評工作機(jī)制,組織開展全區(qū)督查和績效考評工作,協(xié)調(diào)解決涉及督查和績效考評工作的重要問題。
(二)負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委、區(qū)政府重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況的督查,負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議以及重要的專題會(huì)議決策事項(xiàng)落實(shí)情況督查。
(三)負(fù)責(zé)中央、自治區(qū)、柳州市和區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示件和交辦事項(xiàng)的督辦,負(fù)責(zé)群眾反映強(qiáng)烈和社會(huì)廣泛關(guān)注的重點(diǎn)熱點(diǎn)問題的督辦工作。
(四)負(fù)責(zé)督促檢查柳江區(qū)有關(guān)部門落實(shí)區(qū)人大建議、區(qū)政協(xié)提案辦理情況。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)、柳州市、區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)、為民辦實(shí)事落實(shí)情況督查。
(六)負(fù)責(zé)組織開展督查和績效考評調(diào)研工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供服務(wù),協(xié)助四家班子領(lǐng)導(dǎo)開展相關(guān)督查、調(diào)研、考察活動(dòng)。
(七)負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)各部門督查和績效考評工作進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
(八)承擔(dān)自治區(qū)、柳州市對我區(qū)進(jìn)行績效考評的各項(xiàng)工作,分解下派自治區(qū)、柳州市績效考評指標(biāo)任務(wù)并做好過程監(jiān)控。
(九)負(fù)責(zé)擬定和完善區(qū)本級績效考評工作方案,開展日常評估和年度績效考評工作,提出考評結(jié)果建議,并為區(qū)委和區(qū)委組織部了解和使用干部提供參考。
(十)負(fù)責(zé)區(qū)本級績效考評對象民主評議工作,社會(huì)評價(jià)宣傳和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查、分析工作,負(fù)責(zé)自治區(qū)和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。
(十一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)柳江區(qū)績效考評結(jié)果運(yùn)用工作。
(十二)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)績效考評單位和指標(biāo)的準(zhǔn)入、審核、退出等工作。
(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況
中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)柳州市柳江區(qū)督查和績效考評辦公室(以下簡稱“區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦”)是區(qū)委工作機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)人民政府督查和績效考評工作,由區(qū)委辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,為正科級。
區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦核定行政編制數(shù)為6人,現(xiàn)有行政編制在職人員7人,外聘人員7人,公益性崗位1人。
區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦內(nèi)設(shè)綜合股,下設(shè)事業(yè)單位柳江區(qū)績效考評中心。
柳州市柳江區(qū)績效考評中心(以下簡稱“區(qū)績效考評中心”)是區(qū)委、區(qū)政府督查績效辦下屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。區(qū)績效考評中心全額撥款事業(yè)單位編制8名。設(shè)主任1名,副主任1名。
區(qū)績效考評中心核定事業(yè)編制數(shù)為8人,現(xiàn)有事業(yè)編制在職人員8人。
三、年度主要工作任務(wù)等
(一)、規(guī)范開展督查工作
一是繼續(xù)集中力量抓好重大決策督查,確保政令暢通。緊緊圍繞推動(dòng)區(qū)委、區(qū)政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實(shí),準(zhǔn)確抓住“大事要事”,把督促檢查貫穿于抓落實(shí)的全過程,把督查工作重點(diǎn)放在發(fā)現(xiàn)和解決重大決策執(zhí)行過程中存在的不落實(shí)的問題上,在抓落實(shí)、見成效上狠下功夫,確保政令暢通。
二是深入開展督查調(diào)研,充分發(fā)揮參謀助手作用。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策及人民群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行督查調(diào)研,選準(zhǔn)課題,深入到相關(guān)部門和單位,詳細(xì)掌握第一手資料,總結(jié)每項(xiàng)工作的具體做法和可推廣的經(jīng)驗(yàn),突出每項(xiàng)工作的亮點(diǎn),指出工作中存在的缺點(diǎn)和不足,提出有一定建設(shè)性的意見,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
(二)、科學(xué)推進(jìn)績效考評工作
強(qiáng)化績效考評管理,推動(dòng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)。充分發(fā)揮績效目標(biāo)管理責(zé)任制考評的導(dǎo)向、激勵(lì)和監(jiān)督作用,緊扣全區(qū)中心工作,科學(xué)設(shè)置考評項(xiàng)目,合理制定考評細(xì)則,細(xì)化分解區(qū)、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),明確要求、落實(shí)責(zé)任、跟蹤催問、限期辦理,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋落實(shí)情況,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
(三)、扎實(shí)抓好黨建工作
一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,全面履行職責(zé)。抓好廉政宣傳教育,嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩;實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、民主評議制度;堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi),珍惜糧食,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定;做好“兩責(zé)”平臺(tái)材料報(bào)送工作。
二是推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想;對黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)工作進(jìn)行統(tǒng)籌謀劃,落實(shí)好黨支部各項(xiàng)工作要求;圍繞黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)任務(wù)清單及評分標(biāo)準(zhǔn),以及黨員積分管理任務(wù)清單及評分標(biāo)準(zhǔn),開展達(dá)標(biāo)創(chuàng)星工作;做好市委組織部和區(qū)委組織部“兩隨機(jī)”綜合督導(dǎo)工作,不斷提升黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)水平。
(四)、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),不斷增強(qiáng)履職能力
繼續(xù)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度,提高自身素質(zhì)。對內(nèi)組織開展全區(qū)性的督查和績效考評業(yè)務(wù)培訓(xùn),對外組織干部職工到東部等發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)督查和績效考評先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提升我區(qū)督查和績效考評管理水平。
第二部分:部門預(yù)算公開表
表1:部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表2:收入預(yù)算總表
表3:支出預(yù)算總表
表4:財(cái)政撥款收支總表
表5:一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表6:一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(分部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
表7:一般公共預(yù)算基本支出表
表8:政府性基金撥款支出預(yù)算表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表10:“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表11:政府采購預(yù)算表
表12:政府購買服務(wù)預(yù)算表
表13:績效目標(biāo)申報(bào)表
(詳見附表)
第三部分:部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明
一、2023年收支總體情況的說明
(一)收入預(yù)算說明
2023年收入總預(yù)算271.42萬元,同比增34.01萬元,同比增長14.33%。其中:
1、一般公共預(yù)算撥款254.42萬元,同比增17.01萬元,同比增長7.16%。
2、政府性基金撥款17.00萬元,同比增17.00萬元,同比增長100%。
主要原因:在職人員增加,在職人員調(diào)資增資。
(二)支出預(yù)算說明
2023年支出總預(yù)算271.42萬元,同比增34.01萬元,同比增長14.33%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算200.24萬元,占支出總預(yù)算73.77%,同比增0.92萬元,同比增長0.46%;
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算29.68萬元, 占支出總預(yù)算10.94%,同比增8.81元,同比增長42.21%;
(3)衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算9.65萬元, 占支出總預(yù)算3.56%,同比增2.78萬元,同比增長41.00%;
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算17.00萬元, 占支出總預(yù)算6.26%,同比增17.00萬元,同比增長100%;
(5)住房保障類科目支出預(yù)算14.84元, 占支出總預(yù)算5.47%,同比增4.41萬元,同比增長42.28%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出254.42萬元,占支出總預(yù)算93.74%,同比增59.71萬元,同比增長30.67%。其中:
工資福利支出預(yù)算219.35萬元,占基本支出預(yù)算86.22%,同比增55.03萬元,同比增長33.49%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算35.07萬元,占基本支出預(yù)算13.78%,同比增4.68萬元,同比增長15.40%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬元,占基本支出預(yù)算0%,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%;
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出17.00萬元,占支出總預(yù)算6.26%,同比減25.70萬元,同比下降60.19%。其中:
工資福利支出預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算15.80萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算92.94%;
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算0萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算0%;
資本性支出預(yù)算1.20萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算7.06%;
主要原因:在職人員增加,在職人員調(diào)資增資。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年財(cái)政撥款支出271.42萬元,其中:一般公共預(yù)算支出254.42萬元,政府性基金預(yù)算支出17.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算200.24萬元;
2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算29.68萬元;
3、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算9.65萬元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)類科目支出預(yù)算17.00萬元;
5、住房保障類科目支出預(yù)算14.84萬元;
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
(一)2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.42萬元,同比減0.22萬元,同比下降34.38%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)0元,同比增(減)0元,同比增長(下降)0,原因是無出國出境公務(wù)活動(dòng)安排計(jì)劃。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元,同比減0.22萬元,同比下降34.38%,原因是厲行節(jié)約,取消無關(guān)緊要公務(wù)活動(dòng),減少接待人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是參加公務(wù)用車改革單位,無保留公務(wù)用車。
(2)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,同比增(減)0萬元,同比增長(下降)0%,原因是參加公務(wù)用車改革單位,無保留公務(wù)用車,無車輛更新計(jì)劃。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.18萬元,同比增1.37萬元,同比增長7.69%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況
2023年本部門的政府采購預(yù)算共1.20萬元,同比減1.22萬元,同比下降50.41%。其中:貨物類政府采購預(yù)算1.20萬元,工程類政府采購預(yù)算0元,服務(wù)類政府采購預(yù)算0元。
2023年本部門的政府購買預(yù)算共0元,同比增(減)0元,同比增長(下降)0。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
目前,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,其他辦公設(shè)備共47臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績效信息情況說明
本部門2023年度預(yù)算績效目標(biāo)如下(最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)):
(1)柳州市柳江區(qū)督查績效辦:綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效項(xiàng)目;
第四部分:名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算:國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
五、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括:政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十五、支出類常用科目的說明
1.一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括:人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。
2.國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括:現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。
3.公共安全 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括:武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情況。主要包括:教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。
5.科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。
6.文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。
7.社會(huì)保障和就業(yè) 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。
8.衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括:衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。
9.節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括:環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。
10.城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括:農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。
12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。
13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括:資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括:商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。
15.自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括:自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
17.糧油物資儲(chǔ)備 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。